令和4年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 都市整備部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

都市整備総務課 PCB廃棄物適正処理対策事業費 15,688 15,688 127,511 127,511 127,511 0 0 0 127,511
庁舎営繕費<政策的経費> 514,717 108,717 391,302 114,302 391,302 0 277,000 0 114,302
小計 530,405 124,405 518,813 241,813 518,813 0 277,000 0 241,813
都市整備部職員費 12,269,120 12,232,792 0 0 0 0 0 0 0
小計 12,269,120 12,232,792 0 0 0 0 0 0 0
12,799,525 12,357,197 518,813 241,813 518,813 0 277,000 0 241,813
河川室 国直轄事業負担金 6,280,000 2,000 5,301,000 531,000 5,301,000 0 4,770,000 0 531,000
急傾斜地崩壊対策費 420,000 21,900 477,000 39,580 477,000 123,500 292,000 21,920 39,580
河川環境整備費 233,000 19,000 267,000 65,500 267,000 99,500 99,000 3,000 65,500
河川改良費 4,531,403 1,074,403 5,449,044 1,320,044 5,449,044 742,000 2,456,000 931,000 1,320,044
寝屋川水系改良費 5,525,250 846,250 5,386,400 1,108,700 5,386,400 1,883,700 2,394,000 0 1,108,700
津波・高潮対策費 3,880,303 4,303 1,704,853 95,353 1,704,853 765,500 844,000 0 95,353
地すべり対策費 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
都市小河川改良費 70,000 1,000 20,000 2,000 20,000 0 18,000 0 2,000
ダム建設費 10,126,000 219,221 7,166,000 479,000 7,166,000 3,850,000 2,837,000 0 479,000
通常砂防費 1,212,582 26,582 970,148 67,148 970,148 389,000 514,000 0 67,148
河川維持費<政策的経費> 5,968,019 928,179 5,988,040 1,248,585 5,988,040 308,800 4,419,000 11,655 1,248,585
砂防修繕費<政策的経費> 308,272 156,272 307,123 176,123 307,123 0 131,000 0 176,123
土砂災害対策費 297,482 121,482 207,482 122,482 207,482 72,000 13,000 0 122,482
避難行動支援事業費 593 593 365 365 365 0 0 0 365
水防災情報システム再整備事業費 270,000 1,000 120,000 6,000 120,000 60,000 54,000 0 6,000
河川更新費 455,000 2,000 455,000 46,000 455,000 0 409,000 0 46,000
運営費<政策的経費> 7,000 3,500 4,200 4,200 4,200 0 0 0 4,200
運営費<政策的経費> 22,990 22,990 30,000 30,000 30,000 0 0 0 30,000
小計 39,627,894 3,450,675 33,853,655 5,342,080 33,853,655 8,294,000 19,250,000 967,575 5,342,080
39,627,894 3,450,675 33,853,655 5,342,080 33,853,655 8,294,000 19,250,000 967,575 5,342,080
下水道室 大阪府流域下水道事業会計繰出金 14,667,554 14,667,554 0 0 0 0 0 0 0
大阪府流域下水道事業会計繰出金 0 0 12,936,718 12,936,718 12,936,718 0 0 0 12,936,718
小計 14,667,554 14,667,554 12,936,718 12,936,718 12,936,718 0 0 0 12,936,718
14,667,554 14,667,554 12,936,718 12,936,718 12,936,718 0 0 0 12,936,718
事業管理室 現年災害復旧費 490,000 200 490,000 200 490,000 266,800 223,000 0 200
過年災害復旧費 163,782 ▲128,245 0 ▲1,000 0 1,000 0 0 ▲1,000
小計 653,782 ▲128,045 490,000 ▲800 490,000 267,800 223,000 0 ▲800
653,782 ▲128,045 490,000 ▲800 490,000 267,800 223,000 0 ▲800
用地課 未利用地処理促進費 96,944 39,758 105,015 39,813 105,015 0 0 65,202 39,813
公共用地取得事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地収用制度実施事業費<政策的経費> 0 0 173,971 0 173,971 0 0 173,971 0
小計 96,944 39,758 278,986 39,813 278,986 0 0 239,173 39,813
96,944 39,758 278,986 39,813 278,986 0 0 239,173 39,813
道路室 舗装道補修費 2,605,506 43,094 2,607,180 293,865 2,607,180 80,315 2,158,000 75,000 293,865
道路改良費 14,598,061 417,513 13,931,030 1,277,767 13,931,030 2,713,951 7,826,000 2,113,312 1,277,767
国直轄事業負担金 2,160,000 1,000 1,268,834 127,834 1,268,834 0 1,141,000 0 127,834
街路費 5,939,412 73,608 4,383,132 361,905 4,383,132 1,211,357 2,677,000 132,870 361,905
阪神高速道路建設費 77,000 1,000 38,000 4,000 38,000 0 34,000 0 4,000
道路防災費 1,517,400 100,900 1,606,776 126,026 1,606,776 122,750 1,328,000 30,000 126,026
橋りょう補修費 3,409,900 269,900 3,540,729 515,865 3,540,729 929,944 2,019,000 75,920 515,865
交通安全施設等整備費 3,313,819 787,030 3,180,462 985,212 3,180,462 772,750 1,384,000 38,500 985,212
道路橋りょう等調査費 98,535 98,535 24,613 24,613 24,613 0 0 0 24,613
道路維持修繕費(自主財源) 238,702 0 258,135 0 258,135 0 0 258,135 0
道路改良費(電線共同溝) 570,494 1,223 580,000 27,000 580,000 308,000 235,000 10,000 27,000
道路維持修繕費<政策的経費> 1,931,140 139,911 2,051,013 347,894 2,051,013 294,800 1,341,000 67,319 347,894
箕面有料道路利用促進事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
大阪府道路公社路線移管事業費 200 200 200 200 200 0 0 0 200
国直轄事業負担金(八尾空港) 144,864 1,864 64,517 6,517 64,517 0 58,000 0 6,517
総合都市交通体系調査費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合都市交通体系調査費 0 0 20,100 13,400 20,100 6,700 0 0 13,400
小計 36,606,033 1,936,778 33,555,721 4,113,098 33,555,721 6,440,567 20,201,000 2,801,056 4,113,098
36,606,033 1,936,778 33,555,721 4,113,098 33,555,721 6,440,567 20,201,000 2,801,056 4,113,098
交通戦略室 連続立体交差費 9,804,023 2,873 9,657,023 268,283 9,657,023 4,780,600 2,405,000 2,203,140 268,283
モノレール道整備費 4,789,870 63,826 7,117,282 395,784 7,117,282 3,753,171 2,454,000 514,327 395,784
交通安全普及費 19,490 19,490 0 0 0 0 0 0 0
大阪圏鉄道網整備費 1,782,768 768 0 0 0 0 0 0 0
公共交通戦略推進費 732 132 0 0 0 0 0 0 0
可動式ホーム柵整備費 205,602 52,602 0 0 0 0 0 0 0
鉄道地震防災対策費 180,922 180,922 0 0 0 0 0 0 0
北大阪急行整備促進費 1,785,000 0 0 0 0 0 0 0 0
交通安全普及費 0 0 19,490 19,490 19,490 0 0 0 19,490
大阪圏鉄道網整備費 0 0 2,168,584 584 2,168,584 0 2,168,000 0 584
鉄道地震防災対策費 0 0 221,550 195,550 221,550 0 26,000 0 195,550
公共交通戦略推進費 0 0 13,523 10,000 13,523 300 0 3,223 10,000
可動式ホーム柵整備費 0 0 211,880 53,880 211,880 0 158,000 0 53,880
北大阪急行整備促進費 0 0 2,135,000 2,135,000 2,135,000 0 0 0 2,135,000
リニア中央新幹線・北陸新幹線整備促進事業費 0 0 3,000 3,000 3,000 0 0 0 3,000
小計 18,568,407 320,613 21,547,332 3,081,571 21,547,332 8,534,071 7,211,000 2,720,690 3,081,571
18,568,407 320,613 21,547,332 3,081,571 21,547,332 8,534,071 7,211,000 2,720,690 3,081,571
公園課 府道緑化事業費<政策的経費> 223,109 73,309 260,532 111,532 260,532 15,000 134,000 0 111,532
公園緑地整備費 1,732,385 294,223 0 0 0 0 0 0 0
国直轄事業負担金 130,590 1,383 0 0 0 0 0 0 0
公園管理費<政策的経費> 1,347,275 129,737 0 0 0 0 0 0 0
泉佐野丘陵緑地整備事業費 49,489 49,489 0 0 0 0 0 0 0
公園都市緑化振興費 4,950 0 0 0 0 0 0 0 0
公園管理費<政策的経費> 0 0 1,459,771 241,150 1,459,771 392,500 732,000 94,121 241,150
公園緑地整備費 0 0 1,648,781 400,800 1,648,781 461,500 694,000 92,481 400,800
公園都市緑化振興費 0 0 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0
泉佐野丘陵緑地整備事業費 0 0 45,151 45,151 45,151 0 0 0 45,151
国直轄事業負担金 0 0 96,085 9,474 96,085 0 79,000 7,611 9,474
難波宮跡公園整備事業費 0 0 45 45 45 0 0 0 45
小計 3,487,798 548,141 3,515,315 808,152 3,515,315 869,000 1,639,000 199,163 808,152
3,487,798 548,141 3,515,315 808,152 3,515,315 869,000 1,639,000 199,163 808,152
部合計 126,507,937 33,192,671 106,696,540 26,562,445 106,696,540 24,405,438 48,801,000 6,927,657 26,562,445
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 114,238,817 20,959,879 106,696,540 26,562,445 106,696,540 24,405,438 48,801,000 6,927,657 26,562,445
人件費計 12,269,120 12,232,792 0 0 0 0 0 0 0
合計 126,507,937 33,192,671 106,696,540 26,562,445 106,696,540 24,405,438 48,801,000 6,927,657 26,562,445
 


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