令和6年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 総務部 |
課名 人事局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
恩給及び退職年金費 |
12,953 |
12,953 |
9,941 |
9,941 |
9,941 |
9,941 |
268 |
268 |
268 |
0 |
0 |
0 |
268 |
|
小計 |
12,953 |
12,953 |
9,941 |
9,941 |
9,941 |
9,941 |
268 |
268 |
268 |
0 |
0 |
0 |
268 |
経 |
非常勤職員費 |
293,532 |
293,532 |
366,366 |
366,366 |
366,366 |
366,366 |
30,005 |
30,005 |
30,005 |
0 |
0 |
0 |
30,005 |
|
企画厚生事務費 |
16,407 |
16,359 |
15,476 |
15,389 |
15,476 |
15,389 |
226 |
226 |
226 |
0 |
0 |
0 |
226 |
|
総務サービス事務費 |
5,971 |
5,846 |
6,315 |
6,190 |
6,315 |
6,190 |
246 |
246 |
246 |
0 |
0 |
0 |
246 |
|
職員健康管理費 |
166,905 |
164,717 |
168,814 |
166,498 |
168,814 |
166,498 |
1,657 |
1,657 |
1,657 |
0 |
0 |
0 |
1,657 |
|
小計 |
482,815 |
480,454 |
556,971 |
554,443 |
556,971 |
554,443 |
32,134 |
32,134 |
32,134 |
0 |
0 |
0 |
32,134 |
|
計 |
495,768 |
493,407 |
566,912 |
564,384 |
566,912 |
564,384 |
32,402 |
32,402 |
32,402 |
0 |
0 |
0 |
32,402 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 法務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
法規等事務調整費 |
15,396 |
15,396 |
20,646 |
20,646 |
20,646 |
20,646 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
公益法人制度推進費 |
20,184 |
20,184 |
22,471 |
22,471 |
22,471 |
22,471 |
278 |
278 |
278 |
0 |
0 |
0 |
278 |
|
小計 |
35,580 |
35,580 |
43,117 |
43,117 |
43,117 |
43,117 |
778 |
778 |
778 |
0 |
0 |
0 |
778 |
|
計 |
35,580 |
35,580 |
43,117 |
43,117 |
43,117 |
43,117 |
778 |
778 |
778 |
0 |
0 |
0 |
778 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 統計課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
統計調査事務費 |
11,050 |
6,785 |
12,461 |
7,241 |
12,461 |
7,241 |
386 |
257 |
386 |
129 |
0 |
0 |
257 |
|
統計調査費 |
767,042 |
0 |
563,530 |
0 |
563,530 |
0 |
1,903 |
0 |
1,903 |
1,903 |
0 |
0 |
0 |
|
統計普及諸費 |
12,789 |
606 |
13,119 |
502 |
13,119 |
502 |
497 |
0 |
497 |
497 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
790,881 |
7,391 |
589,110 |
7,743 |
589,110 |
7,743 |
2,786 |
257 |
2,786 |
2,529 |
0 |
0 |
257 |
|
計 |
790,881 |
7,391 |
589,110 |
7,743 |
589,110 |
7,743 |
2,786 |
257 |
2,786 |
2,529 |
0 |
0 |
257 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 契約局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
契約管理事務費 |
32,151 |
32,151 |
34,832 |
34,832 |
34,832 |
34,832 |
1,227 |
1,227 |
1,227 |
0 |
0 |
0 |
1,227 |
|
小計 |
32,151 |
32,151 |
34,832 |
34,832 |
34,832 |
34,832 |
1,227 |
1,227 |
1,227 |
0 |
0 |
0 |
1,227 |
|
計 |
32,151 |
32,151 |
34,832 |
34,832 |
34,832 |
34,832 |
1,227 |
1,227 |
1,227 |
0 |
0 |
0 |
1,227 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 庁舎室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
庁舎管理費 |
510,431 |
419,993 |
486,290 |
391,340 |
486,290 |
391,340 |
1,151 |
1,151 |
1,151 |
0 |
0 |
0 |
1,151 |
|
小計 |
510,431 |
419,993 |
486,290 |
391,340 |
486,290 |
391,340 |
1,151 |
1,151 |
1,151 |
0 |
0 |
0 |
1,151 |
政 |
咲洲庁舎設備等改修費 |
939,670 |
215,670 |
1,040,054 |
236,054 |
1,040,054 |
236,054 |
0 |
▲198,000 |
0 |
0 |
198,000 |
0 |
▲198,000 |
|
庁舎設備等改修費 |
560,146 |
5,146 |
595,765 |
192,765 |
595,765 |
192,765 |
0 |
▲133,000 |
0 |
0 |
133,000 |
0 |
▲133,000 |
|
庁舎周辺施設安全対策事業費 |
80,644 |
39,644 |
302,837 |
30,837 |
302,837 |
30,837 |
0 |
272,000 |
0 |
0 |
▲272,000 |
0 |
272,000 |
|
小計 |
1,580,460 |
260,460 |
1,938,656 |
459,656 |
1,938,656 |
459,656 |
0 |
▲59,000 |
0 |
0 |
59,000 |
0 |
▲59,000 |
|
計 |
2,090,891 |
680,453 |
2,424,946 |
850,996 |
2,424,946 |
850,996 |
1,151 |
▲57,849 |
1,151 |
0 |
59,000 |
0 |
▲57,849 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 市町村局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
市町村振興宝くじ収益金交付金 |
2,174,728 |
2,174,728 |
2,151,022 |
2,151,022 |
2,151,022 |
2,151,022 |
▲45,841 |
▲45,841 |
▲45,841 |
0 |
0 |
0 |
▲45,841 |
|
政治団体等届出関係等事務費 |
5,343 |
5,105 |
5,677 |
5,434 |
5,677 |
5,434 |
202 |
202 |
202 |
0 |
0 |
0 |
202 |
|
政党助成事務事業費 |
1,472 |
0 |
1,491 |
0 |
1,491 |
0 |
58 |
0 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,181,543 |
2,179,833 |
2,158,190 |
2,156,456 |
2,158,190 |
2,156,456 |
▲45,581 |
▲45,639 |
▲45,581 |
58 |
0 |
0 |
▲45,639 |
|
計 |
2,181,543 |
2,179,833 |
2,158,190 |
2,156,456 |
2,158,190 |
2,156,456 |
▲45,581 |
▲45,639 |
▲45,581 |
58 |
0 |
0 |
▲45,639 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
5,626,814 |
3,428,815 |
5,817,107 |
3,657,528 |
5,817,107 |
3,657,528 |
▲7,237 |
▲68,824 |
▲7,237 |
2,587 |
59,000 |
0 |
▲68,824 |
|
義務的経費計 |
12,953 |
12,953 |
9,941 |
9,941 |
9,941 |
9,941 |
268 |
268 |
268 |
0 |
0 |
0 |
268 |
|
経常的経費計 |
4,033,401 |
3,155,402 |
3,868,510 |
3,187,931 |
3,868,510 |
3,187,931 |
▲7,505 |
▲10,092 |
▲7,505 |
2,587 |
0 |
0 |
▲10,092 |
|
政策的経費計 |
1,580,460 |
260,460 |
1,938,656 |
459,656 |
1,938,656 |
459,656 |
0 |
▲59,000 |
0 |
0 |
59,000 |
0 |
▲59,000 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
5,626,814 |
3,428,815 |
5,817,107 |
3,657,528 |
5,817,107 |
3,657,528 |
▲7,237 |
▲68,824 |
▲7,237 |
2,587 |
59,000 |
0 |
▲68,824 |