令和元年度
補正予算(一般会計第5号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
舗装道補修費 |
2,506,333 |
99,095 |
▲55,308 |
▲10,122 |
▲55,308 |
▲10,122 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
|
道路改良費 |
14,011,802 |
517,427 |
▲64,240 |
▲23,038 |
▲64,240 |
▲23,038 |
0 |
35,000 |
0 |
0 |
▲35,000 |
0 |
35,000 |
|
国直轄事業負担金 |
2,016,667 |
3,667 |
▲537,155 |
▲53,155 |
▲537,155 |
▲53,155 |
0 |
55,000 |
0 |
0 |
▲55,000 |
0 |
55,000 |
|
街路費 |
14,946,836 |
134,664 |
▲3,571,992 |
4,412,607 |
▲3,571,992 |
4,412,607 |
0 |
157,000 |
0 |
0 |
▲157,000 |
0 |
157,000 |
|
モノレール道整備費 |
875,012 |
103,962 |
▲181,640 |
▲13,630 |
▲181,640 |
▲13,630 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
|
道路防災費 |
2,397,126 |
28,126 |
▲782,012 |
8,816 |
▲782,012 |
8,816 |
0 |
4,000 |
0 |
0 |
▲4,000 |
0 |
4,000 |
|
橋りょう補修費 |
5,360,300 |
341,915 |
▲1,391,730 |
▲143,964 |
▲1,391,730 |
▲143,964 |
0 |
70,000 |
0 |
0 |
▲70,000 |
0 |
70,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,495,103 |
895,033 |
▲191,206 |
▲4,244 |
▲191,206 |
▲4,244 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
733,377 |
3,200 |
▲266,945 |
▲17,125 |
▲266,945 |
▲17,125 |
0 |
19,000 |
0 |
0 |
▲19,000 |
0 |
19,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
200,000 |
4,000 |
▲194,067 |
▲49,067 |
▲194,067 |
▲49,067 |
0 |
47,000 |
0 |
0 |
▲47,000 |
0 |
47,000 |
|
小計 |
46,542,556 |
2,131,089 |
▲7,236,295 |
4,107,078 |
▲7,236,295 |
4,107,078 |
0 |
400,000 |
0 |
0 |
▲400,000 |
0 |
400,000 |
|
計 |
46,542,556 |
2,131,089 |
▲7,236,295 |
4,107,078 |
▲7,236,295 |
4,107,078 |
0 |
400,000 |
0 |
0 |
▲400,000 |
0 |
400,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
国直轄事業負担金 |
5,920,000 |
9,000 |
▲1,000,808 |
▲97,808 |
▲1,000,808 |
▲97,808 |
0 |
104,000 |
0 |
0 |
▲104,000 |
0 |
104,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
503,000 |
51,250 |
▲2,276 |
▲7,166 |
▲2,276 |
▲7,166 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
▲6,000 |
0 |
6,000 |
|
河川改良費 |
6,965,262 |
1,191,262 |
▲305,203 |
▲10,336 |
▲305,203 |
▲10,336 |
0 |
12,000 |
0 |
0 |
▲12,000 |
0 |
12,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,975,597 |
898,324 |
▲900,344 |
▲105,342 |
▲900,344 |
▲105,342 |
0 |
85,000 |
0 |
0 |
▲85,000 |
0 |
85,000 |
|
津波・高潮対策費 |
9,003,753 |
8,753 |
▲4,877,476 |
▲34,476 |
▲4,877,476 |
▲34,476 |
0 |
37,000 |
0 |
0 |
▲37,000 |
0 |
37,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
310,000 |
3,000 |
▲100,000 |
▲8,000 |
▲100,000 |
▲8,000 |
0 |
13,000 |
0 |
0 |
▲13,000 |
0 |
13,000 |
|
河川更新費 |
622,500 |
38,500 |
▲100 |
900 |
▲100 |
900 |
0 |
24,000 |
0 |
0 |
▲24,000 |
0 |
24,000 |
|
小計 |
29,300,112 |
2,200,089 |
▲7,186,207 |
▲262,228 |
▲7,186,207 |
▲262,228 |
0 |
281,000 |
0 |
0 |
▲281,000 |
0 |
281,000 |
|
計 |
29,300,112 |
2,200,089 |
▲7,186,207 |
▲262,228 |
▲7,186,207 |
▲262,228 |
0 |
281,000 |
0 |
0 |
▲281,000 |
0 |
281,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 港湾局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
海岸施設改修費 |
718,345 |
77,345 |
▲156,000 |
▲10,000 |
▲156,000 |
▲10,000 |
0 |
14,000 |
0 |
0 |
▲14,000 |
0 |
14,000 |
|
港湾建設費 |
416,407 |
13,407 |
▲255,387 |
▲17,387 |
▲255,387 |
▲17,387 |
0 |
17,000 |
0 |
0 |
▲17,000 |
0 |
17,000 |
|
小計 |
1,134,752 |
90,752 |
▲411,387 |
▲27,387 |
▲411,387 |
▲27,387 |
0 |
31,000 |
0 |
0 |
▲31,000 |
0 |
31,000 |
|
計 |
1,134,752 |
90,752 |
▲411,387 |
▲27,387 |
▲411,387 |
▲27,387 |
0 |
31,000 |
0 |
0 |
▲31,000 |
0 |
31,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園緑地整備費 |
5,879,530 |
316,930 |
▲251,200 |
▲23,600 |
▲251,200 |
▲23,600 |
0 |
15,000 |
0 |
0 |
▲15,000 |
0 |
15,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,643,287 |
13,395 |
▲77,000 |
▲3,500 |
▲77,000 |
▲3,500 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
小計 |
7,522,817 |
330,325 |
▲328,200 |
▲27,100 |
▲328,200 |
▲27,100 |
0 |
22,000 |
0 |
0 |
▲22,000 |
0 |
22,000 |
|
計 |
7,522,817 |
330,325 |
▲328,200 |
▲27,100 |
▲328,200 |
▲27,100 |
0 |
22,000 |
0 |
0 |
▲22,000 |
0 |
22,000 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
84,500,237 |
4,752,255 |
▲15,162,089 |
3,790,363 |
▲15,162,089 |
3,790,363 |
0 |
734,000 |
0 |
0 |
▲734,000 |
0 |
734,000 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
84,500,237 |
4,752,255 |
▲15,162,089 |
3,790,363 |
▲15,162,089 |
3,790,363 |
0 |
734,000 |
0 |
0 |
▲734,000 |
0 |
734,000 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
84,500,237 |
4,752,255 |
▲15,162,089 |
3,790,363 |
▲15,162,089 |
3,790,363 |
0 |
734,000 |
0 |
0 |
▲734,000 |
0 |
734,000 |