令和4年度
補正予算(一般会計第11号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
庁舎営繕費<政策的経費> |
391,302 |
22,302 |
▲55,058 |
▲22,058 |
▲55,058 |
▲22,058 |
0 |
92,000 |
0 |
0 |
▲92,000 |
0 |
92,000 |
|
小計 |
391,302 |
22,302 |
▲55,058 |
▲22,058 |
▲55,058 |
▲22,058 |
0 |
92,000 |
0 |
0 |
▲92,000 |
0 |
92,000 |
|
計 |
391,302 |
22,302 |
▲55,058 |
▲22,058 |
▲55,058 |
▲22,058 |
0 |
92,000 |
0 |
0 |
▲92,000 |
0 |
92,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
国直轄事業負担金 |
5,301,000 |
2,000 |
▲937,396 |
▲94,396 |
▲937,396 |
▲94,396 |
0 |
529,000 |
0 |
0 |
▲529,000 |
0 |
529,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
477,000 |
26,580 |
▲94,000 |
▲7,052 |
▲94,000 |
▲7,052 |
0 |
13,000 |
0 |
0 |
▲13,000 |
0 |
13,000 |
|
河川環境整備費 |
267,000 |
57,500 |
9,000 |
4,500 |
9,000 |
4,500 |
0 |
8,000 |
0 |
0 |
▲8,000 |
0 |
8,000 |
|
河川改良費 |
5,449,044 |
1,061,044 |
▲276,465 |
▲6,000 |
▲276,465 |
▲6,000 |
0 |
259,000 |
0 |
0 |
▲259,000 |
0 |
259,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,386,400 |
848,700 |
138,500 |
34,500 |
138,500 |
34,500 |
0 |
260,000 |
0 |
0 |
▲260,000 |
0 |
260,000 |
|
津波・高潮対策費 |
1,704,853 |
4,353 |
24,605 |
20,715 |
24,605 |
20,715 |
0 |
32,000 |
0 |
0 |
▲32,000 |
0 |
32,000 |
|
都市小河川改良費 |
20,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
▲1,000 |
0 |
1,000 |
|
ダム建設費 |
7,166,000 |
165,000 |
▲70 |
▲70 |
▲70 |
▲70 |
0 |
314,000 |
0 |
0 |
▲314,000 |
0 |
314,000 |
|
通常砂防費 |
970,148 |
25,148 |
▲305,500 |
▲14,750 |
▲305,500 |
▲14,750 |
0 |
42,000 |
0 |
0 |
▲42,000 |
0 |
42,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,988,040 |
925,585 |
▲4,308 |
0 |
▲4,308 |
0 |
0 |
323,000 |
0 |
0 |
▲323,000 |
0 |
323,000 |
|
土砂災害対策費 |
207,482 |
121,482 |
▲2,593 |
▲2,593 |
▲2,593 |
▲2,593 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
▲1,000 |
0 |
1,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
120,000 |
1,000 |
▲30,000 |
▲1,000 |
▲30,000 |
▲1,000 |
0 |
5,000 |
0 |
0 |
▲5,000 |
0 |
5,000 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
▲1,000 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
44,000 |
0 |
0 |
▲44,000 |
0 |
44,000 |
|
小計 |
33,511,967 |
3,241,392 |
▲1,479,227 |
▲66,146 |
▲1,479,227 |
▲66,146 |
0 |
1,831,000 |
0 |
0 |
▲1,831,000 |
0 |
1,831,000 |
|
計 |
33,511,967 |
3,241,392 |
▲1,479,227 |
▲66,146 |
▲1,479,227 |
▲66,146 |
0 |
1,831,000 |
0 |
0 |
▲1,831,000 |
0 |
1,831,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業調整室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
密集住宅市街地整備促進事業費<政策的経費> |
2,714,291 |
909,094 |
▲855,850 |
▲248,616 |
▲855,850 |
▲248,616 |
0 |
87,000 |
0 |
0 |
▲87,000 |
0 |
87,000 |
|
小計 |
2,714,291 |
909,094 |
▲855,850 |
▲248,616 |
▲855,850 |
▲248,616 |
0 |
87,000 |
0 |
0 |
▲87,000 |
0 |
87,000 |
|
計 |
2,714,291 |
909,094 |
▲855,850 |
▲248,616 |
▲855,850 |
▲248,616 |
0 |
87,000 |
0 |
0 |
▲87,000 |
0 |
87,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
舗装道補修費 |
2,607,180 |
85,865 |
▲27,743 |
▲7,393 |
▲27,743 |
▲7,393 |
0 |
208,000 |
0 |
0 |
▲208,000 |
0 |
208,000 |
|
道路改良費 |
13,931,030 |
414,767 |
▲1,543,158 |
▲78,258 |
▲1,543,158 |
▲78,258 |
0 |
863,000 |
0 |
0 |
▲863,000 |
0 |
863,000 |
|
国直轄事業負担金 |
1,268,834 |
1,834 |
▲293,500 |
▲29,500 |
▲293,500 |
▲29,500 |
0 |
126,000 |
0 |
0 |
▲126,000 |
0 |
126,000 |
|
街路費 |
4,383,132 |
72,905 |
764,356 |
82,460 |
764,356 |
82,460 |
0 |
289,000 |
0 |
0 |
▲289,000 |
0 |
289,000 |
|
阪神高速道路建設費 |
38,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
|
道路防災費 |
1,606,776 |
8,026 |
▲186,211 |
▲16,045 |
▲186,211 |
▲16,045 |
0 |
118,000 |
0 |
0 |
▲118,000 |
0 |
118,000 |
|
橋りょう補修費 |
3,540,729 |
296,865 |
▲457,076 |
▲36,772 |
▲457,076 |
▲36,772 |
0 |
219,000 |
0 |
0 |
▲219,000 |
0 |
219,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,180,462 |
838,212 |
▲158,318 |
▲6,605 |
▲158,318 |
▲6,605 |
0 |
147,000 |
0 |
0 |
▲147,000 |
0 |
147,000 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
580,000 |
2,000 |
▲120,014 |
▲5,200 |
▲120,014 |
▲5,200 |
0 |
25,000 |
0 |
0 |
▲25,000 |
0 |
25,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
2,051,013 |
211,894 |
70,312 |
6,999 |
70,312 |
6,999 |
0 |
136,000 |
0 |
0 |
▲136,000 |
0 |
136,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
64,517 |
1,517 |
31,610 |
3,610 |
31,610 |
3,610 |
0 |
5,000 |
0 |
0 |
▲5,000 |
0 |
5,000 |
|
小計 |
33,251,673 |
1,934,885 |
▲1,919,742 |
▲86,704 |
▲1,919,742 |
▲86,704 |
0 |
2,139,000 |
0 |
0 |
▲2,139,000 |
0 |
2,139,000 |
|
計 |
33,251,673 |
1,934,885 |
▲1,919,742 |
▲86,704 |
▲1,919,742 |
▲86,704 |
0 |
2,139,000 |
0 |
0 |
▲2,139,000 |
0 |
2,139,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
9,657,023 |
2,283 |
1,127,200 |
40,090 |
1,127,200 |
40,090 |
0 |
266,000 |
0 |
0 |
▲266,000 |
0 |
266,000 |
|
モノレール道整備費 |
7,117,282 |
85,186 |
▲4,098,065 |
▲7,518 |
▲4,098,065 |
▲7,518 |
0 |
15,000 |
0 |
0 |
▲15,000 |
0 |
15,000 |
|
鉄道地震防災対策費 |
221,550 |
188,550 |
▲43,050 |
▲17,050 |
▲43,050 |
▲17,050 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
211,880 |
1,880 |
▲2,112 |
▲1,112 |
▲2,112 |
▲1,112 |
0 |
52,000 |
0 |
0 |
▲52,000 |
0 |
52,000 |
|
小計 |
17,207,735 |
277,899 |
▲3,016,027 |
14,410 |
▲3,016,027 |
14,410 |
0 |
340,000 |
0 |
0 |
▲340,000 |
0 |
340,000 |
|
計 |
17,207,735 |
277,899 |
▲3,016,027 |
14,410 |
▲3,016,027 |
14,410 |
0 |
340,000 |
0 |
0 |
▲340,000 |
0 |
340,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
260,532 |
98,532 |
▲5,000 |
▲500 |
▲5,000 |
▲500 |
0 |
13,000 |
0 |
0 |
▲13,000 |
0 |
13,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,459,771 |
128,150 |
▲20,882 |
▲3,666 |
▲20,882 |
▲3,666 |
0 |
113,000 |
0 |
0 |
▲113,000 |
0 |
113,000 |
|
公園緑地整備費 |
1,648,781 |
304,800 |
▲157,502 |
▲12,650 |
▲157,502 |
▲12,650 |
0 |
96,000 |
0 |
0 |
▲96,000 |
0 |
96,000 |
|
国直轄事業負担金 |
96,085 |
1,474 |
▲36,455 |
▲1,844 |
▲36,455 |
▲1,844 |
0 |
8,000 |
0 |
0 |
▲8,000 |
0 |
8,000 |
|
小計 |
3,465,169 |
532,956 |
▲219,839 |
▲18,660 |
▲219,839 |
▲18,660 |
0 |
230,000 |
0 |
0 |
▲230,000 |
0 |
230,000 |
|
計 |
3,465,169 |
532,956 |
▲219,839 |
▲18,660 |
▲219,839 |
▲18,660 |
0 |
230,000 |
0 |
0 |
▲230,000 |
0 |
230,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局建築環境課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
福祉のまちづくり推進事業費<政策的経費> |
39,997 |
10,997 |
▲14,237 |
▲4,237 |
▲14,237 |
▲4,237 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
小計 |
39,997 |
10,997 |
▲14,237 |
▲4,237 |
▲14,237 |
▲4,237 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
計 |
39,997 |
10,997 |
▲14,237 |
▲4,237 |
▲14,237 |
▲4,237 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
90,582,134 |
6,929,525 |
▲7,559,980 |
▲432,011 |
▲7,559,980 |
▲432,011 |
0 |
4,726,000 |
0 |
0 |
▲4,726,000 |
0 |
4,726,000 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
90,582,134 |
6,929,525 |
▲7,559,980 |
▲432,011 |
▲7,559,980 |
▲432,011 |
0 |
4,726,000 |
0 |
0 |
▲4,726,000 |
0 |
4,726,000 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
90,582,134 |
6,929,525 |
▲7,559,980 |
▲432,011 |
▲7,559,980 |
▲432,011 |
0 |
4,726,000 |
0 |
0 |
▲4,726,000 |
0 |
4,726,000 |