令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 公安委員会 課名 会計課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

恩給及び退職年金費 150,164 150,164 119,950 119,950 119,950 119,950 3,590 3,590 3,590 0 0 0 3,590
小計 150,164 150,164 119,950 119,950 119,950 119,950 3,590 3,590 3,590 0 0 0 3,590
福利厚生費 249,376 249,376 272,041 272,041 272,041 272,041 27,951 27,951 27,951 0 0 0 27,951
庁費 9,776,335 9,160,813 8,336,605 7,724,923 8,336,605 7,724,923 121,999 121,999 121,999 0 0 0 121,999
交番等整備事業費 280,153 65,153 351,477 114,477 351,477 114,477 0 48,000 0 0 ▲48,000 0 48,000
施設管理費 973,118 ▲241,952 456,747 ▲124,352 456,747 ▲124,352 0 8,000 0 0 ▲8,000 0 8,000
一般運転免許事業費 1,424,546 ▲2,452,014 1,265,667 ▲2,600,548 1,265,667 ▲2,600,548 0 0 0 0 0 0 0
運転者講習事業費 2,013,504 ▲145,830 1,766,763 17,849 1,766,763 17,849 1,903 1,903 1,903 0 0 0 1,903
小計 14,717,032 6,635,546 12,449,300 5,404,390 12,449,300 5,404,390 151,853 207,853 151,853 0 ▲56,000 0 207,853
警察職員待機宿舎整備事業費 1,194,226 429,120 723,740 230,523 723,740 230,523 0 65,000 0 0 ▲65,000 0 65,000
警察施設改修事業費 3,121,715 2,301,715 7,002,394 5,322,394 7,002,394 5,322,394 0 ▲454,000 0 0 454,000 0 ▲454,000
八尾警察署移転建替整備事業費 118,185 118,185 866,383 190,835 866,383 190,835 ▲79,329 ▲173,081 ▲79,329 0 ▲59,000 152,752 ▲173,081
高槻警察署移転建替整備事業費 190,213 3,213 139,247 139,247 139,247 139,247 0 0 0 0 0 0 0
和泉警察署移転建替整備事業費 29,829 29,829 764,788 174,000 764,788 174,000 83,167 ▲154,241 83,167 0 ▲41,000 278,408 ▲154,241
貝塚警察署移転建替整備事業費 8,937 8,937 589,115 133,094 589,115 133,094 ▲8,212 ▲119,591 ▲8,212 0 ▲6,000 117,379 ▲119,591
生野警察署移転建替整備事業費 97,998 97,998 181,962 46,962 181,962 46,962 0 ▲45,320 0 0 0 45,320 ▲45,320
曽根崎警察署建替整備事業費 40,311 40,311 326,878 309,878 326,878 309,878 0 ▲6,713 0 0 0 6,713 ▲6,713
2025年日本国際博覧会対策事業費 13,481 13,481 682,842 640,842 681,018 639,018 0 0 0 0 0 0 0
西成特別対策事業費 42,187 42,187 43,956 43,956 43,956 43,956 708 708 708 0 0 0 708
交通安全施設等整備事業費 5,417,334 1,208,562 6,860,278 1,551,469 6,860,278 1,551,469 ▲671,305 ▲291,000 ▲671,305 ▲364,305 ▲16,000 0 ▲291,000
2025年日本国際博覧会対策事業費 338,347 164,362 456,843 249,032 456,673 248,862 0 ▲24,000 0 0 24,000 0 ▲24,000
小計 10,612,763 4,457,900 18,638,426 9,032,232 18,636,432 9,030,238 ▲674,971 ▲1,202,238 ▲674,971 ▲364,305 291,000 600,572 ▲1,202,238
25,479,959 11,243,610 31,207,676 14,556,572 31,205,682 14,554,578 ▲519,528 ▲990,795 ▲519,528 ▲364,305 235,000 600,572 ▲990,795
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 25,479,959 11,243,610 31,207,676 14,556,572 31,205,682 14,554,578 ▲519,528 ▲990,795 ▲519,528 ▲364,305 235,000 600,572 ▲990,795
義務的経費計 150,164 150,164 119,950 119,950 119,950 119,950 3,590 3,590 3,590 0 0 0 3,590
経常的経費計 14,717,032 6,635,546 12,449,300 5,404,390 12,449,300 5,404,390 151,853 207,853 151,853 0 ▲56,000 0 207,853
政策的経費計 10,612,763 4,457,900 18,638,426 9,032,232 18,636,432 9,030,238 ▲674,971 ▲1,202,238 ▲674,971 ▲364,305 291,000 600,572 ▲1,202,238
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 25,479,959 11,243,610 31,207,676 14,556,572 31,205,682 14,554,578 ▲519,528 ▲990,795 ▲519,528 ▲364,305 235,000 600,572 ▲990,795
 


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