令和6年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 財務部 |
課名 税務局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費 |
7,848 |
7,848 |
8,820 |
8,820 |
8,820 |
8,820 |
288 |
288 |
288 |
0 |
0 |
0 |
288 |
|
税務運営費 |
476,230 |
452,709 |
467,998 |
450,479 |
467,998 |
450,479 |
▲1,648 |
▲1,648 |
▲1,648 |
0 |
0 |
0 |
▲1,648 |
|
債権特別回収・整理事業費 |
6,582 |
6,582 |
6,877 |
6,877 |
6,877 |
6,877 |
225 |
225 |
225 |
0 |
0 |
0 |
225 |
|
賦課徴収費 |
1,858,250 |
1,812,215 |
2,160,975 |
2,116,243 |
2,160,975 |
2,116,243 |
11,140 |
11,140 |
11,140 |
0 |
0 |
0 |
11,140 |
|
特別徴収義務者徴収奨励金 |
978,726 |
978,726 |
1,041,995 |
1,041,995 |
1,041,995 |
1,041,995 |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
0 |
0 |
0 |
1,100 |
|
小計 |
3,327,636 |
3,258,080 |
3,686,665 |
3,624,414 |
3,686,665 |
3,624,414 |
11,105 |
11,105 |
11,105 |
0 |
0 |
0 |
11,105 |
政 |
税務システム事業費(政策) |
429,729 |
429,729 |
598,473 |
598,473 |
598,473 |
598,473 |
▲3,087 |
▲3,087 |
▲3,087 |
0 |
0 |
0 |
▲3,087 |
|
小計 |
429,729 |
429,729 |
598,473 |
598,473 |
598,473 |
598,473 |
▲3,087 |
▲3,087 |
▲3,087 |
0 |
0 |
0 |
▲3,087 |
|
計 |
3,757,365 |
3,687,809 |
4,285,138 |
4,222,887 |
4,285,138 |
4,222,887 |
8,018 |
8,018 |
8,018 |
0 |
0 |
0 |
8,018 |
会計名 |
部名 財務部 |
課名 財政課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
財政事務費 |
111,457 |
109,624 |
112,896 |
110,683 |
112,896 |
110,683 |
445 |
445 |
445 |
0 |
0 |
0 |
445 |
|
小計 |
111,457 |
109,624 |
112,896 |
110,683 |
112,896 |
110,683 |
445 |
445 |
445 |
0 |
0 |
0 |
445 |
|
計 |
111,457 |
109,624 |
112,896 |
110,683 |
112,896 |
110,683 |
445 |
445 |
445 |
0 |
0 |
0 |
445 |
会計名 |
部名 財務部 |
課名 財産活用課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
財産管理諸費 |
61,810 |
61,810 |
61,929 |
61,929 |
61,929 |
61,929 |
981 |
981 |
981 |
0 |
0 |
0 |
981 |
|
小計 |
61,810 |
61,810 |
61,929 |
61,929 |
61,929 |
61,929 |
981 |
981 |
981 |
0 |
0 |
0 |
981 |
政 |
北河内府民センター移転事業費 |
2,009,711 |
460,711 |
1,054,859 |
484,859 |
1,022,171 |
452,171 |
0 |
▲189,114 |
0 |
0 |
156,000 |
33,114 |
▲189,114 |
|
小計 |
2,009,711 |
460,711 |
1,054,859 |
484,859 |
1,022,171 |
452,171 |
0 |
▲189,114 |
0 |
0 |
156,000 |
33,114 |
▲189,114 |
|
計 |
2,071,521 |
522,521 |
1,116,788 |
546,788 |
1,084,100 |
514,100 |
981 |
▲188,133 |
981 |
0 |
156,000 |
33,114 |
▲188,133 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
5,940,343 |
4,319,954 |
5,514,822 |
4,880,358 |
5,482,134 |
4,847,670 |
9,444 |
▲179,670 |
9,444 |
0 |
156,000 |
33,114 |
▲179,670 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
3,500,903 |
3,429,514 |
3,861,490 |
3,797,026 |
3,861,490 |
3,797,026 |
12,531 |
12,531 |
12,531 |
0 |
0 |
0 |
12,531 |
|
政策的経費計 |
2,439,440 |
890,440 |
1,653,332 |
1,083,332 |
1,620,644 |
1,050,644 |
▲3,087 |
▲192,201 |
▲3,087 |
0 |
156,000 |
33,114 |
▲192,201 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
5,940,343 |
4,319,954 |
5,514,822 |
4,880,358 |
5,482,134 |
4,847,670 |
9,444 |
▲179,670 |
9,444 |
0 |
156,000 |
33,114 |
▲179,670 |