令和2年度
補正予算(一般会計第17号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
庁舎営繕費<政策的経費> |
96,595 |
52,595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
小計 |
96,595 |
52,595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
計 |
96,595 |
52,595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
舗装道補修費 |
2,477,530 |
76,880 |
▲107,745 |
▲16,286 |
▲107,745 |
▲16,286 |
0 |
▲22,000 |
0 |
0 |
22,000 |
0 |
▲22,000 |
|
道路改良費 |
15,060,654 |
518,100 |
▲4,687,206 |
▲187,878 |
▲4,687,206 |
▲187,878 |
0 |
86,000 |
0 |
0 |
▲86,000 |
0 |
86,000 |
|
国直轄事業負担金 |
1,915,000 |
3,000 |
▲333,177 |
▲33,177 |
▲333,177 |
▲33,177 |
0 |
32,000 |
0 |
0 |
▲32,000 |
0 |
32,000 |
|
街路費 |
7,410,294 |
131,218 |
▲2,742,490 |
▲169,220 |
▲2,742,490 |
▲169,220 |
0 |
111,000 |
0 |
0 |
▲111,000 |
0 |
111,000 |
|
連続立体交差費 |
10,275,889 |
21,889 |
2,057,244 |
46,726 |
2,057,244 |
46,726 |
0 |
▲67,000 |
0 |
0 |
67,000 |
0 |
▲67,000 |
|
モノレール道整備費 |
3,285,012 |
100,350 |
▲394,483 |
599 |
▲394,483 |
599 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
阪神高速道路建設費 |
104,000 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
道路防災費 |
1,223,926 |
29,926 |
32,815 |
▲40,685 |
32,815 |
▲40,685 |
0 |
19,000 |
0 |
0 |
▲19,000 |
0 |
19,000 |
|
橋りょう補修費 |
4,295,560 |
319,060 |
331,527 |
5,922 |
331,527 |
5,922 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,928,550 |
884,884 |
▲741,276 |
▲37,307 |
▲741,276 |
▲37,307 |
0 |
▲32,000 |
0 |
0 |
32,000 |
0 |
▲32,000 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
635,657 |
3,546 |
▲170,189 |
▲13,585 |
▲170,189 |
▲13,585 |
0 |
12,000 |
0 |
0 |
▲12,000 |
0 |
12,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,568,671 |
174,637 |
209,407 |
▲2,074 |
209,407 |
▲2,074 |
0 |
▲12,000 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
▲12,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
174,570 |
3,570 |
32,769 |
3,769 |
32,769 |
3,769 |
0 |
▲6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
▲6,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
237,031 |
11,031 |
▲151,923 |
▲40,923 |
▲151,923 |
▲40,923 |
0 |
36,000 |
0 |
0 |
▲36,000 |
0 |
36,000 |
|
小計 |
52,592,344 |
2,281,091 |
▲6,664,727 |
▲484,119 |
▲6,664,727 |
▲484,119 |
0 |
141,000 |
0 |
0 |
▲141,000 |
0 |
141,000 |
|
計 |
52,592,344 |
2,281,091 |
▲6,664,727 |
▲484,119 |
▲6,664,727 |
▲484,119 |
0 |
141,000 |
0 |
0 |
▲141,000 |
0 |
141,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
国直轄事業負担金 |
6,790,000 |
6,000 |
▲376,863 |
▲70,863 |
▲376,863 |
▲70,863 |
0 |
68,000 |
0 |
0 |
▲68,000 |
0 |
68,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
436,000 |
32,975 |
▲1,000 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
河川環境整備費 |
317,000 |
6,000 |
34,000 |
2,000 |
34,000 |
2,000 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
河川改良費 |
6,409,222 |
1,196,222 |
102,720 |
▲9,000 |
102,720 |
▲9,000 |
0 |
▲39,000 |
0 |
0 |
39,000 |
0 |
▲39,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,355,246 |
899,139 |
▲95,011 |
▲23,000 |
▲95,011 |
▲23,000 |
0 |
▲29,000 |
0 |
0 |
29,000 |
0 |
▲29,000 |
|
津波・高潮対策費 |
10,498,853 |
7,853 |
▲2,700,000 |
0 |
▲2,700,000 |
0 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
都市小河川改良費 |
70,000 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
ダム建設費 |
9,684,282 |
444,812 |
986,668 |
46,462 |
986,668 |
46,462 |
0 |
▲48,000 |
0 |
0 |
48,000 |
0 |
▲48,000 |
|
通常砂防費 |
1,253,091 |
63,091 |
1,150 |
▲2,925 |
1,150 |
▲2,925 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,161,168 |
1,707,328 |
▲100 |
▲755,100 |
▲100 |
▲755,100 |
0 |
▲6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
▲6,000 |
|
土砂災害対策費 |
583,190 |
147,190 |
▲3,600 |
▲3,600 |
▲3,600 |
▲3,600 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
270,000 |
3,000 |
▲170,000 |
▲9,000 |
▲170,000 |
▲9,000 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
河川更新費 |
630,000 |
58,000 |
▲100 |
900 |
▲100 |
900 |
0 |
▲56,000 |
0 |
0 |
56,000 |
0 |
▲56,000 |
|
小計 |
48,458,052 |
4,574,610 |
▲2,222,136 |
▲824,126 |
▲2,222,136 |
▲824,126 |
0 |
▲125,000 |
0 |
0 |
125,000 |
0 |
▲125,000 |
|
計 |
48,458,052 |
4,574,610 |
▲2,222,136 |
▲824,126 |
▲2,222,136 |
▲824,126 |
0 |
▲125,000 |
0 |
0 |
125,000 |
0 |
▲125,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
164,436 |
10,436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
公園緑地整備費 |
1,539,338 |
319,338 |
194,350 |
▲34,800 |
194,350 |
▲34,800 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
国直轄事業負担金 |
125,306 |
3,561 |
▲58,378 |
▲6,082 |
▲58,378 |
▲6,082 |
0 |
4,000 |
0 |
0 |
▲4,000 |
0 |
4,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,257,216 |
154,609 |
24,500 |
24,250 |
24,500 |
24,250 |
0 |
▲58,000 |
0 |
0 |
58,000 |
0 |
▲58,000 |
|
市街地整備総合事業費<政策的経費> |
463,815 |
5,842 |
19,255 |
19,255 |
19,255 |
19,255 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
小計 |
3,550,111 |
493,786 |
179,727 |
2,623 |
179,727 |
2,623 |
0 |
▲60,000 |
0 |
0 |
60,000 |
0 |
▲60,000 |
|
計 |
3,550,111 |
493,786 |
179,727 |
2,623 |
179,727 |
2,623 |
0 |
▲60,000 |
0 |
0 |
60,000 |
0 |
▲60,000 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
104,697,102 |
7,402,082 |
▲8,707,136 |
▲1,305,622 |
▲8,707,136 |
▲1,305,622 |
0 |
▲46,000 |
0 |
0 |
46,000 |
0 |
▲46,000 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
104,697,102 |
7,402,082 |
▲8,707,136 |
▲1,305,622 |
▲8,707,136 |
▲1,305,622 |
0 |
▲46,000 |
0 |
0 |
46,000 |
0 |
▲46,000 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
104,697,102 |
7,402,082 |
▲8,707,136 |
▲1,305,622 |
▲8,707,136 |
▲1,305,622 |
0 |
▲46,000 |
0 |
0 |
46,000 |
0 |
▲46,000 |