令和3年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会福祉行政管理費 |
149,079 |
147,628 |
148,402 |
147,019 |
148,402 |
147,019 |
▲160 |
▲160 |
▲160 |
0 |
0 |
0 |
▲160 |
|
小計 |
149,079 |
147,628 |
148,402 |
147,019 |
148,402 |
147,019 |
▲160 |
▲160 |
▲160 |
0 |
0 |
0 |
▲160 |
政 |
社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費 |
0 |
0 |
11,326 |
2,045 |
11,326 |
2,045 |
0 |
▲681 |
0 |
681 |
0 |
0 |
▲681 |
|
小計 |
0 |
0 |
11,326 |
2,045 |
11,326 |
2,045 |
0 |
▲681 |
0 |
681 |
0 |
0 |
▲681 |
|
計 |
149,079 |
147,628 |
159,728 |
149,064 |
159,728 |
149,064 |
▲160 |
▲841 |
▲160 |
681 |
0 |
0 |
▲841 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
地域福祉推進事業費 |
11,079 |
11,079 |
11,088 |
11,088 |
11,088 |
11,088 |
▲14 |
▲14 |
▲14 |
0 |
0 |
0 |
▲14 |
|
小計 |
11,079 |
11,079 |
11,088 |
11,088 |
11,088 |
11,088 |
▲14 |
▲14 |
▲14 |
0 |
0 |
0 |
▲14 |
政 |
生活困窮者自立支援事業費 |
82,184 |
20,731 |
106,980 |
25,867 |
105,909 |
25,599 |
▲6 |
▲2 |
▲6 |
▲4 |
0 |
0 |
▲2 |
|
小計 |
82,184 |
20,731 |
106,980 |
25,867 |
105,909 |
25,599 |
▲6 |
▲2 |
▲6 |
▲4 |
0 |
0 |
▲2 |
|
計 |
93,263 |
31,810 |
118,068 |
36,955 |
116,997 |
36,687 |
▲20 |
▲16 |
▲20 |
▲4 |
0 |
0 |
▲16 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 社会援護課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会援護事業費 |
8,369 |
8,369 |
8,282 |
8,282 |
8,282 |
8,282 |
▲18 |
▲18 |
▲18 |
0 |
0 |
0 |
▲18 |
|
特別給付金等支給事務費 |
32,653 |
0 |
35,234 |
0 |
35,234 |
0 |
▲60 |
0 |
▲60 |
▲60 |
0 |
0 |
0 |
|
中国残留邦人等援護事業費 |
6,193 |
1,238 |
6,703 |
1,175 |
6,703 |
1,175 |
▲8 |
0 |
▲8 |
▲8 |
0 |
0 |
0 |
|
生活保護法運営費 |
51,471 |
33,258 |
49,156 |
30,686 |
49,156 |
30,686 |
▲39 |
▲12 |
▲39 |
▲27 |
0 |
0 |
▲12 |
|
小計 |
98,686 |
42,865 |
99,375 |
40,143 |
99,375 |
40,143 |
▲125 |
▲30 |
▲125 |
▲95 |
0 |
0 |
▲30 |
政 |
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) |
0 |
0 |
228,236 |
3,500 |
228,236 |
3,500 |
0 |
▲3,500 |
0 |
3,500 |
0 |
0 |
▲3,500 |
|
小計 |
0 |
0 |
228,236 |
3,500 |
228,236 |
3,500 |
0 |
▲3,500 |
0 |
3,500 |
0 |
0 |
▲3,500 |
|
計 |
98,686 |
42,865 |
327,611 |
43,643 |
327,611 |
43,643 |
▲125 |
▲3,530 |
▲125 |
3,405 |
0 |
0 |
▲3,530 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉人材・法人指導課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
指導監査事業費 |
42,637 |
30,113 |
38,696 |
26,241 |
38,696 |
26,241 |
▲15 |
▲15 |
▲15 |
0 |
0 |
0 |
▲15 |
|
小計 |
42,637 |
30,113 |
38,696 |
26,241 |
38,696 |
26,241 |
▲15 |
▲15 |
▲15 |
0 |
0 |
0 |
▲15 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) |
156,255 |
0 |
253,949 |
0 |
251,398 |
0 |
▲14 |
0 |
▲14 |
0 |
0 |
▲14 |
0 |
|
小計 |
156,255 |
0 |
253,949 |
0 |
251,398 |
0 |
▲14 |
0 |
▲14 |
0 |
0 |
▲14 |
0 |
|
計 |
198,892 |
30,113 |
292,645 |
26,241 |
290,094 |
26,241 |
▲29 |
▲15 |
▲29 |
0 |
0 |
▲14 |
▲15 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい福祉推進事業費 |
20,764 |
20,764 |
20,542 |
20,542 |
20,542 |
20,542 |
▲8 |
▲8 |
▲8 |
0 |
0 |
0 |
▲8 |
|
小計 |
20,764 |
20,764 |
20,542 |
20,542 |
20,542 |
20,542 |
▲8 |
▲8 |
▲8 |
0 |
0 |
0 |
▲8 |
政 |
障がい者差別解消総合推進事業費 |
23,629 |
22,102 |
23,856 |
21,924 |
23,856 |
21,924 |
▲44 |
▲44 |
▲44 |
0 |
0 |
0 |
▲44 |
|
小計 |
23,629 |
22,102 |
23,856 |
21,924 |
23,856 |
21,924 |
▲44 |
▲44 |
▲44 |
0 |
0 |
0 |
▲44 |
|
計 |
44,393 |
42,866 |
44,398 |
42,466 |
44,398 |
42,466 |
▲52 |
▲52 |
▲52 |
0 |
0 |
0 |
▲52 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 |
87,028 |
87,028 |
90,749 |
90,749 |
90,749 |
90,749 |
▲209 |
▲209 |
▲209 |
0 |
0 |
0 |
▲209 |
|
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 |
5,002 |
1,002 |
117,087 |
13,087 |
117,087 |
13,087 |
0 |
▲7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,000 |
|
小計 |
92,030 |
88,030 |
207,836 |
103,836 |
207,836 |
103,836 |
▲209 |
▲7,209 |
▲209 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,209 |
|
計 |
92,030 |
88,030 |
207,836 |
103,836 |
207,836 |
103,836 |
▲209 |
▲7,209 |
▲209 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,209 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
児童福祉施設事業費 |
15,406,057 |
14,290,988 |
17,452,566 |
16,235,238 |
17,452,566 |
16,235,238 |
▲3 |
▲3 |
▲3 |
0 |
0 |
0 |
▲3 |
|
障がい者自立センター運営費 |
163,500 |
75,957 |
167,575 |
80,100 |
167,575 |
80,100 |
▲96 |
▲96 |
▲96 |
0 |
0 |
0 |
▲96 |
|
砂川厚生福祉センター運営費(義務) |
157,153 |
23,010 |
162,078 |
25,435 |
162,078 |
25,435 |
▲75 |
▲75 |
▲75 |
0 |
0 |
0 |
▲75 |
|
小計 |
15,726,710 |
14,389,955 |
17,782,219 |
16,340,773 |
17,782,219 |
16,340,773 |
▲174 |
▲174 |
▲174 |
0 |
0 |
0 |
▲174 |
経 |
障がい者自立相談支援センター運営費 |
18,851 |
18,851 |
18,154 |
18,154 |
18,154 |
18,154 |
▲14 |
▲14 |
▲14 |
0 |
0 |
0 |
▲14 |
|
障がい者手帳交付事業費 |
339,556 |
339,556 |
343,865 |
343,865 |
343,865 |
343,865 |
▲227 |
▲227 |
▲227 |
0 |
0 |
0 |
▲227 |
|
小計 |
358,407 |
358,407 |
362,019 |
362,019 |
362,019 |
362,019 |
▲241 |
▲241 |
▲241 |
0 |
0 |
0 |
▲241 |
政 |
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 |
418,040 |
418,040 |
398,178 |
398,178 |
398,178 |
398,178 |
▲5 |
▲5 |
▲5 |
0 |
0 |
0 |
▲5 |
|
こんごう福祉センター建替整備事業費 |
58,516 |
0 |
107,221 |
11,221 |
107,221 |
11,221 |
0 |
▲11,053 |
0 |
0 |
0 |
11,053 |
▲11,053 |
|
強度行動障がい支援者養成研修事業費 |
7,223 |
▲37 |
7,260 |
0 |
7,260 |
0 |
▲2 |
▲2 |
▲2 |
0 |
0 |
0 |
▲2 |
|
障がい者自立センター設備改修事業費 |
188,002 |
20,002 |
151,575 |
15,575 |
151,575 |
15,575 |
0 |
▲14,000 |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
▲14,000 |
|
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 |
0 |
0 |
33,294 |
4,294 |
33,294 |
4,294 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
小計 |
671,781 |
438,005 |
697,528 |
429,268 |
697,528 |
429,268 |
▲7 |
▲26,060 |
▲7 |
0 |
15,000 |
11,053 |
▲26,060 |
|
計 |
16,756,898 |
15,186,367 |
18,841,766 |
17,132,060 |
18,841,766 |
17,132,060 |
▲422 |
▲26,475 |
▲422 |
0 |
15,000 |
11,053 |
▲26,475 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
ひきこもり地域支援センター事業費 |
8,663 |
4,332 |
9,020 |
4,510 |
9,020 |
4,510 |
▲19 |
▲9 |
▲19 |
▲10 |
0 |
0 |
▲9 |
|
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 |
112,840 |
111,182 |
96,202 |
94,460 |
96,202 |
94,460 |
▲13 |
▲13 |
▲13 |
0 |
0 |
0 |
▲13 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
2,568 |
2,442 |
2,713 |
2,597 |
2,713 |
2,597 |
▲7 |
▲7 |
▲7 |
0 |
0 |
0 |
▲7 |
|
障がい福祉サービス情報公表事業費 |
1,807 |
936 |
1,778 |
916 |
1,778 |
916 |
▲3 |
▲3 |
▲3 |
0 |
0 |
0 |
▲3 |
|
小計 |
125,878 |
118,892 |
109,713 |
102,483 |
109,713 |
102,483 |
▲42 |
▲32 |
▲42 |
▲10 |
0 |
0 |
▲32 |
政 |
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 |
27,574 |
825 |
28,570 |
783 |
28,570 |
783 |
▲68 |
0 |
▲68 |
0 |
0 |
▲68 |
0 |
|
障がい者施設等整備事業費補助金 |
123,859 |
9,429 |
125,453 |
8,957 |
125,453 |
8,957 |
0 |
▲7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,000 |
|
小計 |
151,433 |
10,254 |
154,023 |
9,740 |
154,023 |
9,740 |
▲68 |
▲7,000 |
▲68 |
0 |
7,000 |
▲68 |
▲7,000 |
|
計 |
277,311 |
129,146 |
263,736 |
112,223 |
263,736 |
112,223 |
▲110 |
▲7,032 |
▲110 |
▲10 |
7,000 |
▲68 |
▲7,032 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
介護支援専門員資質向上事業費 |
17,870 |
▲2,727 |
18,212 |
▲1,840 |
18,212 |
▲1,840 |
▲3 |
▲3 |
▲3 |
0 |
0 |
0 |
▲3 |
|
介護保険審査会運営事業費 |
7,388 |
4,382 |
7,642 |
4,636 |
7,642 |
4,636 |
▲5 |
▲5 |
▲5 |
0 |
0 |
0 |
▲5 |
|
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 |
33,548 |
32,232 |
33,849 |
33,359 |
33,849 |
33,359 |
▲2 |
▲2 |
▲2 |
0 |
0 |
0 |
▲2 |
|
介護保険事業者指定・指導監査事業費 |
144,617 |
140,492 |
143,743 |
139,683 |
143,743 |
139,683 |
▲30 |
▲30 |
▲30 |
0 |
0 |
0 |
▲30 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
1,397 |
450 |
1,311 |
450 |
1,311 |
450 |
▲2 |
▲2 |
▲2 |
0 |
0 |
0 |
▲2 |
|
小計 |
204,820 |
174,829 |
204,757 |
176,288 |
204,757 |
176,288 |
▲42 |
▲42 |
▲42 |
0 |
0 |
0 |
▲42 |
政 |
高齢者虐待対応推進事業費 |
5,906 |
0 |
6,046 |
0 |
6,046 |
0 |
▲6 |
0 |
▲6 |
0 |
0 |
▲6 |
0 |
|
老人福祉施設等整備助成費 |
976,860 |
31,860 |
901,800 |
28,800 |
901,800 |
28,800 |
0 |
▲27,000 |
0 |
0 |
27,000 |
0 |
▲27,000 |
|
小計 |
982,766 |
31,860 |
907,846 |
28,800 |
907,846 |
28,800 |
▲6 |
▲27,000 |
▲6 |
0 |
27,000 |
▲6 |
▲27,000 |
|
計 |
1,187,586 |
206,689 |
1,112,603 |
205,088 |
1,112,603 |
205,088 |
▲48 |
▲27,042 |
▲48 |
0 |
27,000 |
▲6 |
▲27,042 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
修徳学院運営費(義務) |
123,678 |
51,979 |
124,150 |
43,952 |
124,150 |
43,952 |
▲11 |
▲11 |
▲11 |
0 |
0 |
0 |
▲11 |
|
子どもライフサポートセンター運営費(義務) |
97,063 |
56,206 |
90,664 |
48,639 |
90,664 |
48,639 |
▲29 |
▲29 |
▲29 |
0 |
0 |
0 |
▲29 |
|
小計 |
220,741 |
108,185 |
214,814 |
92,591 |
214,814 |
92,591 |
▲40 |
▲40 |
▲40 |
0 |
0 |
0 |
▲40 |
経 |
児童福祉???????????????††††?????† |
▲V?^,??,R?1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rё, 0 ,0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,906,D00 |
347 |
E00,000,000 |
|
子ども家庭センター運営費 |
273,314 |
234,722 |
275,715 |
234,242 |
275,715 |
234,242 |
1,626 |
1,626 |
1,626 |
0 |
0 |
0 |
1,626 |
|
児童虐待対応体制強化事業費 |
60,024 |
30,012 |
65,999 |
33,000 |
65,999 |
33,000 |
▲150 |
▲75 |
▲150 |
▲75 |
0 |
0 |
▲75 |
|
一時保護所等ケア強化事業費 |
58,883 |
31,722 |
62,255 |
31,554 |
62,255 |
31,554 |
▲166 |
▲89 |
▲166 |
▲77 |
0 |
0 |
▲89 |
|
修徳学院小舎交替制導入事業費 |
10,048 |
10,048 |
10,441 |
10,441 |
10,441 |
10,441 |
▲29 |
▲29 |
▲29 |
0 |
0 |
0 |
▲29 |
|
児童扶養手当支給事業費 |
4,276 |
4,276 |
3,967 |
3,967 |
3,967 |
3,967 |
6,526 |
6,526 |
6,526 |
0 |
0 |
0 |
6,526 |
|
特別児童扶養手当支給事業費 |
25,935 |
0 |
26,168 |
0 |
25,121 |
0 |
1,011 |
0 |
1,011 |
1,011 |
0 |
0 |
0 |
|
女性相談センター等運営費 |
102,382 |
69,689 |
112,915 |
69,624 |
112,915 |
69,624 |
▲296 |
▲296 |
▲296 |
0 |
0 |
0 |
▲296 |
|
小計 |
725,824,073 |
380,469 |
557,460 |
382,828 |
556,413 |
211,382,828 |
8,522 |
7,663 |
8,522 |
859 |
19,906,400 |
347 |
500,007,663 |
政 |
保育対策総合支援等事業費 |
439,729 |
240,665 |
412,604 |
253,006 |
386,250 |
243,618 |
▲50 |
▲3,525 |
▲50 |
3,475 |
0 |
0 |
▲3,525 |
|
安心こども基金事業費 |
8,821,602 |
0 |
5,731,790 |
0 |
5,731,790 |
0 |
▲11 |
0 |
▲11 |
0 |
0 |
▲11 |
0 |
|
地域限定保育士試験事業費 |
14,923 |
6,510 |
14,280 |
6,196 |
14,280 |
6,196 |
▲5 |
▲3 |
▲5 |
▲2 |
0 |
0 |
▲3 |
|
子ども家庭センター施設設備改修費 |
60,627 |
11,413 |
71,798 |
6,222 |
71,798 |
6,222 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
児童虐待対策費 |
403,049 |
243,714 |
394,752 |
227,482 |
394,752 |
227,482 |
3,120 |
1,501 |
3,120 |
1,619 |
0 |
0 |
1,501 |
|
児童福祉施設整備費補助金 |
252,868 |
21,623 |
273,783 |
21,262 |
273,783 |
21,262 |
0 |
▲18,000 |
0 |
0 |
18,000 |
0 |
▲18,000 |
|
子どもライフサポートセンター改修事業費 |
9,009 |
9,009 |
105,722 |
9,082 |
105,722 |
9,082 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 |
47,057 |
▲24,733 |
41,952 |
▲66,825 |
39,509 |
▲69,268 |
2,367 |
2,367 |
2,367 |
0 |
0 |
0 |
2,367 |
|
女性自立支援センター設備改修費 |
165,824 |
34,432 |
141,060 |
19,668 |
141,060 |
19,668 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
小計 |
10,214,688 |
542,633 |
7,187,741 |
476,093 |
7,158,944 |
464,262 |
5,421 |
▲33,660 |
5,421 |
5,092 |
34,000 |
▲11 |
▲33,660 |
|
計 |
736,259,502 |
1,031,287 |
7,960,015 |
951,512 |
7,930,171 |
211,939,681 |
13,903 |
▲26,037 |
13,903 |
5,951 |
19,940,400 |
336 |
499,973,963 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
755,157,640 |
16,936,801 |
29,328,406 |
18,803,088 |
29,294,940 |
229,790,989 |
12,728 |
▲98,249 |
12,728 |
10,023 |
19,996,400 |
11,301 |
499,901,751 |
|
義務的経費計 |
15,947,451 |
14,498,140 |
17,997,033 |
16,433,364 |
17,997,033 |
16,433,364 |
▲214 |
▲214 |
▲214 |
0 |
0 |
0 |
▲214 |
|
経常的経費計 |
726,835,423 |
1,285,046 |
1,552,052 |
1,268,651 |
1,551,005 |
212,268,651 |
7,875 |
7,121 |
7,875 |
754 |
19,906,400 |
347 |
500,007,121 |
|
政策的経費計 |
12,374,766 |
1,153,615 |
9,779,321 |
1,101,073 |
9,746,902 |
1,088,974 |
5,067 |
▲105,156 |
5,067 |
9,269 |
90,000 |
10,954 |
▲105,156 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
755,157,640 |
16,936,801 |
29,328,406 |
18,803,088 |
29,294,940 |
229,790,989 |
12,728 |
▲98,249 |
12,728 |
10,023 |
19,996,400 |
11,301 |
499,901,751 |