令和3年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
| 会計名 |
部名 スマートシティ戦略部 |
課名 地域戦略・特区推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
| 政 |
Osakaリモートワーク・モデルオフィス事業費 |
0 |
0 |
20,250 |
5,063 |
20,250 |
5,063 |
▲10,124 |
0 |
▲10,124 |
▲10,124 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
0 |
0 |
20,250 |
5,063 |
20,250 |
5,063 |
▲10,124 |
0 |
▲10,124 |
▲10,124 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
0 |
0 |
20,250 |
5,063 |
20,250 |
5,063 |
▲10,124 |
0 |
▲10,124 |
▲10,124 |
0 |
0 |
0 |
| 会計名 |
部名 スマートシティ戦略部 |
課名 デジタル行政推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
| 経 |
総合行政ネットワーク整備事業費 |
0 |
0 |
39,248 |
39,248 |
39,248 |
39,248 |
▲42 |
▲42 |
▲42 |
0 |
0 |
0 |
▲42 |
|
社会保障・税番号制度システム事業費 |
0 |
0 |
98,060 |
93,988 |
98,060 |
93,988 |
▲40,033 |
▲40,033 |
▲40,033 |
0 |
0 |
0 |
▲40,033 |
|
小計 |
0 |
0 |
137,308 |
133,236 |
137,308 |
133,236 |
▲40,075 |
▲40,075 |
▲40,075 |
0 |
0 |
0 |
▲40,075 |
| 政 |
RPA推進事業費 |
0 |
0 |
6,949 |
6,949 |
5,137 |
5,137 |
1,812 |
1,812 |
1,812 |
0 |
0 |
0 |
1,812 |
|
AI-OCR推進導入事業費 |
0 |
0 |
1,513 |
1,513 |
0 |
0 |
1,513 |
1,513 |
1,513 |
0 |
0 |
0 |
1,513 |
|
行政DX推進事業費 |
0 |
0 |
39,386 |
39,386 |
10,326 |
10,326 |
1,357 |
1,357 |
1,357 |
0 |
0 |
0 |
1,357 |
|
小計 |
0 |
0 |
47,848 |
47,848 |
15,463 |
15,463 |
4,682 |
4,682 |
4,682 |
0 |
0 |
0 |
4,682 |
|
計 |
0 |
0 |
185,156 |
181,084 |
152,771 |
148,699 |
▲35,393 |
▲35,393 |
▲35,393 |
0 |
0 |
0 |
▲35,393 |
| 会計名 |
部名 スマートシティ戦略部 |
課名 ICT基盤課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
| 経 |
情報処理調整事務費 |
0 |
0 |
28,393 |
28,393 |
28,393 |
28,393 |
▲8,897 |
▲8,897 |
▲8,897 |
0 |
0 |
0 |
▲8,897 |
|
情報基盤整備事業費 |
0 |
0 |
663,475 |
656,293 |
663,475 |
656,293 |
4,215 |
4,215 |
4,215 |
0 |
0 |
0 |
4,215 |
|
小計 |
0 |
0 |
691,868 |
684,686 |
691,868 |
684,686 |
▲4,682 |
▲4,682 |
▲4,682 |
0 |
0 |
0 |
▲4,682 |
|
計 |
0 |
0 |
691,868 |
684,686 |
691,868 |
684,686 |
▲4,682 |
▲4,682 |
▲4,682 |
0 |
0 |
0 |
▲4,682 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
0 |
0 |
897,274 |
870,833 |
864,889 |
838,448 |
▲50,199 |
▲40,075 |
▲50,199 |
▲10,124 |
0 |
0 |
▲40,075 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
829,176 |
817,922 |
829,176 |
817,922 |
▲44,757 |
▲44,757 |
▲44,757 |
0 |
0 |
0 |
▲44,757 |
|
政策的経費計 |
0 |
0 |
68,098 |
52,911 |
35,713 |
20,526 |
▲5,442 |
4,682 |
▲5,442 |
▲10,124 |
0 |
0 |
4,682 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
0 |
0 |
897,274 |
870,833 |
864,889 |
838,448 |
▲50,199 |
▲40,075 |
▲50,199 |
▲10,124 |
0 |
0 |
▲40,075 |