令和3年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,326 |
2,045 |
11,326 |
681 |
0 |
8,600 |
2,045 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,326 |
2,045 |
11,326 |
681 |
0 |
8,600 |
2,045 |
|
計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,326 |
2,045 |
11,326 |
681 |
0 |
8,600 |
2,045 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
セーフティネット強化事業費(地域福祉事業) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
900 |
900 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
900 |
900 |
0 |
0 |
0 |
政 |
生活困窮者自立支援事業費 |
82,184 |
20,731 |
81,270 |
20,867 |
80,199 |
20,599 |
25,710 |
5,000 |
25,710 |
20,710 |
0 |
0 |
5,000 |
|
セーフティネット強化事業費(社会援護事業) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247,952 |
0 |
247,952 |
247,952 |
0 |
0 |
0 |
|
社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76,987 |
0 |
76,987 |
76,987 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
82,184 |
20,731 |
81,270 |
20,867 |
80,199 |
20,599 |
350,649 |
5,000 |
350,649 |
345,649 |
0 |
0 |
5,000 |
|
計 |
82,184 |
20,731 |
81,270 |
20,867 |
80,199 |
20,599 |
351,549 |
5,000 |
351,549 |
346,549 |
0 |
0 |
5,000 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 社会援護課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228,236 |
3,500 |
228,236 |
224,736 |
0 |
0 |
3,500 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228,236 |
3,500 |
228,236 |
224,736 |
0 |
0 |
3,500 |
|
計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228,236 |
3,500 |
228,236 |
224,736 |
0 |
0 |
3,500 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉人材・法人指導課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) |
156,255 |
0 |
163,019 |
0 |
160,468 |
0 |
90,930 |
0 |
90,930 |
0 |
0 |
90,930 |
0 |
|
小計 |
156,255 |
0 |
163,019 |
0 |
160,468 |
0 |
90,930 |
0 |
90,930 |
0 |
0 |
90,930 |
0 |
|
計 |
156,255 |
0 |
163,019 |
0 |
160,468 |
0 |
90,930 |
0 |
90,930 |
0 |
0 |
90,930 |
0 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金 |
0 |
0 |
27,900 |
9,300 |
27,900 |
9,300 |
▲27,900 |
▲9,300 |
▲27,900 |
▲18,600 |
0 |
0 |
▲9,300 |
|
小計 |
0 |
0 |
27,900 |
9,300 |
27,900 |
9,300 |
▲27,900 |
▲9,300 |
▲27,900 |
▲18,600 |
0 |
0 |
▲9,300 |
|
計 |
0 |
0 |
27,900 |
9,300 |
27,900 |
9,300 |
▲27,900 |
▲9,300 |
▲27,900 |
▲18,600 |
0 |
0 |
▲9,300 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい福祉サービス等事業者継続支援事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385,455 |
128,485 |
385,455 |
256,970 |
0 |
0 |
128,485 |
|
セーフティネット強化事業費(障がい者福祉事業) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,750 |
0 |
3,750 |
3,750 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389,205 |
128,485 |
389,205 |
260,720 |
0 |
0 |
128,485 |
政 |
金剛コロニー再編整備推進費 |
197,335 |
67,335 |
1,014,954 |
114,954 |
1,014,954 |
114,954 |
▲191 |
▲191 |
▲191 |
0 |
0 |
0 |
▲191 |
|
小計 |
197,335 |
67,335 |
1,014,954 |
114,954 |
1,014,954 |
114,954 |
▲191 |
▲191 |
▲191 |
0 |
0 |
0 |
▲191 |
|
計 |
197,335 |
67,335 |
1,014,954 |
114,954 |
1,014,954 |
114,954 |
389,014 |
128,294 |
389,014 |
260,720 |
0 |
0 |
128,294 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
地域医療介護総合確保基金積立金 |
142,405 |
44,876 |
4,931,335 |
1,642,328 |
2,546,046 |
847,549 |
2,235,034 |
744,714 |
2,235,034 |
1,489,427 |
0 |
893 |
744,714 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) |
143,051 |
0 |
432,106 |
0 |
430,912 |
0 |
868,378 |
0 |
868,378 |
0 |
0 |
868,378 |
0 |
|
介護職チームケア実践力向上推進事業費 |
0 |
0 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0 |
▲30,000 |
0 |
▲30,000 |
▲30,000 |
0 |
0 |
0 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) |
5,598,870 |
0 |
5,857,274 |
0 |
5,857,274 |
0 |
2,103,376 |
0 |
2,103,376 |
0 |
0 |
2,103,376 |
0 |
|
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 |
216,000 |
0 |
214,200 |
1,404 |
214,200 |
1,404 |
▲195,000 |
▲2 |
▲195,000 |
▲129,998 |
▲65,000 |
0 |
▲2 |
|
介護施設等感染拡大防止対策支援事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,920 |
0 |
25,920 |
25,920 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
6,100,326 |
44,876 |
11,464,915 |
1,643,732 |
9,078,432 |
848,953 |
5,007,708 |
744,712 |
5,007,708 |
1,355,349 |
▲65,000 |
2,972,647 |
744,712 |
|
計 |
6,100,326 |
44,876 |
11,464,915 |
1,643,732 |
9,078,432 |
848,953 |
5,007,708 |
744,712 |
5,007,708 |
1,355,349 |
▲65,000 |
2,972,647 |
744,712 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
児童福祉推進事業費 |
30,300 |
30,154 |
32,319 |
30,978 |
32,319 |
30,978 |
804,308 |
395,500 |
443,708 |
228,508 |
0 |
0 |
215,200 |
|
特別児童扶養手当支給事業費 |
25,935 |
0 |
26,955 |
0 |
25,908 |
0 |
▲787 |
0 |
▲787 |
▲787 |
0 |
0 |
0 |
|
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 |
6,791 |
6,791 |
6,631 |
6,631 |
6,631 |
6,631 |
4,320 |
0 |
4,320 |
4,320 |
0 |
0 |
0 |
|
女性相談センター等運営費 |
102,382 |
69,689 |
112,915 |
69,624 |
112,915 |
69,624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
母子父子福祉推進事業費 |
1,757 |
1,757 |
134 |
134 |
134 |
134 |
▲134 |
▲134 |
▲134 |
0 |
0 |
0 |
▲134 |
|
小計 |
167,165 |
108,391 |
178,954 |
107,367 |
177,907 |
107,367 |
807,707 |
395,366 |
447,107 |
232,041 |
0 |
0 |
215,066 |
政 |
保育対策総合支援等事業費 |
439,729 |
240,665 |
412,698 |
247,553 |
390,250 |
240,118 |
▲94 |
5,453 |
▲4,000 |
▲7,500 |
0 |
0 |
3,500 |
|
地域少子化対策重点推進事業費 |
42,250 |
0 |
375,906 |
0 |
375,906 |
0 |
▲313,546 |
0 |
▲313,546 |
▲313,546 |
0 |
0 |
0 |
|
子どもライフサポートセンター改修事業費 |
9,009 |
9,009 |
105,722 |
8,322 |
105,722 |
8,322 |
0 |
760 |
0 |
▲991 |
0 |
231 |
760 |
|
特別児童扶養手当システム改修事業費 |
7,260 |
6,490 |
4,855 |
4,020 |
4,855 |
4,020 |
0 |
▲787 |
0 |
787 |
0 |
0 |
▲787 |
|
ひとり親家庭等自立支援事業費 |
61,286 |
18,134 |
61,427 |
18,344 |
60,680 |
18,112 |
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
134 |
|
小計 |
559,534 |
274,298 |
960,608 |
278,239 |
937,413 |
270,572 |
▲313,506 |
5,560 |
▲317,412 |
▲321,250 |
0 |
231 |
3,607 |
|
計 |
726,699 |
382,689 |
1,139,562 |
385,606 |
1,115,320 |
377,939 |
494,201 |
400,926 |
129,695 |
▲89,209 |
0 |
231 |
218,673 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
7,262,799 |
515,631 |
13,891,620 |
2,174,459 |
11,477,273 |
1,371,745 |
6,545,064 |
1,275,177 |
6,180,558 |
2,080,226 |
▲65,000 |
3,072,408 |
1,092,924 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
167,165 |
108,391 |
178,954 |
107,367 |
177,907 |
107,367 |
1,197,812 |
523,851 |
837,212 |
493,661 |
0 |
0 |
343,551 |
|
政策的経費計 |
7,095,634 |
407,240 |
13,712,666 |
2,067,092 |
11,299,366 |
1,264,378 |
5,347,252 |
751,326 |
5,343,346 |
1,586,565 |
▲65,000 |
3,072,408 |
749,373 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
7,262,799 |
515,631 |
13,891,620 |
2,174,459 |
11,477,273 |
1,371,745 |
6,545,064 |
1,275,177 |
6,180,558 |
2,080,226 |
▲65,000 |
3,072,408 |
1,092,924 |