本文
令和6年度
当初予算 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569,408 |
569,408 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569,408 |
569,408 |
|
|
|
|
|
人 |
都市整備部職員費 |
14,183,909 |
13,891,358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,534,024 |
14,240,117 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
14,183,909 |
13,891,358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,534,024 |
14,240,117 |
|
|
|
|
|
|
計 |
14,183,909 |
13,891,358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,103,432 |
14,809,525 |
|
|
|
|
|
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
611,000 |
21,840 |
522,000 |
19,200 |
522,000 |
19,200 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
河川環境整備費 |
243,000 |
67,000 |
136,500 |
38,000 |
136,500 |
38,000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
河川改良費 |
6,092,465 |
1,086,965 |
6,220,862 |
1,061,362 |
6,220,862 |
1,061,362 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
寝屋川水系改良費 |
6,307,706 |
848,706 |
7,447,550 |
846,900 |
7,447,550 |
846,900 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
津波・高潮対策費 |
4,362,853 |
130,353 |
3,533,508 |
4,508 |
3,533,508 |
4,508 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
地すべり対策費 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
通常砂防費 |
855,037 |
25,037 |
967,940 |
42,440 |
967,940 |
42,440 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
河川維持費<政策的経費> |
6,182,492 |
1,045,751 |
6,380,807 |
1,021,922 |
6,380,807 |
1,021,922 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
砂防修繕費<政策的経費> |
304,711 |
206,711 |
304,711 |
190,711 |
304,711 |
190,711 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
土砂災害対策費 |
181,482 |
77,482 |
179,054 |
48,569 |
179,054 |
48,569 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
水防災情報システム再整備事業費 |
119,120 |
58,120 |
135,120 |
58,120 |
135,120 |
58,120 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
2,000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
運営費<政策的経費> |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
25,719,066 |
3,574,165 |
26,288,252 |
3,337,932 |
26,288,252 |
3,337,932 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
計 |
25,719,066 |
3,574,165 |
26,288,252 |
3,337,932 |
26,288,252 |
3,337,932 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業調整室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
都市整備行政情報システム管理費 |
319,789 |
208,067 |
345,310 |
202,963 |
345,310 |
202,963 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
319,789 |
208,067 |
345,310 |
202,963 |
345,310 |
202,963 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
計 |
319,789 |
208,067 |
345,310 |
202,963 |
345,310 |
202,963 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,694,844 |
2,515,393 |
2,618,007 |
2,476,434 |
2,618,007 |
2,476,434 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
2,694,844 |
2,515,393 |
2,618,007 |
2,476,434 |
2,618,007 |
2,476,434 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
政 |
舗装道補修費 |
2,668,313 |
114,813 |
2,286,461 |
59,605 |
2,286,461 |
59,605 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
道路改良費 |
12,909,840 |
417,061 |
11,420,453 |
416,810 |
11,420,453 |
416,810 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
街路費 |
5,224,037 |
72,093 |
3,985,858 |
73,460 |
3,985,858 |
73,460 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
道路防災費 |
1,637,026 |
7,526 |
2,229,736 |
8,736 |
2,229,736 |
8,736 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
橋りょう補修費 |
4,466,500 |
278,425 |
5,296,000 |
112,000 |
5,296,000 |
112,000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
交通安全施設等整備費 |
3,111,549 |
878,747 |
2,871,124 |
812,724 |
2,871,124 |
812,724 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
道路維持修繕費(自主財源) |
243,900 |
0 |
242,030 |
0 |
242,030 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
道路改良費(無電柱化) |
704,200 |
1,890 |
720,000 |
2,500 |
720,000 |
2,500 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
2,489,641 |
182,340 |
5,523,307 |
734,645 |
3,595,307 |
540,645 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
33,455,006 |
1,952,895 |
34,574,969 |
2,220,480 |
32,646,969 |
2,026,480 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
計 |
36,149,850 |
4,468,288 |
37,192,976 |
4,696,914 |
35,264,976 |
4,502,914 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
10,610,903 |
2,491 |
10,852,223 |
2,133 |
10,852,223 |
2,133 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
モノレール道整備費 |
14,540,433 |
708,269 |
11,364,108 |
120,947 |
11,364,108 |
120,947 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
25,151,336 |
710,760 |
22,216,331 |
123,080 |
22,216,331 |
123,080 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
計 |
25,151,336 |
710,760 |
22,216,331 |
123,080 |
22,216,331 |
123,080 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園管理費<政策的経費> |
1,358,220 |
98,700 |
1,347,068 |
120,880 |
1,347,068 |
120,880 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
公園緑地整備費 |
1,661,563 |
116,887 |
1,713,587 |
131,819 |
1,713,587 |
131,819 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
3,019,783 |
215,587 |
3,060,655 |
252,699 |
3,060,655 |
252,699 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
計 |
3,019,783 |
215,587 |
3,060,655 |
252,699 |
3,060,655 |
252,699 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
104,543,733 |
23,068,225 |
89,103,524 |
8,613,588 |
87,175,524 |
8,419,588 |
15,103,432 |
14,809,525 |
|
|
|
|
|
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
経常的経費計 |
3,014,633 |
2,723,460 |
2,963,317 |
2,679,397 |
2,963,317 |
2,679,397 |
569,408 |
569,408 |
|
|
|
|
|
|
政策的経費計 |
87,345,191 |
6,453,407 |
86,140,207 |
5,934,191 |
84,212,207 |
5,740,191 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
人件費計 |
14,183,909 |
13,891,358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,534,024 |
14,240,117 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
104,543,733 |
23,068,225 |
89,103,524 |
8,613,588 |
87,175,524 |
8,419,588 |
15,103,432 |
14,809,525 |
|
|
|
|
|