令和6年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 公安委員会 |
課名 会計課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
恩給及び退職年金費 |
150,164 |
150,164 |
119,950 |
119,950 |
119,950 |
119,950 |
3,590 |
3,590 |
3,590 |
0 |
0 |
0 |
3,590 |
|
小計 |
150,164 |
150,164 |
119,950 |
119,950 |
119,950 |
119,950 |
3,590 |
3,590 |
3,590 |
0 |
0 |
0 |
3,590 |
経 |
福利厚生費 |
249,376 |
249,376 |
272,041 |
272,041 |
272,041 |
272,041 |
27,951 |
27,951 |
27,951 |
0 |
0 |
0 |
27,951 |
|
庁費 |
9,776,335 |
9,160,813 |
8,336,605 |
7,724,923 |
8,336,605 |
7,724,923 |
121,999 |
121,999 |
121,999 |
0 |
0 |
0 |
121,999 |
|
交番等整備事業費 |
280,153 |
65,153 |
351,477 |
114,477 |
351,477 |
114,477 |
0 |
48,000 |
0 |
0 |
▲48,000 |
0 |
48,000 |
|
施設管理費 |
973,118 |
▲241,952 |
456,747 |
▲124,352 |
456,747 |
▲124,352 |
0 |
8,000 |
0 |
0 |
▲8,000 |
0 |
8,000 |
|
一般運転免許事業費 |
1,424,546 |
▲2,452,014 |
1,265,667 |
▲2,600,548 |
1,265,667 |
▲2,600,548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運転者講習事業費 |
2,013,504 |
▲145,830 |
1,766,763 |
17,849 |
1,766,763 |
17,849 |
1,903 |
1,903 |
1,903 |
0 |
0 |
0 |
1,903 |
|
小計 |
14,717,032 |
6,635,546 |
12,449,300 |
5,404,390 |
12,449,300 |
5,404,390 |
151,853 |
207,853 |
151,853 |
0 |
▲56,000 |
0 |
207,853 |
政 |
警察職員待機宿舎整備事業費 |
1,194,226 |
429,120 |
723,740 |
230,523 |
723,740 |
230,523 |
0 |
65,000 |
0 |
0 |
▲65,000 |
0 |
65,000 |
|
警察施設改修事業費 |
3,121,715 |
2,301,715 |
7,002,394 |
5,322,394 |
7,002,394 |
5,322,394 |
0 |
▲454,000 |
0 |
0 |
454,000 |
0 |
▲454,000 |
|
八尾警察署移転建替整備事業費 |
118,185 |
118,185 |
866,383 |
190,835 |
866,383 |
190,835 |
▲79,329 |
▲173,081 |
▲79,329 |
0 |
▲59,000 |
152,752 |
▲173,081 |
|
高槻警察署移転建替整備事業費 |
190,213 |
3,213 |
139,247 |
139,247 |
139,247 |
139,247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
和泉警察署移転建替整備事業費 |
29,829 |
29,829 |
764,788 |
174,000 |
764,788 |
174,000 |
83,167 |
▲154,241 |
83,167 |
0 |
▲41,000 |
278,408 |
▲154,241 |
|
貝塚警察署移転建替整備事業費 |
8,937 |
8,937 |
589,115 |
133,094 |
589,115 |
133,094 |
▲8,212 |
▲119,591 |
▲8,212 |
0 |
▲6,000 |
117,379 |
▲119,591 |
|
生野警察署移転建替整備事業費 |
97,998 |
97,998 |
181,962 |
46,962 |
181,962 |
46,962 |
0 |
▲45,320 |
0 |
0 |
0 |
45,320 |
▲45,320 |
|
曽根崎警察署建替整備事業費 |
40,311 |
40,311 |
326,878 |
309,878 |
326,878 |
309,878 |
0 |
▲6,713 |
0 |
0 |
0 |
6,713 |
▲6,713 |
|
2025年日本国際博覧会対策事業費 |
13,481 |
13,481 |
682,842 |
640,842 |
681,018 |
639,018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
西成特別対策事業費 |
42,187 |
42,187 |
43,956 |
43,956 |
43,956 |
43,956 |
708 |
708 |
708 |
0 |
0 |
0 |
708 |
|
交通安全施設等整備事業費 |
5,417,334 |
1,208,562 |
6,860,278 |
1,551,469 |
6,860,278 |
1,551,469 |
▲671,305 |
▲291,000 |
▲671,305 |
▲364,305 |
▲16,000 |
0 |
▲291,000 |
|
2025年日本国際博覧会対策事業費 |
338,347 |
164,362 |
456,843 |
249,032 |
456,673 |
248,862 |
0 |
▲24,000 |
0 |
0 |
24,000 |
0 |
▲24,000 |
|
小計 |
10,612,763 |
4,457,900 |
18,638,426 |
9,032,232 |
18,636,432 |
9,030,238 |
▲674,971 |
▲1,202,238 |
▲674,971 |
▲364,305 |
291,000 |
600,572 |
▲1,202,238 |
|
計 |
25,479,959 |
11,243,610 |
31,207,676 |
14,556,572 |
31,205,682 |
14,554,578 |
▲519,528 |
▲990,795 |
▲519,528 |
▲364,305 |
235,000 |
600,572 |
▲990,795 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
25,479,959 |
11,243,610 |
31,207,676 |
14,556,572 |
31,205,682 |
14,554,578 |
▲519,528 |
▲990,795 |
▲519,528 |
▲364,305 |
235,000 |
600,572 |
▲990,795 |
|
義務的経費計 |
150,164 |
150,164 |
119,950 |
119,950 |
119,950 |
119,950 |
3,590 |
3,590 |
3,590 |
0 |
0 |
0 |
3,590 |
|
経常的経費計 |
14,717,032 |
6,635,546 |
12,449,300 |
5,404,390 |
12,449,300 |
5,404,390 |
151,853 |
207,853 |
151,853 |
0 |
▲56,000 |
0 |
207,853 |
|
政策的経費計 |
10,612,763 |
4,457,900 |
18,638,426 |
9,032,232 |
18,636,432 |
9,030,238 |
▲674,971 |
▲1,202,238 |
▲674,971 |
▲364,305 |
291,000 |
600,572 |
▲1,202,238 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
25,479,959 |
11,243,610 |
31,207,676 |
14,556,572 |
31,205,682 |
14,554,578 |
▲519,528 |
▲990,795 |
▲519,528 |
▲364,305 |
235,000 |
600,572 |
▲990,795 |