令和4年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 1 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 単 |
| 11,643,240円= | 11,643 | 11,643,240円= | 11,643 | |
| (7名分) | (7名分) | |||
| (嘱託員計) | 11,644千円 | (嘱託員計) | 11,644千円 | |
| (報酬計) | 11,644千円 | (報酬計) | 11,644千円 | |
| 1 非常勤嘱託員期末手当 | 2,475千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | 2,475千円 | 単 |
| 2,522,702円= | 2,522 | 2,474,192円= | 2,474 | |
| (7名分) | (7名分) | |||
| 2,474,192円-2,522,702円= | ▲48 | |||
| (7名分) | ||||
| (嘱託員計) | 2,475千円 | (嘱託員計) | 2,475千円 | |
| (職員手当等計) | 2,475千円 | (職員手当等計) | 2,475千円 | |
| 1 非常勤嘱託員共済費 | 2,617千円 | 1 非常勤嘱託員共済費 | 2,617千円 | 単 |
| 2,619,463円= | 2,619 | 2,616,716円= | 2,616 | |
| (7名分) | (7名分) | |||
| 2,616,716円-2,619,463円= | ▲2 | |||
| (7名分) | ||||
| 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |||
| (嘱託員計) | 2,617千円 | (嘱託員計) | 2,617千円 | |
| (共済費計) | 2,617千円 | (共済費計) | 2,617千円 | |
| 1 職員旅費 | 144千円 | 1 職員旅費 | 144千円 | 単 |
| (管内旅費) | (管内旅費) | |||
| 143,511円= | 143 | 143,412円= | 143 | |
| 2 外務省研修旅費 | 858千円 | 2 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 |
| (管外旅費) | (管外旅費) | |||
| 858,000円= | 858 | 858,000円= | 858 | |
| 1 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 1 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 |
| 1,748,420円= | 1,748 | 1,748,420円= | 1,748 | |
| (7名分) | (7名分) | |||
| (嘱託員計) | 1,749千円 | (嘱託員計) | 1,749千円 | |
| (旅費計) | 2,751千円 | (旅費計) | 2,751千円 | |
| 1 旅券申請案内等印刷代 | 2,153千円 | 1 旅券申請案内等印刷代 | 1,375千円 | 単 |
| <申請件数連動経費> | <申請件数連動経費> | |||
| 1,374,205円= | 1,374 | |||
| 2,153,000円= | 2,153 | |||
| 2 事務用品代 | 2,454千円 | 2 事務用品代 | 2,453千円 | 単 |
| 2,454,000円= | 2,454 | 2,452,889円= | 2,452 | |
| 3 (デジタル化)レイアウト変更消耗需 用費 |
3,185千円 | 単 | ||
| 3,184,940円= | 3,184 | |||
| (消耗需用費計) | 4,607千円 | (消耗需用費計) | 7,013千円 | |
| 1 庁用機具修理代 | 26千円 | 1 庁用機具修理代 | 単 | |
| 25,600円= | 25 | 0円= | ||
| 2 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | 2 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | 単 |
| 旅券VOID機 | 旅券VOID機 | |||
| 部品交換 110,000円= | 110 | ダイブロック交換 110,000円= | 110 | |
| 部品修理 275,000円= | 275 | オーバーホール 275,000円= | 275 | |
| (維持需用費計) | 411千円 | (維持需用費計) | 385千円 | |
| (需用費計) | 5,018千円 | (需用費計) | 7,398千円 | |
| 1 旅券発給申請書発送料 | 258千円 | 1 旅券発給申請書発送料 | 212千円 | 単 |
| 257,810円= | 257 | 211,075円= | 211 | |
| 2 電話代 | 835千円 | 2 電話代 | 754千円 | 単 |
| 834,203円= | 834 | 753,099円= | 753 | |
| <申請件数連動経費> | <申請件数連動経費> | |||
| 3 未交付失効防止督促用切手代 | 258千円 | 3 未交付失効防止督促用切手代 | 215千円 | 単 |
| 257,125円= | 257 | 214,212円= | 214 | |
| 4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 148千円 | 4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 176千円 | 単 |
| 148,000円= | 148 | 176,000円= | 176 | |
| 5 電話代・郵送代 | 865千円 | 5 電話代・郵送代 | 865千円 | 単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
| 旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
| 864,224円= | 864 | 864,061円= | 864 | |
| 6 (デジタル化)案内表示・看板作成 | 327千円 | 単 | ||
| (デジタル化)案内表示・看板作成 | ||||
| 326,700円= | 326 | |||
| 7 (デジタル化)窓口予約システムネッ ト回線 |
33千円 | 単 | ||
| (デジタル化)窓口予約ネット回線 | ||||
| 33,000円= | 33 | |||
| 8 (デジタル化)レイアウト変更役務費 | 1,518千円 | 単 | ||
| 1,518,000円= | 1,518 | |||
| (その他の役務費計) | 2,364千円 | (その他の役務費計) | 4,100千円 | |
| (役務費計) | 2,364千円 | (役務費計) | 4,100千円 | |
| 1 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 1 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 |
| 198,000円= | 198 | 198,000円= | 198 | |
| 2 旅券発給業務委託料 | 96,923千円 | 2 旅券発給業務委託料 | 109,063千円 | 単 |
| 旅券発給等業務委託料 | 旅券発給等業務委託料 | |||
| 95,539,000円= | 95,539 | 109,062,791円= | 109,062 | |
| デジタルガバメントに係る設計委託料 | ||||
| 1,384,000円= | 1,384 | |||
| 3 手数料出納・保管事務委託料 | 5,629千円 | 3 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | 単 |
| 現行契約分 | 新規契約分 | |||
| 1,604,166円= | 1,604 | 7545988円= | 7,545 | |
| 新規契約分 | ||||
| 4,024,327円= | 4,024 | |||
| 4 (デジタル化)窓口予約システム構築 委託料 |
519千円 | 単 | ||
| 518,210= | 518 | |||
| 5 (デジタル化)窓口整理券発行システ ム改修委託料 |
53千円 | 単 | ||
| 52,690= | 52 | |||
| (その他の委託料計) | 102,750千円 | (その他の委託料計) | 117,379千円 | |
| (委託料計) | 102,750千円 | (委託料計) | 117,379千円 | |
| 1 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 1 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 |
| 851,400円= | 851 | 851,400円= | 851 | |
| 2 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 2 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 |
| 462,000円= | 462 | 462,000円= | 462 | |
| 3 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 3 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 |
| 1,670,196円= | 1,670 | 1,670,196円= | 1,670 | |
| 4 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 4 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 |
| 186,648円= | 186 | 186,648円= | 186 | |
| 5 シュレッダー借上料 | 163千円 | 5 シュレッダー借上料 | 212千円 | 単 |
| 162,052円= | 162 | 211,200円= | 211 | |
| (使用料及び賃借料計) | 3,335千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,384千円 | |
| 1 (デジタル化)レイアウト変更に伴う 什器備品購入費 |
1,567千円 | 単 | ||
| (デジタル化)レイアウト変更備品購入費 | ||||
| 1,566,730円= | 1,566 | |||
| (備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 1,567千円 | |
| (備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 1,567千円 | |
| (合計) | 132,954千円 | (合計) | 153,315千円 | |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 パスポートセンター使用料 | 1,227 | 1 パスポートセンター使用料 | 1,227 |
| 壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
| 1,227,000円= | 1,227 | 1,227,000円= | 1,227 |
| (旅券発給事務事業使用料計) | 1,227 | 1,227 | |
| (府民文化使用料計) | 1,227 | 1,227 | |
| 目計 総務使用料 | 1,227 | 1,227 | |
| 項計 使用料 | 1,227 | 1,227 | |
| 1 旅券発給等手数料 | 132,954 | 1 旅券発給等手数料 | 153,315 |
| 133,005,000円= | 133,005 | 153,315,000円= | 153,315 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| 3年度 386,460千円 | 4年度 225,548千円 | ||
| (190,000件) | (113,000件) | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| 元年度収入実績 691,409千円 ア | 2年度収入実績 109,822千円 ア | ||
| 元年度申請件数 339,889件 イ | 2年度交付件数 55,016件 イ | ||
| ア/イ=2,034円 | ア/イ=1,996円 | ||
| 2,034円×190,000件 | 1,996円×113,000件 | ||
| -51,000円= | ▲51 | ||
| 手数料総額 | |||
| 3年度 386,460千円 | |||
| (190,000件) | |||
| 【積算】 | |||
| 元年度収入実績 691,409千円 ア | |||
| 元年度申請件数 339,889件 イ | |||
| ア/イ=2,034円 | |||
| 2,034円×190,000件 | |||
| (旅券発給事務事業手数料計) | 132,954 | 153,315 | |
| (府民文化手数料計) | 132,954 | 153,315 | |
| 目計 総務手数料 | 132,954 | 153,315 | |
| 項計 手数料 | 132,954 | 153,315 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 134,181 | 154,542 | |
| 合計 | 134,181 | 154,542 | |

