令和6年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
重層的支援体制整備事業交付金 |
1,117,213 |
1,117,213 |
1,947,200 |
1,947,200 |
1,947,200 |
1,947,200 |
▲63,522 |
▲63,522 |
▲63,522 |
0 |
0 |
0 |
▲63,522 |
|
小計 |
1,117,213 |
1,117,213 |
1,947,200 |
1,947,200 |
1,947,200 |
1,947,200 |
▲63,522 |
▲63,522 |
▲63,522 |
0 |
0 |
0 |
▲63,522 |
|
計 |
1,117,213 |
1,117,213 |
1,947,200 |
1,947,200 |
1,947,200 |
1,947,200 |
▲63,522 |
▲63,522 |
▲63,522 |
0 |
0 |
0 |
▲63,522 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
市町村地域生活支援事業費 |
2,603,406 |
2,603,406 |
2,644,370 |
2,644,370 |
2,644,370 |
2,644,370 |
▲95,024 |
▲95,024 |
▲95,024 |
0 |
0 |
0 |
▲95,024 |
|
小計 |
2,603,406 |
2,603,406 |
2,644,370 |
2,644,370 |
2,644,370 |
2,644,370 |
▲95,024 |
▲95,024 |
▲95,024 |
0 |
0 |
0 |
▲95,024 |
|
計 |
2,603,406 |
2,603,406 |
2,644,370 |
2,644,370 |
2,644,370 |
2,644,370 |
▲95,024 |
▲95,024 |
▲95,024 |
0 |
0 |
0 |
▲95,024 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
障がい者舞台芸術発信事業費 |
15,213 |
15,213 |
56,068 |
39,068 |
56,068 |
39,068 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
|
小計 |
15,213 |
15,213 |
56,068 |
39,068 |
56,068 |
39,068 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
|
計 |
15,213 |
15,213 |
56,068 |
39,068 |
56,068 |
39,068 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
子ども安全安心対策事業費(障がい福祉室) |
0 |
0 |
84,325 |
5,200 |
84,325 |
5,200 |
▲63,525 |
0 |
▲63,525 |
▲63,525 |
0 |
0 |
0 |
|
障がい分野のロボット等導入モデル事業費 |
0 |
0 |
5,225 |
1,742 |
5,225 |
1,742 |
▲5,225 |
▲1,742 |
▲5,225 |
▲3,483 |
0 |
0 |
▲1,742 |
|
障がい福祉分野におけるICT導入支援事業費 |
9,225 |
3,075 |
10,080 |
3,360 |
10,080 |
3,360 |
▲10,080 |
▲3,360 |
▲10,080 |
▲6,720 |
0 |
0 |
▲3,360 |
|
小計 |
9,225 |
3,075 |
99,630 |
10,302 |
99,630 |
10,302 |
▲78,830 |
▲5,102 |
▲78,830 |
▲73,728 |
0 |
0 |
▲5,102 |
|
計 |
9,225 |
3,075 |
99,630 |
10,302 |
99,630 |
10,302 |
▲78,830 |
▲5,102 |
▲78,830 |
▲73,728 |
0 |
0 |
▲5,102 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
地域支援事業交付金 |
6,567,359 |
6,567,359 |
6,167,743 |
6,167,743 |
6,167,743 |
6,167,743 |
25,187 |
25,187 |
25,187 |
0 |
0 |
0 |
25,187 |
|
小計 |
6,567,359 |
6,567,359 |
6,167,743 |
6,167,743 |
6,167,743 |
6,167,743 |
25,187 |
25,187 |
25,187 |
0 |
0 |
0 |
25,187 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) |
8,785,774 |
0 |
1,002,883 |
0 |
1,002,883 |
0 |
▲667,128 |
0 |
▲667,128 |
0 |
0 |
▲667,128 |
0 |
|
小計 |
8,785,774 |
0 |
1,002,883 |
0 |
1,002,883 |
0 |
▲667,128 |
0 |
▲667,128 |
0 |
0 |
▲667,128 |
0 |
|
計 |
15,353,133 |
6,567,359 |
7,170,626 |
6,167,743 |
7,170,626 |
6,167,743 |
▲641,941 |
25,187 |
▲641,941 |
0 |
0 |
▲667,128 |
25,187 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども家庭局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
子ども・子育て支援事業費 |
9,209,815 |
9,209,815 |
8,975,646 |
8,975,646 |
8,975,646 |
8,975,646 |
27,846 |
27,846 |
27,846 |
0 |
0 |
0 |
27,846 |
|
児童福祉施設事業費(義務) |
11,499,900 |
5,712,287 |
11,495,072 |
5,709,155 |
11,495,072 |
5,709,155 |
188,213 |
94,107 |
188,213 |
94,106 |
0 |
0 |
94,107 |
|
児童手当給付費(義務) |
18,481,270 |
18,481,270 |
17,440,159 |
17,440,159 |
17,440,159 |
17,440,159 |
▲664,796 |
▲664,796 |
▲664,796 |
0 |
0 |
0 |
▲664,796 |
|
児童扶養手当支給事業費 |
525,875 |
350,584 |
520,933 |
347,289 |
520,933 |
347,289 |
6,489 |
4,326 |
6,489 |
2,163 |
0 |
0 |
4,326 |
|
小計 |
39,716,860 |
33,753,956 |
38,431,810 |
32,472,249 |
38,431,810 |
32,472,249 |
▲442,248 |
▲538,517 |
▲442,248 |
96,269 |
0 |
0 |
▲538,517 |
政 |
児童虐待対策費 |
391,150 |
206,267 |
405,528 |
216,805 |
400,874 |
214,478 |
66,586 |
0 |
66,586 |
▲21,549 |
0 |
88,135 |
0 |
|
社会的養護自立支援事業費 |
44,893 |
22,447 |
16,665 |
8,333 |
16,665 |
8,333 |
6,471 |
0 |
6,471 |
▲8,008 |
0 |
14,479 |
0 |
|
子ども安全安心対策事業費(子ども家庭局) |
0 |
0 |
350 |
0 |
350 |
0 |
▲350 |
0 |
▲350 |
▲350 |
0 |
0 |
0 |
|
女性自立支援センター設備改修費 |
175,044 |
11,897 |
92,149 |
10,957 |
84,149 |
9,957 |
0 |
1,192 |
0 |
▲37,192 |
36,000 |
0 |
1,192 |
|
小計 |
611,087 |
240,611 |
514,692 |
236,095 |
502,038 |
232,768 |
72,707 |
1,192 |
72,707 |
▲67,099 |
36,000 |
102,614 |
1,192 |
|
計 |
40,327,947 |
33,994,567 |
38,946,502 |
32,708,344 |
38,933,848 |
32,705,017 |
▲369,541 |
▲537,325 |
▲369,541 |
29,170 |
36,000 |
102,614 |
▲537,325 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
59,426,137 |
44,300,833 |
50,864,396 |
43,517,027 |
50,851,742 |
43,513,700 |
▲1,248,858 |
▲670,786 |
▲1,248,858 |
▲49,558 |
36,000 |
▲564,514 |
▲670,786 |
|
義務的経費計 |
50,004,838 |
44,041,934 |
49,191,123 |
43,231,562 |
49,191,123 |
43,231,562 |
▲575,607 |
▲671,876 |
▲575,607 |
96,269 |
0 |
0 |
▲671,876 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
9,421,299 |
258,899 |
1,673,273 |
285,465 |
1,660,619 |
282,138 |
▲673,251 |
1,090 |
▲673,251 |
▲145,827 |
36,000 |
▲564,514 |
1,090 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
59,426,137 |
44,300,833 |
50,864,396 |
43,517,027 |
50,851,742 |
43,513,700 |
▲1,248,858 |
▲670,786 |
▲1,248,858 |
▲49,558 |
36,000 |
▲564,514 |
▲670,786 |