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令和2年度補正予算(一般会計第17号)等通常
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一般会計 都市整備部 総括表
> 補正総括表
令和2年度 補正予算(一般会計第17号)等 補正総括表
会計名
部名 都市整備部
(単位 千円)
課名
区分
事業名
当年度現計額
補正額
査定額
財源内訳
一般財源
一般財源
国庫支出金
地方債
その他
一般財源
都市整備総務課
義
収用委員会委員報酬
19,986
19,908
▲5,619
▲5,619
▲5,619
0
0
0
▲5,619
小計
19,986
19,908
▲5,619
▲5,619
▲5,619
0
0
0
▲5,619
経
収用委員会費
66,682
▲8,039
▲47,660
6,113
▲47,660
0
0
▲53,773
6,113
市町村指導監督費
6,256
0
▲1,261
0
▲1,261
▲1,261
0
0
0
都市整備事業精算返納金
5
5
440
440
440
0
0
0
440
非常勤職員費
330,877
330,877
▲1,011
▲1,011
▲1,011
0
0
0
▲1,011
庁舎営繕費
204,266
195,042
▲11,831
▲11,831
▲11,831
0
0
0
▲11,831
審議会費
10,603
10,603
▲4,090
▲4,090
▲4,090
0
0
0
▲4,090
小計
618,689
528,488
▲65,413
▲10,379
▲65,413
▲1,261
0
▲53,773
▲10,379
計
638,675
548,396
▲71,032
▲15,998
▲71,032
▲1,261
0
▲53,773
▲15,998
交通道路室
経
各種協会負担金
957
957
▲80
▲80
▲80
0
0
0
▲80
道路監理費
137,826
▲2,153,932
▲9,208
▲9,208
▲9,208
0
0
0
▲9,208
道路維持修繕費
2,707,819
2,435,964
▲79,219
▲53,485
▲79,219
0
0
▲25,734
▲53,485
小計
2,846,602
282,989
▲88,507
▲62,773
▲88,507
0
0
▲25,734
▲62,773
政
舗装道補修費
2,477,530
76,880
▲107,745
▲16,286
▲107,745
▲40,759
▲3,000
▲47,700
▲16,286
道路改良費
15,060,654
518,100
▲4,687,206
▲187,878
▲4,687,206
▲2,270,031
▲1,687,000
▲542,297
▲187,878
国直轄事業負担金
1,915,000
3,000
▲333,177
▲33,177
▲333,177
0
▲300,000
0
▲33,177
街路費
7,410,294
131,218
▲2,742,490
▲169,220
▲2,742,490
▲1,446,270
▲1,017,000
▲110,000
▲169,220
連続立体交差費
10,275,889
21,889
2,057,244
46,726
2,057,244
1,281,500
422,000
307,018
46,726
モノレール道整備費
3,285,012
100,350
▲394,483
599
▲394,483
▲212,382
▲75,000
▲107,700
599
道路防災費
1,223,926
29,926
32,815
▲40,685
32,815
77,500
▲4,000
0
▲40,685
橋りょう補修費
4,295,560
319,060
331,527
5,922
331,527
136,605
194,000
▲5,000
5,922
交通安全施設等整備費
3,928,550
884,884
▲741,276
▲37,307
▲741,276
▲319,400
▲331,000
▲53,569
▲37,307
道路橋りょう等調査費
106,488
106,488
▲106,488
▲106,488
▲106,488
0
0
0
▲106,488
道路改良費(電線共同溝)
635,657
3,546
▲170,189
▲13,585
▲170,189
▲93,604
▲63,000
0
▲13,585
道路維持修繕費<政策的経費>
1,568,671
174,637
209,407
▲2,074
209,407
124,167
99,000
▲11,686
▲2,074
大阪府道路公社路線移管事業費
200
200
▲200
▲200
▲200
0
0
0
▲200
国直轄事業負担金(八尾空港)
174,570
3,570
32,769
3,769
32,769
0
29,000
0
3,769
総合都市交通体系調査費
66,000
44,000
39,300
26,200
39,300
13,100
0
0
26,200
交通安全普及費
21,658
21,658
▲2,724
▲2,724
▲2,724
0
0
0
▲2,724
大阪圏鉄道網整備費
2,450,550
550
▲191,169
▲169
▲191,169
0
▲191,000
0
▲169
公共交通戦略推進費
26,300
26,300
14,907
14,907
14,907
0
0
0
14,907
可動式ホーム柵整備費
237,031
11,031
▲151,923
▲40,923
▲151,923
0
▲111,000
0
▲40,923
鉄道地震防災対策費
221,120
221,120
▲94,670
▲94,670
▲94,670
0
0
0
▲94,670
小計
55,380,660
2,698,407
▲7,005,771
▲647,263
▲7,005,771
▲2,749,574
▲3,038,000
▲570,934
▲647,263
計
58,227,262
2,981,396
▲7,094,278
▲710,036
▲7,094,278
▲2,749,574
▲3,038,000
▲596,668
▲710,036
河川室
経
河川管理費
106,503
102,368
▲2,643
▲2,643
▲2,643
0
0
0
▲2,643
河川維持費
1,816,459
535,026
▲21,232
▲15,682
▲21,232
0
0
▲5,550
▲15,682
砂防修繕費
36,452
36,452
▲92
▲92
▲92
0
0
0
▲92
運営費
13,996
13,908
▲833
▲833
▲833
0
0
0
▲833
運営費
93,154
82,675
▲1,918
▲1,589
▲1,918
0
0
▲329
▲1,589
小計
2,066,564
770,429
▲26,718
▲20,839
▲26,718
0
0
▲5,879
▲20,839
政
国直轄事業負担金
6,790,000
6,000
▲376,863
▲70,863
▲376,863
0
▲306,000
0
▲70,863
急傾斜地崩壊対策費
436,000
32,975
▲1,000
0
▲1,000
0
▲1,000
0
0
河川環境整備費
317,000
6,000
34,000
2,000
34,000
17,000
15,000
0
2,000
河川改良費
6,409,222
1,196,222
102,720
▲9,000
102,720
91,000
100,000
▲79,280
▲9,000
寝屋川水系改良費
6,355,246
899,139
▲95,011
▲23,000
▲95,011
▲246,000
183,000
▲9,011
▲23,000
津波・高潮対策費
10,498,853
7,853
▲2,700,000
0
▲2,700,000
▲2,031,000
▲466,000
▲203,000
0
地すべり対策費
61,000
0
▲8,000
0
▲8,000
0
▲8,000
0
0
ダム建設費
9,684,282
444,812
986,668
46,462
986,668
570,206
420,000
▲50,000
46,462
通常砂防費
1,253,091
63,091
1,150
▲2,925
1,150
1,075
3,000
0
▲2,925
河川維持費<政策的経費>
5,161,168
1,707,328
▲100
▲755,100
▲100
0
755,000
0
▲755,100
砂防修繕費<政策的経費>
300,972
209,972
▲1,000
▲55,000
▲1,000
0
54,000
0
▲55,000
土砂災害対策費
583,190
147,190
▲3,600
▲3,600
▲3,600
0
0
0
▲3,600
避難行動支援事業費
2,167
2,167
▲397
▲397
▲397
0
0
0
▲397
水防災情報システム再整備事業費
270,000
3,000
▲170,000
▲9,000
▲170,000
▲85,000
▲76,000
0
▲9,000
河川更新費
630,000
58,000
▲100
900
▲100
0
▲1,000
0
900
運営費<政策的経費>
4,242
4,242
▲4,242
▲4,242
▲4,242
0
0
0
▲4,242
小計
48,756,433
4,787,991
▲2,235,775
▲883,765
▲2,235,775
▲1,682,719
672,000
▲341,291
▲883,765
計
50,822,997
5,558,420
▲2,262,493
▲904,604
▲2,262,493
▲1,682,719
672,000
▲347,170
▲904,604
下水道室
政
大阪府流域下水道事業会計繰出金
14,862,409
14,862,409
▲796,124
▲796,124
▲796,124
0
0
0
▲796,124
小計
14,862,409
14,862,409
▲796,124
▲796,124
▲796,124
0
0
0
▲796,124
計
14,862,409
14,862,409
▲796,124
▲796,124
▲796,124
0
0
0
▲796,124
事業管理室
経
職員研修費
2,331
▲579
▲672
▲672
▲672
0
0
0
▲672
各種協会負担金
340
340
▲20
▲20
▲20
0
0
0
▲20
地域維持管理連携支援費
12,936
12,535
0
▲484
0
0
0
484
▲484
小計
15,607
12,296
▲692
▲1,176
▲692
0
0
484
▲1,176
政
現年災害復旧費
490,000
200
▲70,000
2,400
▲70,000
▲133,400
▲26,000
87,000
2,400
過年災害復旧費
20,500
827
21,858
▲124,921
21,858
101,779
45,000
0
▲124,921
小計
510,500
1,027
▲48,142
▲122,521
▲48,142
▲31,621
19,000
87,000
▲122,521
計
526,107
13,323
▲48,834
▲123,697
▲48,834
▲31,621
19,000
87,484
▲123,697
都市計画室
経
都市計画指導調査費
30,161
30,161
▲6,006
▲6,006
▲6,006
0
0
0
▲6,006
府道緑化事業費
689,130
689,031
▲2,550
▲2,550
▲2,550
0
0
0
▲2,550
公園管理費
2,619,079
2,248,333
▲14
▲14
▲14
0
0
0
▲14
小計
3,338,370
2,967,525
▲8,570
▲8,570
▲8,570
0
0
0
▲8,570
政
公園緑地整備費
1,539,338
319,338
194,350
▲34,800
194,350
119,150
110,000
0
▲34,800
国直轄事業負担金
125,306
3,561
▲58,378
▲6,082
▲58,378
0
▲52,000
▲296
▲6,082
公園管理費<政策的経費>
1,257,216
154,609
24,500
24,250
24,500
68,250
▲68,000
0
24,250
泉佐野丘陵緑地整備事業費
65,192
65,192
▲40
▲40
▲40
0
0
0
▲40
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金
1,094,168
1,094,168
▲532,702
▲532,702
▲532,702
0
0
0
▲532,702
市街地整備総合事業費<政策的経費>
463,815
5,842
19,255
19,255
19,255
0
0
0
19,255
小計
4,545,035
1,642,710
▲353,015
▲530,119
▲353,015
187,400
▲10,000
▲296
▲530,119
計
7,883,405
4,610,235
▲361,585
▲538,689
▲361,585
187,400
▲10,000
▲296
▲538,689
用地課
経
公共物管理費
1,467
1,467
▲1,467
▲1,467
▲1,467
0
0
0
▲1,467
土地利用対策費
67,519
67,519
▲5
▲5
▲5
0
0
0
▲5
財産管理事業費
40,378
40,357
▲36,328
▲36,307
▲36,328
▲21
0
0
▲36,307
小計
109,364
109,343
▲37,800
▲37,779
▲37,800
▲21
0
0
▲37,779
政
未利用地処理促進費
101,545
39,758
▲28,641
0
▲28,641
0
0
▲28,641
0
小計
101,545
39,758
▲28,641
0
▲28,641
0
0
▲28,641
0
計
210,909
149,101
▲66,441
▲37,779
▲66,441
▲21
0
▲28,641
▲37,779
部合計
133,171,764
28,723,280
▲10,700,787
▲3,126,927
▲10,700,787
▲4,277,796
▲2,357,000
▲939,064
▲3,126,927
義務的経費計
19,986
19,908
▲5,619
▲5,619
▲5,619
0
0
0
▲5,619
経常的経費計
8,995,196
4,671,070
▲227,700
▲141,516
▲227,700
▲1,282
0
▲84,902
▲141,516
政策的経費計
124,156,582
24,032,302
▲10,467,468
▲2,979,792
▲10,467,468
▲4,276,514
▲2,357,000
▲854,162
▲2,979,792
人件費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計
133,171,764
28,723,280
▲10,700,787
▲3,126,927
▲10,700,787
▲4,277,796
▲2,357,000
▲939,064
▲3,126,927
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