令和3年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 財務部 |
課名 税務局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費 |
7,797 |
7,797 |
7,850 |
7,850 |
7,850 |
7,850 |
▲23 |
▲23 |
▲23 |
0 |
0 |
0 |
▲23 |
|
債権特別回収・整理事業費 |
7,666 |
7,666 |
6,441 |
6,441 |
6,441 |
6,441 |
▲5 |
▲5 |
▲5 |
0 |
0 |
0 |
▲5 |
|
賦課徴収費 |
1,770,994 |
1,724,390 |
1,146,952 |
1,102,157 |
1,146,952 |
1,102,157 |
1,616 |
1,616 |
1,616 |
0 |
0 |
0 |
1,616 |
|
小計 |
1,786,457 |
1,739,853 |
1,161,243 |
1,116,448 |
1,161,243 |
1,116,448 |
1,588 |
1,588 |
1,588 |
0 |
0 |
0 |
1,588 |
政 |
府税事務所等庁舎改修費(政策) |
176,050 |
176,050 |
436,419 |
436,419 |
436,419 |
436,419 |
2,776 |
▲2,224 |
2,776 |
0 |
5,000 |
0 |
▲2,224 |
|
小計 |
176,050 |
176,050 |
436,419 |
436,419 |
436,419 |
436,419 |
2,776 |
▲2,224 |
2,776 |
0 |
5,000 |
0 |
▲2,224 |
|
計 |
1,962,507 |
1,915,903 |
1,597,662 |
1,552,867 |
1,597,662 |
1,552,867 |
4,364 |
▲636 |
4,364 |
0 |
5,000 |
0 |
▲636 |
会計名 |
部名 財務部 |
課名 財政課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
財政事務費 |
123,413 |
121,850 |
117,617 |
115,781 |
117,617 |
115,781 |
▲12 |
▲12 |
▲12 |
0 |
0 |
0 |
▲12 |
|
小計 |
123,413 |
121,850 |
117,617 |
115,781 |
117,617 |
115,781 |
▲12 |
▲12 |
▲12 |
0 |
0 |
0 |
▲12 |
政 |
公債管理特別会計繰出金 |
323,960,665 |
323,960,665 |
326,048,616 |
326,048,616 |
326,048,616 |
326,048,616 |
1,794,625 |
1,794,625 |
1,794,625 |
0 |
0 |
0 |
1,794,625 |
|
小計 |
323,960,665 |
323,960,665 |
326,048,616 |
326,048,616 |
326,048,616 |
326,048,616 |
1,794,625 |
1,794,625 |
1,794,625 |
0 |
0 |
0 |
1,794,625 |
|
計 |
324,084,078 |
324,082,515 |
326,166,233 |
326,164,397 |
326,166,233 |
326,164,397 |
1,794,613 |
1,794,613 |
1,794,613 |
0 |
0 |
0 |
1,794,613 |
会計名 |
部名 財務部 |
課名 財産活用課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
財産管理諸費 |
60,242 |
60,242 |
57,581 |
57,581 |
57,581 |
57,581 |
▲24 |
▲24 |
▲24 |
0 |
0 |
0 |
▲24 |
|
小計 |
60,242 |
60,242 |
57,581 |
57,581 |
57,581 |
57,581 |
▲24 |
▲24 |
▲24 |
0 |
0 |
0 |
▲24 |
政 |
北河内府民センター移転事業費 |
0 |
0 |
609,604 |
195,604 |
609,604 |
195,604 |
0 |
▲138,000 |
0 |
0 |
0 |
138,000 |
▲138,000 |
|
小計 |
0 |
0 |
609,604 |
195,604 |
609,604 |
195,604 |
0 |
▲138,000 |
0 |
0 |
0 |
138,000 |
▲138,000 |
|
計 |
60,242 |
60,242 |
667,185 |
253,185 |
667,185 |
253,185 |
▲24 |
▲138,024 |
▲24 |
0 |
0 |
138,000 |
▲138,024 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
326,106,827 |
326,058,660 |
328,431,080 |
327,970,449 |
328,431,080 |
327,970,449 |
1,798,953 |
1,655,953 |
1,798,953 |
0 |
5,000 |
138,000 |
1,655,953 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
1,970,112 |
1,921,945 |
1,336,441 |
1,289,810 |
1,336,441 |
1,289,810 |
1,552 |
1,552 |
1,552 |
0 |
0 |
0 |
1,552 |
|
政策的経費計 |
324,136,715 |
324,136,715 |
327,094,639 |
326,680,639 |
327,094,639 |
326,680,639 |
1,797,401 |
1,654,401 |
1,797,401 |
0 |
5,000 |
138,000 |
1,654,401 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
326,106,827 |
326,058,660 |
328,431,080 |
327,970,449 |
328,431,080 |
327,970,449 |
1,798,953 |
1,655,953 |
1,798,953 |
0 |
5,000 |
138,000 |
1,655,953 |