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令和4年度当初予算通常(政策的経費)
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一般会計 都市整備部 総括表
> 政策的経費総括表
令和4年度 当初予算 政策的経費総括表
会計名
部名 都市整備部
(単位 千円)
課名
区分
事業名
前年度当初予算額
要求額
査定額
財源内訳
一般財源
一般財源
国庫支出金
地方債
その他
一般財源
都市整備総務課
政
PCB廃棄物適正処理対策事業費
15,688
15,688
127,511
127,511
127,511
0
0
0
127,511
庁舎営繕費<政策的経費>
514,717
108,717
391,302
114,302
391,302
0
277,000
0
114,302
小計
530,405
124,405
518,813
241,813
518,813
0
277,000
0
241,813
人
都市整備部職員費
12,269,120
12,232,792
0
0
0
0
0
0
0
小計
12,269,120
12,232,792
0
0
0
0
0
0
0
計
12,799,525
12,357,197
518,813
241,813
518,813
0
277,000
0
241,813
河川室
政
国直轄事業負担金
6,280,000
2,000
5,301,000
531,000
5,301,000
0
4,770,000
0
531,000
急傾斜地崩壊対策費
420,000
21,900
477,000
39,580
477,000
123,500
292,000
21,920
39,580
河川環境整備費
233,000
19,000
267,000
65,500
267,000
99,500
99,000
3,000
65,500
河川改良費
4,531,403
1,074,403
5,449,044
1,320,044
5,449,044
742,000
2,456,000
931,000
1,320,044
寝屋川水系改良費
5,525,250
846,250
5,386,400
1,108,700
5,386,400
1,883,700
2,394,000
0
1,108,700
津波・高潮対策費
3,880,303
4,303
1,704,853
95,353
1,704,853
765,500
844,000
0
95,353
地すべり対策費
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
都市小河川改良費
70,000
1,000
20,000
2,000
20,000
0
18,000
0
2,000
ダム建設費
10,126,000
219,221
7,166,000
479,000
7,166,000
3,850,000
2,837,000
0
479,000
通常砂防費
1,212,582
26,582
970,148
67,148
970,148
389,000
514,000
0
67,148
河川維持費<政策的経費>
5,968,019
928,179
5,988,040
1,248,585
5,988,040
308,800
4,419,000
11,655
1,248,585
砂防修繕費<政策的経費>
308,272
156,272
307,123
176,123
307,123
0
131,000
0
176,123
土砂災害対策費
297,482
121,482
207,482
122,482
207,482
72,000
13,000
0
122,482
避難行動支援事業費
593
593
365
365
365
0
0
0
365
水防災情報システム再整備事業費
270,000
1,000
120,000
6,000
120,000
60,000
54,000
0
6,000
河川更新費
455,000
2,000
455,000
46,000
455,000
0
409,000
0
46,000
運営費<政策的経費>
7,000
3,500
4,200
4,200
4,200
0
0
0
4,200
運営費<政策的経費>
22,990
22,990
30,000
30,000
30,000
0
0
0
30,000
小計
39,627,894
3,450,675
33,853,655
5,342,080
33,853,655
8,294,000
19,250,000
967,575
5,342,080
計
39,627,894
3,450,675
33,853,655
5,342,080
33,853,655
8,294,000
19,250,000
967,575
5,342,080
下水道室
政
大阪府流域下水道事業会計繰出金
14,667,554
14,667,554
0
0
0
0
0
0
0
大阪府流域下水道事業会計繰出金
0
0
12,936,718
12,936,718
12,936,718
0
0
0
12,936,718
小計
14,667,554
14,667,554
12,936,718
12,936,718
12,936,718
0
0
0
12,936,718
計
14,667,554
14,667,554
12,936,718
12,936,718
12,936,718
0
0
0
12,936,718
事業管理室
政
現年災害復旧費
490,000
200
490,000
200
490,000
266,800
223,000
0
200
過年災害復旧費
163,782
▲128,245
0
▲1,000
0
1,000
0
0
▲1,000
小計
653,782
▲128,045
490,000
▲800
490,000
267,800
223,000
0
▲800
計
653,782
▲128,045
490,000
▲800
490,000
267,800
223,000
0
▲800
用地課
政
未利用地処理促進費
96,944
39,758
105,015
39,813
105,015
0
0
65,202
39,813
公共用地取得事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証
0
0
0
0
0
0
0
0
0
土地収用制度実施事業費<政策的経費>
0
0
173,971
0
173,971
0
0
173,971
0
小計
96,944
39,758
278,986
39,813
278,986
0
0
239,173
39,813
計
96,944
39,758
278,986
39,813
278,986
0
0
239,173
39,813
道路室
政
舗装道補修費
2,605,506
43,094
2,607,180
293,865
2,607,180
80,315
2,158,000
75,000
293,865
道路改良費
14,598,061
417,513
13,931,030
1,277,767
13,931,030
2,713,951
7,826,000
2,113,312
1,277,767
国直轄事業負担金
2,160,000
1,000
1,268,834
127,834
1,268,834
0
1,141,000
0
127,834
街路費
5,939,412
73,608
4,383,132
361,905
4,383,132
1,211,357
2,677,000
132,870
361,905
阪神高速道路建設費
77,000
1,000
38,000
4,000
38,000
0
34,000
0
4,000
道路防災費
1,517,400
100,900
1,606,776
126,026
1,606,776
122,750
1,328,000
30,000
126,026
橋りょう補修費
3,409,900
269,900
3,540,729
515,865
3,540,729
929,944
2,019,000
75,920
515,865
交通安全施設等整備費
3,313,819
787,030
3,180,462
985,212
3,180,462
772,750
1,384,000
38,500
985,212
道路橋りょう等調査費
98,535
98,535
24,613
24,613
24,613
0
0
0
24,613
道路維持修繕費(自主財源)
238,702
0
258,135
0
258,135
0
0
258,135
0
道路改良費(電線共同溝)
570,494
1,223
580,000
27,000
580,000
308,000
235,000
10,000
27,000
道路維持修繕費<政策的経費>
1,931,140
139,911
2,051,013
347,894
2,051,013
294,800
1,341,000
67,319
347,894
箕面有料道路利用促進事業費
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
0
1,000
大阪府道路公社路線移管事業費
200
200
200
200
200
0
0
0
200
国直轄事業負担金(八尾空港)
144,864
1,864
64,517
6,517
64,517
0
58,000
0
6,517
総合都市交通体系調査費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
総合都市交通体系調査費
0
0
20,100
13,400
20,100
6,700
0
0
13,400
小計
36,606,033
1,936,778
33,555,721
4,113,098
33,555,721
6,440,567
20,201,000
2,801,056
4,113,098
計
36,606,033
1,936,778
33,555,721
4,113,098
33,555,721
6,440,567
20,201,000
2,801,056
4,113,098
交通戦略室
政
連続立体交差費
9,804,023
2,873
9,657,023
268,283
9,657,023
4,780,600
2,405,000
2,203,140
268,283
モノレール道整備費
4,789,870
63,826
7,117,282
395,784
7,117,282
3,753,171
2,454,000
514,327
395,784
交通安全普及費
19,490
19,490
0
0
0
0
0
0
0
大阪圏鉄道網整備費
1,782,768
768
0
0
0
0
0
0
0
公共交通戦略推進費
732
132
0
0
0
0
0
0
0
可動式ホーム柵整備費
205,602
52,602
0
0
0
0
0
0
0
鉄道地震防災対策費
180,922
180,922
0
0
0
0
0
0
0
北大阪急行整備促進費
1,785,000
0
0
0
0
0
0
0
0
交通安全普及費
0
0
19,490
19,490
19,490
0
0
0
19,490
大阪圏鉄道網整備費
0
0
2,168,584
584
2,168,584
0
2,168,000
0
584
鉄道地震防災対策費
0
0
221,550
195,550
221,550
0
26,000
0
195,550
公共交通戦略推進費
0
0
13,523
10,000
13,523
300
0
3,223
10,000
可動式ホーム柵整備費
0
0
211,880
53,880
211,880
0
158,000
0
53,880
北大阪急行整備促進費
0
0
2,135,000
2,135,000
2,135,000
0
0
0
2,135,000
リニア中央新幹線・北陸新幹線整備促進事業費
0
0
3,000
3,000
3,000
0
0
0
3,000
小計
18,568,407
320,613
21,547,332
3,081,571
21,547,332
8,534,071
7,211,000
2,720,690
3,081,571
計
18,568,407
320,613
21,547,332
3,081,571
21,547,332
8,534,071
7,211,000
2,720,690
3,081,571
公園課
政
府道緑化事業費<政策的経費>
223,109
73,309
260,532
111,532
260,532
15,000
134,000
0
111,532
公園緑地整備費
1,732,385
294,223
0
0
0
0
0
0
0
国直轄事業負担金
130,590
1,383
0
0
0
0
0
0
0
公園管理費<政策的経費>
1,347,275
129,737
0
0
0
0
0
0
0
泉佐野丘陵緑地整備事業費
49,489
49,489
0
0
0
0
0
0
0
公園都市緑化振興費
4,950
0
0
0
0
0
0
0
0
公園管理費<政策的経費>
0
0
1,459,771
241,150
1,459,771
392,500
732,000
94,121
241,150
公園緑地整備費
0
0
1,648,781
400,800
1,648,781
461,500
694,000
92,481
400,800
公園都市緑化振興費
0
0
4,950
0
4,950
0
0
4,950
0
泉佐野丘陵緑地整備事業費
0
0
45,151
45,151
45,151
0
0
0
45,151
国直轄事業負担金
0
0
96,085
9,474
96,085
0
79,000
7,611
9,474
難波宮跡公園整備事業費
0
0
45
45
45
0
0
0
45
小計
3,487,798
548,141
3,515,315
808,152
3,515,315
869,000
1,639,000
199,163
808,152
計
3,487,798
548,141
3,515,315
808,152
3,515,315
869,000
1,639,000
199,163
808,152
部合計
126,507,937
33,192,671
106,696,540
26,562,445
106,696,540
24,405,438
48,801,000
6,927,657
26,562,445
義務的経費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
経常的経費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政策的経費計
114,238,817
20,959,879
106,696,540
26,562,445
106,696,540
24,405,438
48,801,000
6,927,657
26,562,445
人件費計
12,269,120
12,232,792
0
0
0
0
0
0
0
合計
126,507,937
33,192,671
106,696,540
26,562,445
106,696,540
24,405,438
48,801,000
6,927,657
26,562,445
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