令和元年度 当初予算 調整要求総括表(最終調整)
会計名 | 部名 総務部 | 課名 人事局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | 恩給及び退職年金費 | 31,807 | 31,807 | 27,174 | 27,174 | 27,174 | 27,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 31,807 | 31,807 | 27,174 | 27,174 | 27,174 | 27,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経 | 人事事務費 | 58,570 | 58,570 | 13,365 | 13,365 | 13,365 | 13,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常勤職員費 | 351,203 | 351,203 | 332,668 | 332,668 | 332,668 | 332,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員災害補償費 | 1,763 | 1,763 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企画厚生事務費 | 12,802 | 12,802 | 12,828 | 12,828 | 12,828 | 12,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職員会館分館等管理費 | 19,228 | 13,960 | 15,732 | 10,309 | 15,732 | 10,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職員被服貸与費 | 22,222 | 22,222 | 21,736 | 21,736 | 21,736 | 21,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総務サービス運営事業費 | 606,606 | 606,606 | 612,706 | 612,706 | 612,706 | 612,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総務サービス事務費 | 4,771 | 4,771 | 5,388 | 5,388 | 5,388 | 5,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職員証等作成事務費 | 1,335 | 1,335 | 1,323 | 1,293 | 1,323 | 1,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学院修学支援事業費 | 1,302 | 1,302 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職員研修費 | 79,043 | 79,043 | 76,365 | 76,365 | 76,365 | 76,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自主研修受講支援事業費 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職員健康管理費 | 151,999 | 150,627 | 168,012 | 166,376 | 168,012 | 166,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1,311,468 | 1,304,828 | 1,264,194 | 1,257,105 | 1,264,194 | 1,257,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 総務事務システム配偶者控除等税制改正関連事業費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総務事務システム扶養手当改正関連事業費 | 34,500 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総務事務システム新元号対応改修事業費 | 20,687 | 20,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会保険システムマイナンバー制度対応関連事業費 | 11,016 | 11,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総務事務システム臨時的任用職員共済加入等関連事業費 | 0 | 0 | 85,862 | 85,862 | 85,862 | 85,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤システム会計年度任用職員制度導入関連事業費 | 0 | 0 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 122,203 | 122,203 | 283,862 | 283,862 | 283,862 | 283,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人 | 総務部職員費 | 4,028,598 | 3,504,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,021,138 | 3,500,588 | 4,021,138 | 520,550 | 0 | 0 | 3,500,588 |
退職手当 | 5,712,168 | 5,712,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,648,516 | 5,648,516 | 5,648,516 | 0 | 0 | 0 | 5,648,516 | |
小計 | 9,740,766 | 9,217,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,669,654 | 9,149,104 | 9,669,654 | 520,550 | 0 | 0 | 9,149,104 | |
計 | 11,206,244 | 10,675,939 | 1,575,230 | 1,568,141 | 1,575,230 | 1,568,141 | 9,669,654 | 9,149,104 | 9,669,654 | 520,550 | 0 | 0 | 9,149,104 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 市町村課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | 選挙管理委員会委員報酬 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経 | 自衛隊員募集費 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方自治振興費 | 10,400 | 10,400 | 11,517 | 10,504 | 11,517 | 10,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市町村振興宝くじ収益金交付金 | 2,313,350 | 2,313,350 | 2,127,728 | 2,127,728 | 2,127,728 | 2,127,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コミュニティ助成事業事務費 | 286 | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪版地方分権推進制度移譲事務交付金 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 | 150,643 | 150,643 | 86,630 | 86,630 | 86,630 | 86,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市町村行財政事務連絡調整費 | 5,851 | 4,244 | 5,892 | 4,285 | 5,892 | 4,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選挙管理委員会事務局費 | 7,401 | 7,401 | 7,475 | 7,475 | 7,475 | 7,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治団体等届出関係等事務費 | 5,020 | 4,793 | 5,067 | 4,841 | 5,067 | 4,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政党助成事務事業費 | 1,322 | 0 | 1,322 | 0 | 1,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
在外選挙人名簿登録事務市町村交付金 | 2,726 | 0 | 2,413 | 0 | 2,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2,597,347 | 2,491,174 | 2,348,660 | 2,241,806 | 2,348,660 | 2,241,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 市町村振興補助金 | 1,027,500 | 1,027,500 | 1,052,500 | 1,052,500 | 1,052,500 | 1,052,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住民基本台帳ネットワークシステム事業費(都道府県ネットワーク | 0 | 0 | 92,515 | 92,515 | 92,515 | 92,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選挙投開票速報システム再構築事業費 | 30,590 | 30,590 | 125,700 | 35,915 | 125,700 | 35,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
府議会議員選挙費 | 588,543 | 588,543 | 1,949,286 | 1,949,286 | 1,949,286 | 1,949,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選挙投開票速報システム改修費 | 1,716 | 1,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
参議院議員通常選挙費 | 0 | 0 | 2,699,035 | 0 | 2,699,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | 0 | 0 | 234,453 | ▲5,873 | 234,453 | ▲5,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
府知事選挙費 | 0 | 0 | 2,283,292 | 2,283,292 | 2,283,292 | 2,283,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1,648,349 | 1,648,349 | 8,436,781 | 5,407,635 | 8,436,781 | 5,407,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人 | 選挙管理委員会職員費 | 87,017 | 87,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,223 | 85,223 | 85,223 | 0 | 0 | 0 | 85,223 |
選挙管理委員会職員費(職員手当) | 8,399 | 8,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,420 | 16,709 | 41,420 | 24,711 | 0 | 0 | 16,709 | |
小計 | 95,416 | 95,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,643 | 101,932 | 126,643 | 24,711 | 0 | 0 | 101,932 | |
計 | 4,348,204 | 4,242,031 | 10,792,533 | 7,656,533 | 10,792,533 | 7,656,533 | 126,643 | 101,932 | 126,643 | 24,711 | 0 | 0 | 101,932 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 法務課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 訟務事務調整費 | 25,447 | 25,447 | 25,227 | 25,227 | 25,227 | 25,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法規等事務調整費 | 16,484 | 16,484 | 15,720 | 15,720 | 15,720 | 15,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公益法人制度推進費 | 17,691 | 17,691 | 18,141 | 18,141 | 18,141 | 18,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
個人訴訟支援制度推進費 | 1,043 | 1,043 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政不服審査会運営事業費 | 2,633 | 2,633 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 63,298 | 63,298 | 63,130 | 63,130 | 63,130 | 63,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 63,298 | 63,298 | 63,130 | 63,130 | 63,130 | 63,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 統計課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 統計調査事務費 | 8,960 | 4,799 | 9,926 | 5,694 | 9,926 | 5,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計調査員確保対策費 | 4,115 | 554 | 3,718 | 549 | 3,718 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
統計調査費 | 880,895 | 0 | 755,575 | 0 | 755,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加工統計整備費 | 606 | 606 | 649 | 649 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
統計普及諸費 | 8,702 | 1,813 | 12,919 | 957 | 12,919 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 903,278 | 7,772 | 782,787 | 7,849 | 782,787 | 7,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 903,278 | 7,772 | 782,787 | 7,849 | 782,787 | 7,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 IT・業務改革課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 情報化推進事務費 | 5,062 | 5,062 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 5,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報処理調整事業費 | 17,532 | 17,532 | 12,610 | 12,610 | 12,610 | 12,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報基盤整備事業費 | 420,627 | 417,175 | 369,552 | 367,405 | 369,552 | 367,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合行政ネットワーク整備事業費 | 40,691 | 40,691 | 44,344 | 44,344 | 44,344 | 44,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職員用端末機等賃借事業費 | 350,163 | 338,558 | 413,627 | 400,892 | 413,627 | 400,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公的個人認証サービス運営事業費 | 141,773 | 141,773 | 130,724 | 130,724 | 130,724 | 130,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会保障・税番号制度システム事業費 | 294,704 | 294,704 | 250,973 | 241,827 | 250,973 | 241,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
タブレット端末機賃借等事業費 | 40,913 | 40,913 | 36,277 | 36,277 | 36,277 | 36,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1,311,465 | 1,296,408 | 1,263,219 | 1,239,191 | 1,263,219 | 1,239,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 情報基盤整備事業費 | 59,202 | 59,202 | 362,323 | 359,925 | 361,206 | 358,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅勤務試行実施事業費 | 1,724 | 1,724 | 5,194 | 5,194 | 3,832 | 3,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AI音声認識サービス活用事業費 | 2,062 | 2,062 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPA試行導入事業費 | 0 | 0 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職場のICT環境整備に向けたあり方調査事業費 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 62,988 | 62,988 | 389,790 | 387,392 | 372,311 | 369,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,374,453 | 1,359,396 | 1,653,009 | 1,626,583 | 1,635,530 | 1,609,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 契約局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 契約管理事務費 | 28,709 | 28,709 | 28,836 | 28,836 | 28,836 | 28,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子調達システム運用事業費 | 132,916 | 129,574 | 230,542 | 227,027 | 230,542 | 227,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 161,625 | 158,283 | 259,378 | 255,863 | 259,378 | 255,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 電子調達システム更新事業費 | 160,455 | 160,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 160,455 | 160,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 322,080 | 318,738 | 259,378 | 255,863 | 259,378 | 255,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 庁舎室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 咲洲庁舎管理費 | 1,181,361 | 439,622 | 1,262,484 | 230,605 | 1,262,484 | 230,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咲洲庁舎維持補修費 | 47,140 | 47,140 | 47,613 | 47,613 | 47,613 | 47,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庁舎管理費 | 364,707 | 271,467 | 355,694 | 245,154 | 355,694 | 245,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新別館管理費 | 228,550 | 208,568 | 233,503 | 215,070 | 233,503 | 215,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庁舎維持補修費 | 94,060 | 93,850 | 105,235 | 105,024 | 105,235 | 105,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庁用自動車借上事業費 | 51,841 | 51,841 | 51,463 | 51,463 | 51,463 | 51,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1,967,659 | 1,112,488 | 2,055,992 | 894,929 | 2,055,992 | 894,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 咲洲庁舎設備等改修費 | 330,485 | 330,485 | 889,684 | 889,684 | 690,119 | 690,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咲洲庁舎活用促進事業費 | 93,732 | 93,732 | 429,300 | 429,300 | 429,300 | 429,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長周期地震動追加対策事業費 | 110,071 | 6,071 | 9,330 | 330 | 9,330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019年G20大阪サミット咲洲庁舎管理事業費 | 0 | 0 | 40,837 | 28,750 | 40,837 | 28,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新別館設備等改修費 | 33,417 | 33,417 | 27,157 | 27,157 | 16,206 | 16,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庁舎設備等改修費 | 85,000 | 85,000 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庁舎本館(西館)撤去等事業費 | 506,080 | 104,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PCB廃棄物適正処理対策事業費 | 90,698 | 90,698 | 8,844 | 8,844 | 8,844 | 8,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分館6号館耐震改修事業費 | 0 | 0 | 11,237 | 11,237 | 11,237 | 11,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019年G20大阪サミット庁舎管理事業費 | 0 | 0 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大手前地区庁舎周辺整備事業費 | 610,575 | 610,575 | 15,727 | 15,411 | 10,817 | 10,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1,860,058 | 1,354,058 | 1,448,523 | 1,427,120 | 1,233,097 | 1,211,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3,827,717 | 2,466,546 | 3,504,515 | 2,322,049 | 3,289,089 | 2,106,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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部合計 | 22,045,274 | 19,133,720 | 18,630,582 | 13,500,148 | 18,397,677 | 13,267,243 | 9,796,297 | 9,251,036 | 9,796,297 | 545,261 | 0 | 0 | 9,251,036 | |
義務的経費計 | 38,899 | 38,899 | 34,266 | 34,266 | 34,266 | 34,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 8,316,140 | 6,434,251 | 8,037,360 | 5,959,873 | 8,037,360 | 5,959,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政策的経費計 | 3,854,053 | 3,348,053 | 10,558,956 | 7,506,009 | 10,326,051 | 7,273,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人件費計 | 9,836,182 | 9,312,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,796,297 | 9,251,036 | 9,796,297 | 545,261 | 0 | 0 | 9,251,036 | |
合計 | 22,045,274 | 19,133,720 | 18,630,582 | 13,500,148 | 18,397,677 | 13,267,243 | 9,796,297 | 9,251,036 | 9,796,297 | 545,261 | 0 | 0 | 9,251,036 |