令和6年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費 |
400,306 |
400,306 |
450,284 |
450,284 |
450,284 |
450,284 |
10,888 |
10,888 |
10,888 |
0 |
0 |
0 |
10,888 |
|
小計 |
400,306 |
400,306 |
450,284 |
450,284 |
450,284 |
450,284 |
10,888 |
10,888 |
10,888 |
0 |
0 |
0 |
10,888 |
|
計 |
400,306 |
400,306 |
450,284 |
450,284 |
450,284 |
450,284 |
10,888 |
10,888 |
10,888 |
0 |
0 |
0 |
10,888 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
河川管理費 |
110,169 |
106,062 |
112,643 |
107,315 |
112,643 |
107,315 |
1,007 |
1,007 |
1,007 |
0 |
0 |
0 |
1,007 |
|
河川維持費 |
1,858,099 |
572,155 |
1,941,244 |
632,806 |
1,941,244 |
632,806 |
1,705 |
1,705 |
1,705 |
0 |
0 |
0 |
1,705 |
|
運営費 |
16,158 |
16,114 |
17,664 |
17,588 |
17,664 |
17,588 |
569 |
569 |
569 |
0 |
0 |
0 |
569 |
|
運営費 |
107,733 |
97,696 |
115,022 |
104,907 |
115,022 |
104,907 |
725 |
725 |
725 |
0 |
0 |
0 |
725 |
|
小計 |
2,092,159 |
792,027 |
2,186,573 |
862,616 |
2,186,573 |
862,616 |
4,006 |
4,006 |
4,006 |
0 |
0 |
0 |
4,006 |
政 |
国直轄事業負担金 |
3,979,000 |
2,000 |
3,979,000 |
398,000 |
3,979,000 |
398,000 |
0 |
▲396,000 |
0 |
0 |
396,000 |
0 |
▲396,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
611,000 |
21,840 |
522,000 |
36,200 |
522,000 |
36,200 |
0 |
▲17,000 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
▲17,000 |
|
河川環境整備費 |
243,000 |
67,000 |
136,500 |
42,000 |
136,500 |
42,000 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
河川改良費 |
6,092,465 |
1,086,965 |
6,220,862 |
1,378,362 |
6,220,862 |
1,378,362 |
0 |
▲317,000 |
0 |
0 |
317,000 |
0 |
▲317,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,307,706 |
848,706 |
7,447,550 |
1,203,900 |
7,447,550 |
1,203,900 |
0 |
▲357,000 |
0 |
0 |
357,000 |
0 |
▲357,000 |
|
津波・高潮対策費 |
4,362,853 |
130,353 |
3,533,508 |
190,008 |
3,533,508 |
190,008 |
0 |
▲185,500 |
0 |
0 |
84,000 |
101,500 |
▲185,500 |
|
都市小河川改良費 |
100,000 |
1,000 |
14,000 |
2,000 |
14,000 |
2,000 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
通常砂防費 |
855,037 |
25,037 |
967,940 |
82,440 |
967,940 |
82,440 |
0 |
▲40,000 |
0 |
0 |
40,000 |
0 |
▲40,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
6,182,492 |
1,045,751 |
6,380,807 |
1,374,922 |
6,380,807 |
1,374,922 |
0 |
▲353,000 |
0 |
0 |
353,000 |
0 |
▲353,000 |
|
土砂災害対策費 |
181,482 |
77,482 |
179,054 |
52,569 |
179,054 |
52,569 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
119,120 |
58,120 |
135,120 |
61,120 |
135,120 |
61,120 |
0 |
▲3,000 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
46,000 |
455,000 |
46,000 |
0 |
▲44,000 |
0 |
0 |
44,000 |
0 |
▲44,000 |
|
運営費<政策的経費> |
113,011 |
19,011 |
99,983 |
21,983 |
99,983 |
21,983 |
0 |
▲6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
▲6,000 |
|
小計 |
29,602,166 |
3,385,265 |
30,071,324 |
4,889,504 |
30,071,324 |
4,889,504 |
0 |
▲1,727,500 |
0 |
0 |
1,626,000 |
101,500 |
▲1,727,500 |
|
計 |
31,694,325 |
4,177,292 |
32,257,897 |
5,752,120 |
32,257,897 |
5,752,120 |
4,006 |
▲1,723,494 |
4,006 |
0 |
1,626,000 |
101,500 |
▲1,723,494 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 下水道室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府流域下水道事業会計繰出金 |
12,978,436 |
12,978,436 |
12,464,914 |
12,464,914 |
12,464,914 |
12,464,914 |
551,721 |
551,721 |
551,721 |
0 |
0 |
0 |
551,721 |
|
小計 |
12,978,436 |
12,978,436 |
12,464,914 |
12,464,914 |
12,464,914 |
12,464,914 |
551,721 |
551,721 |
551,721 |
0 |
0 |
0 |
551,721 |
|
計 |
12,978,436 |
12,978,436 |
12,464,914 |
12,464,914 |
12,464,914 |
12,464,914 |
551,721 |
551,721 |
551,721 |
0 |
0 |
0 |
551,721 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業調整室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建築物震災対策推進事業費 |
9,136 |
6,038 |
9,017 |
5,918 |
9,017 |
5,918 |
244 |
244 |
244 |
0 |
0 |
0 |
244 |
|
小計 |
9,136 |
6,038 |
9,017 |
5,918 |
9,017 |
5,918 |
244 |
244 |
244 |
0 |
0 |
0 |
244 |
政 |
密集住宅市街地整備促進事業費<政策的経費> |
2,978,263 |
905,732 |
2,262,615 |
915,056 |
2,262,615 |
915,056 |
0 |
▲66,000 |
0 |
0 |
66,000 |
0 |
▲66,000 |
|
小計 |
2,978,263 |
905,732 |
2,262,615 |
915,056 |
2,262,615 |
915,056 |
0 |
▲66,000 |
0 |
0 |
66,000 |
0 |
▲66,000 |
|
計 |
2,987,399 |
911,770 |
2,271,632 |
920,974 |
2,271,632 |
920,974 |
244 |
▲65,756 |
244 |
0 |
66,000 |
0 |
▲65,756 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 用地課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
土地利用対策費 |
68,288 |
68,288 |
67,950 |
67,950 |
67,950 |
67,950 |
212 |
212 |
212 |
0 |
0 |
0 |
212 |
|
小計 |
68,288 |
68,288 |
67,950 |
67,950 |
67,950 |
67,950 |
212 |
212 |
212 |
0 |
0 |
0 |
212 |
|
計 |
68,288 |
68,288 |
67,950 |
67,950 |
67,950 |
67,950 |
212 |
212 |
212 |
0 |
0 |
0 |
212 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,694,844 |
2,515,393 |
2,615,626 |
2,474,053 |
2,615,626 |
2,474,053 |
2,381 |
2,381 |
2,381 |
0 |
0 |
0 |
2,381 |
|
小計 |
2,694,844 |
2,515,393 |
2,615,626 |
2,474,053 |
2,615,626 |
2,474,053 |
2,381 |
2,381 |
2,381 |
0 |
0 |
0 |
2,381 |
政 |
舗装道補修費 |
2,668,313 |
114,813 |
2,286,461 |
256,605 |
2,286,461 |
256,605 |
0 |
▲197,000 |
0 |
0 |
197,000 |
0 |
▲197,000 |
|
道路改良費 |
12,909,840 |
417,061 |
11,420,453 |
1,145,810 |
11,420,453 |
1,145,810 |
0 |
▲729,000 |
0 |
0 |
729,000 |
0 |
▲729,000 |
|
国直轄事業負担金 |
971,667 |
1,667 |
1,067,534 |
107,534 |
1,067,534 |
107,534 |
0 |
▲106,000 |
0 |
0 |
106,000 |
0 |
▲106,000 |
|
街路費 |
5,224,037 |
72,093 |
3,985,858 |
378,460 |
3,985,858 |
378,460 |
0 |
▲305,000 |
0 |
0 |
305,000 |
0 |
▲305,000 |
|
道路防災費 |
1,637,026 |
7,526 |
2,229,736 |
157,736 |
2,229,736 |
157,736 |
0 |
▲149,000 |
0 |
0 |
149,000 |
0 |
▲149,000 |
|
橋りょう補修費 |
4,466,500 |
278,425 |
5,296,000 |
493,000 |
5,296,000 |
493,000 |
0 |
▲381,000 |
0 |
0 |
381,000 |
0 |
▲381,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,111,549 |
878,747 |
2,871,124 |
945,724 |
2,871,124 |
945,724 |
0 |
▲133,000 |
0 |
0 |
133,000 |
0 |
▲133,000 |
|
道路改良費(無電柱化) |
704,200 |
1,890 |
720,000 |
33,500 |
720,000 |
33,500 |
0 |
▲31,000 |
0 |
0 |
31,000 |
0 |
▲31,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
2,489,641 |
182,340 |
5,523,307 |
947,645 |
3,595,307 |
753,645 |
0 |
▲213,000 |
0 |
0 |
213,000 |
0 |
▲213,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
96,184 |
1,184 |
166,300 |
17,300 |
166,300 |
17,300 |
0 |
▲16,000 |
0 |
0 |
16,000 |
0 |
▲16,000 |
|
小計 |
34,278,957 |
1,955,746 |
35,566,773 |
4,483,314 |
33,638,773 |
4,289,314 |
0 |
▲2,260,000 |
0 |
0 |
2,260,000 |
0 |
▲2,260,000 |
|
計 |
36,973,801 |
4,471,139 |
38,182,399 |
6,957,367 |
36,254,399 |
6,763,367 |
2,381 |
▲2,257,619 |
2,381 |
0 |
2,260,000 |
0 |
▲2,257,619 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
10,610,903 |
2,491 |
10,852,223 |
274,133 |
10,852,223 |
274,133 |
0 |
▲272,000 |
0 |
0 |
272,000 |
0 |
▲272,000 |
|
モノレール道整備費 |
14,540,433 |
708,269 |
11,364,108 |
754,875 |
11,364,108 |
754,875 |
0 |
▲633,928 |
0 |
0 |
21,000 |
612,928 |
▲633,928 |
|
公共交通戦略推進費 |
308,300 |
94,000 |
689,409 |
590,109 |
689,109 |
590,109 |
0 |
99,000 |
0 |
0 |
▲99,000 |
0 |
99,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
142,574 |
95,574 |
87,116 |
53,116 |
87,116 |
53,116 |
0 |
▲10,000 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
▲10,000 |
|
小計 |
25,602,210 |
900,334 |
22,992,856 |
1,672,233 |
22,992,556 |
1,672,233 |
0 |
▲816,928 |
0 |
0 |
204,000 |
612,928 |
▲816,928 |
|
計 |
25,602,210 |
900,334 |
22,992,856 |
1,672,233 |
22,992,556 |
1,672,233 |
0 |
▲816,928 |
0 |
0 |
204,000 |
612,928 |
▲816,928 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
公園管理費 |
2,418,386 |
2,109,794 |
2,405,900 |
2,117,133 |
2,405,900 |
2,117,133 |
714 |
714 |
714 |
0 |
0 |
0 |
714 |
|
小計 |
2,418,386 |
2,109,794 |
2,405,900 |
2,117,133 |
2,405,900 |
2,117,133 |
714 |
714 |
714 |
0 |
0 |
0 |
714 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
357,532 |
239,532 |
352,966 |
214,966 |
352,966 |
214,966 |
0 |
▲10,000 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
▲10,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,358,220 |
98,700 |
1,347,068 |
175,880 |
1,347,068 |
175,880 |
0 |
▲55,000 |
0 |
0 |
55,000 |
0 |
▲55,000 |
|
公園緑地整備費 |
1,661,563 |
116,887 |
1,713,587 |
259,819 |
1,713,587 |
259,819 |
0 |
▲128,000 |
0 |
0 |
128,000 |
0 |
▲128,000 |
|
泉佐野丘陵緑地整備事業費 |
56,903 |
56,903 |
46,303 |
46,303 |
46,303 |
46,303 |
1,355 |
1,355 |
1,355 |
0 |
0 |
0 |
1,355 |
|
国直轄事業負担金 |
110,846 |
1,866 |
203,896 |
20,652 |
203,896 |
20,652 |
0 |
▲19,000 |
0 |
0 |
19,000 |
0 |
▲19,000 |
|
小計 |
3,545,064 |
513,888 |
3,663,820 |
717,620 |
3,663,820 |
717,620 |
1,355 |
▲210,645 |
1,355 |
0 |
212,000 |
0 |
▲210,645 |
|
計 |
5,963,450 |
2,623,682 |
6,069,720 |
2,834,753 |
6,069,720 |
2,834,753 |
2,069 |
▲209,931 |
2,069 |
0 |
212,000 |
0 |
▲209,931 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局居住企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
住宅建築推進費 |
26,735 |
26,735 |
32,733 |
28,686 |
32,733 |
28,686 |
844 |
844 |
844 |
0 |
0 |
0 |
844 |
|
住宅企画指導費 |
27,861 |
7,706 |
28,859 |
8,230 |
28,859 |
8,230 |
371 |
204 |
371 |
167 |
0 |
0 |
204 |
|
小計 |
54,596 |
34,441 |
61,592 |
36,916 |
61,592 |
36,916 |
1,215 |
1,048 |
1,215 |
167 |
0 |
0 |
1,048 |
政 |
優良賃貸住宅供給促進事業費 |
750,662 |
376,487 |
716,516 |
359,784 |
716,516 |
359,784 |
368 |
368 |
368 |
0 |
0 |
0 |
368 |
|
居住安定確保促進事業費 |
33,080 |
19,927 |
32,408 |
19,708 |
32,408 |
19,708 |
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
123 |
|
小計 |
783,742 |
396,414 |
748,924 |
379,492 |
748,924 |
379,492 |
491 |
491 |
491 |
0 |
0 |
0 |
491 |
|
計 |
838,338 |
430,855 |
810,516 |
416,408 |
810,516 |
416,408 |
1,706 |
1,539 |
1,706 |
167 |
0 |
0 |
1,539 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局建築指導室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建築基準指導費 |
58,869 |
3,286 |
77,288 |
16,371 |
77,288 |
16,371 |
2,973 |
2,480 |
2,973 |
493 |
0 |
0 |
2,480 |
|
建設業等指導費 |
53,418 |
▲392,379 |
49,288 |
▲450,171 |
49,288 |
▲450,171 |
495 |
134 |
495 |
361 |
0 |
0 |
134 |
|
宅地建物取引業等指導費 |
52,708 |
▲209,610 |
56,748 |
▲191,799 |
56,748 |
▲191,799 |
109 |
109 |
109 |
0 |
0 |
0 |
109 |
|
小計 |
164,995 |
▲598,703 |
183,324 |
▲625,599 |
183,324 |
▲625,599 |
3,577 |
2,723 |
3,577 |
854 |
0 |
0 |
2,723 |
|
計 |
164,995 |
▲598,703 |
183,324 |
▲625,599 |
183,324 |
▲625,599 |
3,577 |
2,723 |
3,577 |
854 |
0 |
0 |
2,723 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局住宅経営室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府受入避難者支援住宅供給事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,980 |
14,980 |
14,980 |
0 |
0 |
0 |
14,980 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,980 |
14,980 |
14,980 |
0 |
0 |
0 |
14,980 |
|
計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,980 |
14,980 |
14,980 |
0 |
0 |
0 |
14,980 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局建築環境課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
景観づくり推進事業費 |
12,194 |
3,384 |
12,064 |
2,360 |
12,064 |
2,360 |
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
72 |
|
福祉のまちづくり推進事業費 |
6,919 |
6,919 |
7,899 |
7,899 |
7,899 |
7,899 |
249 |
249 |
249 |
0 |
0 |
0 |
249 |
|
長期優良住宅推進事業費 |
4,101 |
▲11,943 |
4,622 |
▲12,209 |
4,622 |
▲12,209 |
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
123 |
|
小計 |
23,214 |
▲1,640 |
24,585 |
▲1,950 |
24,585 |
▲1,950 |
444 |
444 |
444 |
0 |
0 |
0 |
444 |
政 |
福祉のまちづくり推進事業費<政策的経費> |
38,000 |
1,000 |
44,155 |
15,104 |
44,155 |
15,104 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
▲8,000 |
|
小計 |
38,000 |
1,000 |
44,155 |
15,104 |
44,155 |
15,104 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
▲8,000 |
|
計 |
61,214 |
▲640 |
68,740 |
13,154 |
68,740 |
13,154 |
444 |
▲7,556 |
444 |
0 |
8,000 |
0 |
▲7,556 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
117,732,762 |
26,362,759 |
115,820,232 |
30,924,558 |
113,891,932 |
30,730,558 |
592,228 |
▲4,499,221 |
592,228 |
1,021 |
4,376,000 |
714,428 |
▲4,499,221 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
7,925,924 |
5,325,944 |
8,004,851 |
5,387,321 |
8,004,851 |
5,387,321 |
23,681 |
22,660 |
23,681 |
1,021 |
0 |
0 |
22,660 |
|
政策的経費計 |
109,806,838 |
21,036,815 |
107,815,381 |
25,537,237 |
105,887,081 |
25,343,237 |
568,547 |
▲4,521,881 |
568,547 |
0 |
4,376,000 |
714,428 |
▲4,521,881 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
117,732,762 |
26,362,759 |
115,820,232 |
30,924,558 |
113,891,932 |
30,730,558 |
592,228 |
▲4,499,221 |
592,228 |
1,021 |
4,376,000 |
714,428 |
▲4,499,221 |