令和5年度
補正予算(一般会計第7号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
国直轄事業負担金 |
3,979,000 |
2,000 |
▲1,552,857 |
▲154,857 |
▲1,552,857 |
▲154,857 |
0 |
396,000 |
0 |
0 |
▲396,000 |
0 |
396,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
611,000 |
21,840 |
▲60,984 |
4,687 |
▲60,984 |
4,687 |
0 |
22,000 |
0 |
0 |
▲22,000 |
0 |
22,000 |
|
河川環境整備費 |
243,000 |
67,000 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
河川改良費 |
6,092,465 |
1,086,965 |
▲796,472 |
▲27,500 |
▲796,472 |
▲27,500 |
0 |
291,000 |
0 |
0 |
▲291,000 |
0 |
291,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,307,706 |
848,706 |
▲360,310 |
690 |
▲360,310 |
690 |
0 |
307,000 |
0 |
0 |
▲307,000 |
0 |
307,000 |
|
津波・高潮対策費 |
4,362,853 |
130,353 |
▲1,889,365 |
▲102,365 |
▲1,889,365 |
▲102,365 |
0 |
118,000 |
0 |
0 |
▲118,000 |
0 |
118,000 |
|
都市小河川改良費 |
100,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
|
ダム建設費 |
2,576,000 |
145,000 |
34,408 |
▲10 |
34,408 |
▲10 |
0 |
107,000 |
0 |
0 |
▲107,000 |
0 |
107,000 |
|
通常砂防費 |
855,037 |
25,037 |
▲258,000 |
▲13,000 |
▲258,000 |
▲13,000 |
0 |
37,000 |
0 |
0 |
▲37,000 |
0 |
37,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
6,182,492 |
1,045,751 |
▲24,500 |
▲2,500 |
▲24,500 |
▲2,500 |
0 |
332,000 |
0 |
0 |
▲332,000 |
0 |
332,000 |
|
土砂災害対策費 |
181,482 |
77,482 |
▲51,477 |
▲6,889 |
▲51,477 |
▲6,889 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
119,120 |
58,120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
0 |
44,000 |
0 |
0 |
▲44,000 |
0 |
44,000 |
|
運営費<政策的経費> |
113,011 |
19,011 |
▲7,000 |
▲7,000 |
▲7,000 |
▲7,000 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
|
小計 |
32,178,166 |
3,530,265 |
▲4,966,757 |
▲308,944 |
▲4,966,757 |
▲308,944 |
0 |
1,685,000 |
0 |
0 |
▲1,685,000 |
0 |
1,685,000 |
|
計 |
32,178,166 |
3,530,265 |
▲4,966,757 |
▲308,944 |
▲4,966,757 |
▲308,944 |
0 |
1,685,000 |
0 |
0 |
▲1,685,000 |
0 |
1,685,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業調整室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
密集住宅市街地整備促進事業費<政策的経費> |
2,978,263 |
905,732 |
▲429,506 |
▲154,255 |
▲429,506 |
▲154,255 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
▲100,000 |
0 |
100,000 |
|
小計 |
2,978,263 |
905,732 |
▲429,506 |
▲154,255 |
▲429,506 |
▲154,255 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
▲100,000 |
0 |
100,000 |
|
計 |
2,978,263 |
905,732 |
▲429,506 |
▲154,255 |
▲429,506 |
▲154,255 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
▲100,000 |
0 |
100,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
舗装道補修費 |
2,668,313 |
114,813 |
▲28,190 |
▲27,938 |
▲28,190 |
▲27,938 |
0 |
210,000 |
0 |
0 |
▲210,000 |
0 |
210,000 |
|
道路改良費 |
12,909,840 |
417,061 |
▲974,605 |
1,655 |
▲974,605 |
1,655 |
0 |
783,000 |
0 |
0 |
▲783,000 |
0 |
783,000 |
|
国直轄事業負担金 |
971,667 |
1,667 |
▲33,209 |
▲3,209 |
▲33,209 |
▲3,209 |
0 |
96,000 |
0 |
0 |
▲96,000 |
0 |
96,000 |
|
街路費 |
5,224,037 |
72,093 |
▲2,007,427 |
▲125,936 |
▲2,007,427 |
▲125,936 |
0 |
347,000 |
0 |
0 |
▲347,000 |
0 |
347,000 |
|
道路防災費 |
1,637,026 |
7,526 |
▲192,824 |
▲7,998 |
▲192,824 |
▲7,998 |
0 |
110,000 |
0 |
0 |
▲110,000 |
0 |
110,000 |
|
橋りょう補修費 |
4,466,500 |
278,425 |
▲815,671 |
▲82,276 |
▲815,671 |
▲82,276 |
0 |
322,000 |
0 |
0 |
▲322,000 |
0 |
322,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,111,549 |
878,747 |
165,044 |
17,343 |
165,044 |
17,343 |
0 |
137,000 |
0 |
0 |
▲137,000 |
0 |
137,000 |
|
道路改良費(無電柱化) |
704,200 |
1,890 |
▲308,296 |
▲13,440 |
▲308,296 |
▲13,440 |
0 |
29,000 |
0 |
0 |
▲29,000 |
0 |
29,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
2,489,641 |
182,340 |
136,659 |
21,802 |
136,659 |
21,802 |
0 |
194,000 |
0 |
0 |
▲194,000 |
0 |
194,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
96,184 |
1,184 |
13,246 |
1,246 |
13,246 |
1,246 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
|
小計 |
34,278,957 |
1,955,746 |
▲4,045,273 |
▲218,751 |
▲4,045,273 |
▲218,751 |
0 |
2,237,000 |
0 |
0 |
▲2,237,000 |
0 |
2,237,000 |
|
計 |
34,278,957 |
1,955,746 |
▲4,045,273 |
▲218,751 |
▲4,045,273 |
▲218,751 |
0 |
2,237,000 |
0 |
0 |
▲2,237,000 |
0 |
2,237,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
10,610,903 |
2,491 |
▲446,111 |
14,692 |
▲446,111 |
14,692 |
0 |
265,000 |
0 |
0 |
▲265,000 |
0 |
265,000 |
|
モノレール道整備費 |
14,540,433 |
708,269 |
▲3,122,588 |
▲250,661 |
▲3,122,588 |
▲250,661 |
0 |
30,000 |
0 |
0 |
▲30,000 |
0 |
30,000 |
|
鉄道地震防災対策費 |
205,665 |
173,665 |
▲36,346 |
▲11,346 |
▲36,346 |
▲11,346 |
0 |
7,000 |
0 |
0 |
▲7,000 |
0 |
7,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
142,574 |
95,574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,000 |
0 |
0 |
▲11,000 |
0 |
11,000 |
|
小計 |
25,499,575 |
979,999 |
▲3,605,045 |
▲247,315 |
▲3,605,045 |
▲247,315 |
0 |
313,000 |
0 |
0 |
▲313,000 |
0 |
313,000 |
|
計 |
25,499,575 |
979,999 |
▲3,605,045 |
▲247,315 |
▲3,605,045 |
▲247,315 |
0 |
313,000 |
0 |
0 |
▲313,000 |
0 |
313,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
357,532 |
239,532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,375,525 |
101,328 |
▲394,908 |
▲9,833 |
▲394,908 |
▲9,833 |
0 |
68,000 |
0 |
0 |
▲68,000 |
0 |
68,000 |
|
公園緑地整備費 |
1,661,563 |
116,887 |
▲235,036 |
▲19,252 |
▲235,036 |
▲19,252 |
0 |
141,000 |
0 |
0 |
▲141,000 |
0 |
141,000 |
|
国直轄事業負担金 |
110,846 |
1,866 |
408 |
▲58 |
408 |
▲58 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
|
小計 |
3,505,466 |
459,613 |
▲629,536 |
▲29,143 |
▲629,536 |
▲29,143 |
0 |
227,000 |
0 |
0 |
▲227,000 |
0 |
227,000 |
|
計 |
3,505,466 |
459,613 |
▲629,536 |
▲29,143 |
▲629,536 |
▲29,143 |
0 |
227,000 |
0 |
0 |
▲227,000 |
0 |
227,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局建築環境課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
福祉のまちづくり推進事業費<政策的経費> |
38,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
|
小計 |
38,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
|
計 |
38,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
▲9,000 |
0 |
9,000 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
98,478,427 |
7,832,355 |
▲13,676,117 |
▲958,408 |
▲13,676,117 |
▲958,408 |
0 |
4,571,000 |
0 |
0 |
▲4,571,000 |
0 |
4,571,000 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
98,478,427 |
7,832,355 |
▲13,676,117 |
▲958,408 |
▲13,676,117 |
▲958,408 |
0 |
4,571,000 |
0 |
0 |
▲4,571,000 |
0 |
4,571,000 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
98,478,427 |
7,832,355 |
▲13,676,117 |
▲958,408 |
▲13,676,117 |
▲958,408 |
0 |
4,571,000 |
0 |
0 |
▲4,571,000 |
0 |
4,571,000 |