令和3年度 当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 | 部名 総務部 | 課名 人事局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 非常勤職員費 | 357,776 | 357,776 | 336,836 | 336,836 | 336,836 | 336,836 | ▲10,429 | ▲10,429 | ▲10,429 | 0 | 0 | 0 | ▲10,429 |
企画厚生事務費 | 15,202 | 15,202 | 15,671 | 15,671 | 15,671 | 15,671 | ▲14 | ▲14 | ▲14 | 0 | 0 | 0 | ▲14 | |
総務サービス事務費 | 5,493 | 5,368 | 5,870 | 5,745 | 5,870 | 5,745 | ▲6 | ▲6 | ▲6 | 0 | 0 | 0 | ▲6 | |
職員健康管理費 | 158,285 | 156,853 | 152,688 | 150,329 | 152,688 | 150,329 | ▲62 | ▲62 | ▲62 | 0 | 0 | 0 | ▲62 | |
小計 | 536,756 | 535,199 | 511,065 | 508,581 | 511,065 | 508,581 | ▲10,511 | ▲10,511 | ▲10,511 | 0 | 0 | 0 | ▲10,511 | |
政 | パソコン一斉シャットダウンシステム構築事業費 | 44,308 | 44,308 | 49,116 | 49,116 | 44,308 | 44,308 | 9,603 | 9,603 | 9,603 | 0 | 0 | 0 | 9,603 |
非常勤職員緊急雇用対策事業費 | 0 | 0 | 121,230 | 121,230 | 64,830 | 64,830 | ▲120 | ▲64,830 | ▲120 | 64,710 | 0 | 0 | ▲64,830 | |
小計 | 44,308 | 44,308 | 170,346 | 170,346 | 109,138 | 109,138 | 9,483 | ▲55,227 | 9,483 | 64,710 | 0 | 0 | ▲55,227 | |
計 | 581,064 | 579,507 | 681,411 | 678,927 | 620,203 | 617,719 | ▲1,028 | ▲65,738 | ▲1,028 | 64,710 | 0 | 0 | ▲65,738 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 市町村課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 政治団体等届出関係等事務費 | 5,417 | 5,189 | 5,252 | 5,036 | 5,252 | 5,036 | ▲6 | ▲6 | ▲6 | 0 | 0 | 0 | ▲6 |
政党助成事務事業費 | 1,351 | 0 | 1,419 | 0 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 6,768 | 5,189 | 6,671 | 5,036 | 6,671 | 5,036 | ▲6 | ▲6 | ▲6 | 0 | 0 | 0 | ▲6 | |
計 | 6,768 | 5,189 | 6,671 | 5,036 | 6,671 | 5,036 | ▲6 | ▲6 | ▲6 | 0 | 0 | 0 | ▲6 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 法務課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 法規等事務調整費 | 23,616 | 23,616 | 16,262 | 16,262 | 16,262 | 16,262 | ▲6 | ▲6 | ▲6 | 0 | 0 | 0 | ▲6 |
公益法人制度推進費 | 19,499 | 19,499 | 20,222 | 20,222 | 20,222 | 20,222 | ▲36 | ▲36 | ▲36 | 0 | 0 | 0 | ▲36 | |
小計 | 43,115 | 43,115 | 36,484 | 36,484 | 36,484 | 36,484 | ▲42 | ▲42 | ▲42 | 0 | 0 | 0 | ▲42 | |
計 | 43,115 | 43,115 | 36,484 | 36,484 | 36,484 | 36,484 | ▲42 | ▲42 | ▲42 | 0 | 0 | 0 | ▲42 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 統計課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 統計調査事務費 | 10,579 | 6,087 | 10,780 | 6,136 | 10,780 | 6,136 | ▲10 | ▲6 | ▲10 | ▲4 | 0 | 0 | ▲6 |
統計調査費 | 4,953,175 | 0 | 944,472 | 0 | 944,472 | 0 | ▲80 | 0 | ▲80 | ▲80 | 0 | 0 | 0 | |
統計普及諸費 | 13,383 | 876 | 12,391 | 408 | 12,391 | 408 | ▲24 | 0 | ▲24 | ▲24 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 4,977,137 | 6,963 | 967,643 | 6,544 | 967,643 | 6,544 | ▲114 | ▲6 | ▲114 | ▲108 | 0 | 0 | ▲6 | |
計 | 4,977,137 | 6,963 | 967,643 | 6,544 | 967,643 | 6,544 | ▲114 | ▲6 | ▲114 | ▲108 | 0 | 0 | ▲6 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 契約局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 契約管理事務費 | 31,076 | 31,076 | 31,762 | 31,762 | 31,762 | 31,762 | ▲55 | ▲55 | ▲55 | 0 | 0 | 0 | ▲55 |
小計 | 31,076 | 31,076 | 31,762 | 31,762 | 31,762 | 31,762 | ▲55 | ▲55 | ▲55 | 0 | 0 | 0 | ▲55 | |
計 | 31,076 | 31,076 | 31,762 | 31,762 | 31,762 | 31,762 | ▲55 | ▲55 | ▲55 | 0 | 0 | 0 | ▲55 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 庁舎室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 庁舎管理費 | 373,166 | 201,807 | 387,973 | 219,354 | 387,973 | 219,354 | ▲60 | ▲60 | ▲60 | 0 | 0 | 0 | ▲60 |
小計 | 373,166 | 201,807 | 387,973 | 219,354 | 387,973 | 219,354 | ▲60 | ▲60 | ▲60 | 0 | 0 | 0 | ▲60 | |
政 | 咲洲庁舎設備等改修費 | 614,452 | 614,452 | 686,939 | 686,939 | 662,346 | 662,346 | 0 | ▲599,000 | 0 | 0 | 599,000 | 0 | ▲599,000 |
庁舎設備等改修費 | 29,586 | 29,586 | 508,318 | 508,318 | 508,318 | 508,318 | 0 | ▲469,000 | 0 | 0 | 469,000 | 0 | ▲469,000 | |
庁舎管理費(政策) | 0 | 0 | 30,077 | 30,077 | 13,597 | 13,597 | 0 | ▲13,597 | 0 | 13,597 | 0 | 0 | ▲13,597 | |
小計 | 644,038 | 644,038 | 1,225,334 | 1,225,334 | 1,184,261 | 1,184,261 | 0 | ▲1,081,597 | 0 | 13,597 | 1,068,000 | 0 | ▲1,081,597 | |
計 | 1,017,204 | 845,845 | 1,613,307 | 1,444,688 | 1,572,234 | 1,403,615 | ▲60 | ▲1,081,657 | ▲60 | 13,597 | 1,068,000 | 0 | ▲1,081,657 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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部合計 | 6,656,364 | 1,511,695 | 3,337,278 | 2,203,441 | 3,234,997 | 2,101,160 | ▲1,305 | ▲1,147,504 | ▲1,305 | 78,199 | 1,068,000 | 0 | ▲1,147,504 | |
義務的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 5,968,018 | 823,349 | 1,941,598 | 807,761 | 1,941,598 | 807,761 | ▲10,788 | ▲10,680 | ▲10,788 | ▲108 | 0 | 0 | ▲10,680 | |
政策的経費計 | 688,346 | 688,346 | 1,395,680 | 1,395,680 | 1,293,399 | 1,293,399 | 9,483 | ▲1,136,824 | 9,483 | 78,307 | 1,068,000 | 0 | ▲1,136,824 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6,656,364 | 1,511,695 | 3,337,278 | 2,203,441 | 3,234,997 | 2,101,160 | ▲1,305 | ▲1,147,504 | ▲1,305 | 78,199 | 1,068,000 | 0 | ▲1,147,504 |