令和5年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 大阪都市計画局 |
課名 拠点開発室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
うめきたまちづくり推進費 |
195,428 |
195,428 |
356,281 |
356,120 |
356,033 |
355,996 |
183 |
91 |
183 |
0 |
0 |
92 |
91 |
|
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 |
1,261,531 |
1,261,531 |
4,052,127 |
4,052,127 |
4,052,127 |
4,052,127 |
▲20,531 |
▲20,531 |
▲20,531 |
0 |
0 |
0 |
▲20,531 |
|
彩都(国際文化公園都市)事業費<政策的経費> |
14,391 |
0 |
14,391 |
11,987 |
14,391 |
11,987 |
154,000 |
8,000 |
154,000 |
77,000 |
69,000 |
0 |
8,000 |
|
グランドデザイン推進費<拠点> |
27,461 |
13,867 |
35,060 |
17,530 |
30,102 |
15,051 |
4,450 |
2,225 |
4,450 |
0 |
0 |
2,225 |
2,225 |
|
大阪府まちづくり促進事業会計繰出金 |
0 |
0 |
13,456,150 |
13,456,150 |
13,456,150 |
13,456,150 |
▲13,456,150 |
▲13,456,150 |
▲13,456,150 |
0 |
0 |
0 |
▲13,456,150 |
|
小計 |
1,498,811 |
1,470,826 |
17,914,009 |
17,893,914 |
17,908,803 |
17,891,311 |
▲13,318,048 |
▲13,466,365 |
▲13,318,048 |
77,000 |
69,000 |
2,317 |
▲13,466,365 |
|
計 |
1,498,811 |
1,470,826 |
17,914,009 |
17,893,914 |
17,908,803 |
17,891,311 |
▲13,318,048 |
▲13,466,365 |
▲13,318,048 |
77,000 |
69,000 |
2,317 |
▲13,466,365 |
会計名 |
部名 大阪都市計画局 |
課名 計画推進室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
大阪都市計画総務事務費 |
30,226 |
20,144 |
28,382 |
16,590 |
28,382 |
16,590 |
107 |
▲204 |
107 |
0 |
0 |
311 |
▲204 |
|
都市計画指導調査費 |
31,897 |
30,446 |
36,844 |
35,355 |
36,844 |
35,355 |
▲2,112 |
▲2,112 |
▲2,112 |
0 |
0 |
0 |
▲2,112 |
|
小計 |
62,123 |
50,590 |
65,226 |
51,945 |
65,226 |
51,945 |
▲2,005 |
▲2,316 |
▲2,005 |
0 |
0 |
311 |
▲2,316 |
政 |
グランドデザイン推進費 |
985,341 |
11,905 |
1,621,030 |
168,746 |
1,606,030 |
161,246 |
15,000 |
7,500 |
15,000 |
0 |
0 |
7,500 |
7,500 |
|
小計 |
985,341 |
11,905 |
1,621,030 |
168,746 |
1,606,030 |
161,246 |
15,000 |
7,500 |
15,000 |
0 |
0 |
7,500 |
7,500 |
|
計 |
1,047,464 |
62,495 |
1,686,256 |
220,691 |
1,671,256 |
213,191 |
12,995 |
5,184 |
12,995 |
0 |
0 |
7,811 |
5,184 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
2,546,275 |
1,533,321 |
19,600,265 |
18,114,605 |
19,580,059 |
18,104,502 |
▲13,305,053 |
▲13,461,181 |
▲13,305,053 |
77,000 |
69,000 |
10,128 |
▲13,461,181 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
62,123 |
50,590 |
65,226 |
51,945 |
65,226 |
51,945 |
▲2,005 |
▲2,316 |
▲2,005 |
0 |
0 |
311 |
▲2,316 |
|
政策的経費計 |
2,484,152 |
1,482,731 |
19,535,039 |
18,062,660 |
19,514,833 |
18,052,557 |
▲13,303,048 |
▲13,458,865 |
▲13,303,048 |
77,000 |
69,000 |
9,817 |
▲13,458,865 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
2,546,275 |
1,533,321 |
19,600,265 |
18,114,605 |
19,580,059 |
18,104,502 |
▲13,305,053 |
▲13,461,181 |
▲13,305,053 |
77,000 |
69,000 |
10,128 |
▲13,461,181 |