平成30年度
補正予算(一般会計第9号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
舗装道補修費 |
2,485,492 |
77,080 |
148,466 |
12,203 |
148,466 |
12,203 |
0 |
186,000 |
0 |
0 |
▲186,000 |
0 |
186,000 |
|
道路改良費 |
14,691,467 |
518,266 |
3,432,093 |
220,623 |
3,432,093 |
220,623 |
0 |
719,000 |
0 |
0 |
▲719,000 |
0 |
719,000 |
|
国直轄事業負担金 |
1,333,100 |
3,100 |
▲125,376 |
▲12,376 |
▲125,376 |
▲12,376 |
0 |
131,000 |
0 |
0 |
▲131,000 |
0 |
131,000 |
|
街路費 |
13,414,782 |
115,775 |
▲2,713,452 |
1,243,668 |
▲2,713,452 |
1,243,668 |
0 |
398,000 |
0 |
0 |
▲398,000 |
0 |
398,000 |
|
連続立体交差費 |
9,656,276 |
21,953 |
95,210 |
11,981 |
95,210 |
11,981 |
0 |
254,000 |
0 |
0 |
▲254,000 |
0 |
254,000 |
|
阪神高速道路建設費 |
513,000 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,000 |
0 |
0 |
▲49,000 |
0 |
49,000 |
|
道路防災費 |
795,776 |
16,291 |
▲101,383 |
▲5,898 |
▲101,383 |
▲5,898 |
0 |
60,000 |
0 |
0 |
▲60,000 |
0 |
60,000 |
|
橋りょう補修費 |
4,624,000 |
360,100 |
▲303,168 |
▲47,623 |
▲303,168 |
▲47,623 |
0 |
226,000 |
0 |
0 |
▲226,000 |
0 |
226,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,413,216 |
911,032 |
▲504,999 |
▲16,000 |
▲504,999 |
▲16,000 |
0 |
106,000 |
0 |
0 |
▲106,000 |
0 |
106,000 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
455,000 |
3,000 |
200,418 |
9,189 |
200,418 |
9,189 |
0 |
17,000 |
0 |
0 |
▲17,000 |
0 |
17,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,360,347 |
160,766 |
325,199 |
38,443 |
325,199 |
38,443 |
0 |
110,000 |
0 |
0 |
▲110,000 |
0 |
110,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
121,100 |
3,100 |
▲6,201 |
▲1,201 |
▲6,201 |
▲1,201 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
▲10,000 |
0 |
10,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
194,486 |
18,486 |
▲89,420 |
▲33,420 |
▲89,420 |
▲33,420 |
0 |
42,000 |
0 |
0 |
▲42,000 |
0 |
42,000 |
|
小計 |
53,058,042 |
2,211,949 |
357,387 |
1,419,589 |
357,387 |
1,419,589 |
0 |
2,308,000 |
0 |
0 |
▲2,308,000 |
0 |
2,308,000 |
|
計 |
53,058,042 |
2,211,949 |
357,387 |
1,419,589 |
357,387 |
1,419,589 |
0 |
2,308,000 |
0 |
0 |
▲2,308,000 |
0 |
2,308,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
国直轄事業負担金 |
3,717,000 |
7,000 |
▲433,912 |
▲44,912 |
▲433,912 |
▲44,912 |
0 |
365,000 |
0 |
0 |
▲365,000 |
0 |
365,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
576,000 |
71,650 |
8,000 |
7,250 |
8,000 |
7,250 |
0 |
17,000 |
0 |
0 |
▲17,000 |
0 |
17,000 |
|
河川環境整備費 |
323,000 |
5,000 |
▲4,000 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
0 |
▲12,000 |
0 |
12,000 |
|
河川改良費 |
4,565,037 |
1,210,037 |
▲82,219 |
▲1,000 |
▲82,219 |
▲1,000 |
0 |
236,000 |
0 |
0 |
▲236,000 |
0 |
236,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,583,160 |
896,460 |
▲438,210 |
▲2,310 |
▲438,210 |
▲2,310 |
0 |
245,000 |
0 |
0 |
▲245,000 |
0 |
245,000 |
|
津波・高潮対策費 |
9,473,853 |
7,853 |
▲2,924,748 |
▲912 |
▲2,924,748 |
▲912 |
0 |
43,000 |
0 |
0 |
▲43,000 |
0 |
43,000 |
|
都市小河川改良費 |
70,000 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
0 |
▲4,000 |
0 |
4,000 |
|
ダム建設費 |
8,050,542 |
881,582 |
▲257,319 |
▲103,545 |
▲257,319 |
▲103,545 |
0 |
312,000 |
0 |
0 |
▲312,000 |
0 |
312,000 |
|
通常砂防費 |
1,160,091 |
83,591 |
▲162,810 |
▲8,905 |
▲162,810 |
▲8,905 |
0 |
49,000 |
0 |
0 |
▲49,000 |
0 |
49,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,260,581 |
1,774,690 |
▲2,937 |
▲2,884 |
▲2,937 |
▲2,884 |
0 |
304,000 |
0 |
0 |
▲304,000 |
0 |
304,000 |
|
土砂災害対策費 |
366,190 |
149,190 |
▲53,714 |
▲6,714 |
▲53,714 |
▲6,714 |
0 |
5,000 |
0 |
0 |
▲5,000 |
0 |
5,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
100,000 |
3,000 |
▲70,000 |
▲3,000 |
▲70,000 |
▲3,000 |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
▲2,000 |
0 |
2,000 |
|
河川更新費 |
445,000 |
3,000 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
0 |
42,000 |
0 |
0 |
▲42,000 |
0 |
42,000 |
|
小計 |
40,690,454 |
5,096,053 |
▲4,421,969 |
▲167,032 |
▲4,421,969 |
▲167,032 |
0 |
1,636,000 |
0 |
0 |
▲1,636,000 |
0 |
1,636,000 |
|
計 |
40,690,454 |
5,096,053 |
▲4,421,969 |
▲167,032 |
▲4,421,969 |
▲167,032 |
0 |
1,636,000 |
0 |
0 |
▲1,636,000 |
0 |
1,636,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 港湾局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
海岸施設改修費 |
461,178 |
125,178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70,000 |
0 |
0 |
▲70,000 |
0 |
70,000 |
|
港湾建設費 |
805,231 |
15,231 |
▲590,000 |
▲30,000 |
▲590,000 |
▲30,000 |
0 |
37,000 |
0 |
0 |
▲37,000 |
0 |
37,000 |
|
港湾施設改修費 |
839,238 |
152,238 |
▲166,000 |
▲11,000 |
▲166,000 |
▲11,000 |
0 |
119,000 |
0 |
0 |
▲119,000 |
0 |
119,000 |
|
国直轄事業負担金 |
119,220 |
3,720 |
▲2,012 |
▲12 |
▲2,012 |
▲12 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
|
小計 |
2,224,867 |
296,367 |
▲758,012 |
▲41,012 |
▲758,012 |
▲41,012 |
0 |
235,000 |
0 |
0 |
▲235,000 |
0 |
235,000 |
|
計 |
2,224,867 |
296,367 |
▲758,012 |
▲41,012 |
▲758,012 |
▲41,012 |
0 |
235,000 |
0 |
0 |
▲235,000 |
0 |
235,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
217,101 |
66,101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
0 |
▲13,000 |
0 |
13,000 |
|
公園緑地整備費 |
6,342,753 |
294,553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,325,000 |
0 |
0 |
▲1,325,000 |
0 |
1,325,000 |
|
国直轄事業負担金 |
107,400 |
3,384 |
▲29,056 |
▲4,093 |
▲29,056 |
▲4,093 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
▲6,000 |
0 |
6,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,308,087 |
48,956 |
▲15,800 |
▲17,900 |
▲15,800 |
▲17,900 |
0 |
248,000 |
0 |
0 |
▲248,000 |
0 |
248,000 |
|
市街地整備総合事業費<政策的経費> |
482,751 |
8,370 |
▲27,880 |
0 |
▲27,880 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
0 |
▲17,000 |
0 |
17,000 |
|
小計 |
8,458,092 |
421,364 |
▲72,736 |
▲21,993 |
▲72,736 |
▲21,993 |
0 |
1,609,000 |
0 |
0 |
▲1,609,000 |
0 |
1,609,000 |
|
計 |
8,458,092 |
421,364 |
▲72,736 |
▲21,993 |
▲72,736 |
▲21,993 |
0 |
1,609,000 |
0 |
0 |
▲1,609,000 |
0 |
1,609,000 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
104,431,455 |
8,025,733 |
▲4,895,330 |
1,189,552 |
▲4,895,330 |
1,189,552 |
0 |
5,788,000 |
0 |
0 |
▲5,788,000 |
0 |
5,788,000 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
104,431,455 |
8,025,733 |
▲4,895,330 |
1,189,552 |
▲4,895,330 |
1,189,552 |
0 |
5,788,000 |
0 |
0 |
▲5,788,000 |
0 |
5,788,000 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
104,431,455 |
8,025,733 |
▲4,895,330 |
1,189,552 |
▲4,895,330 |
1,189,552 |
0 |
5,788,000 |
0 |
0 |
▲5,788,000 |
0 |
5,788,000 |