令和2年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
款名 |
:流域下水道事業資本的支出 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
項名 |
:建設改良費 |
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目名 |
:建設事務費 |
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要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 報酬 |
37,362千円 |
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要求どおり |
37,362千円 |
<1> 非常勤報酬 |
37,362千円 |
*非 |
|
37,362千円 |
37362000= |
37,362 |
|
37362000= |
37,362 |
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2 給料 |
296,328千円 |
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要求どおり |
296,328千円 |
<1> 給料 |
296,328千円 |
*不 |
|
296,328千円 |
296328000= |
296,328 |
|
296328000= |
296,328 |
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3 手当等 |
284,293千円 |
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284,293千円 |
<1> 扶養手当 |
10,296千円 |
*不 |
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10,296千円 |
10296000= |
10,296 |
|
10296000= |
10,296 |
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<2> 調整手当 |
34,338千円 |
*不 |
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34,338千円 |
34338,000= |
34,338 |
|
34338,000= |
34,338 |
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<3> 住居手当 |
4,464千円 |
*不 |
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4,464千円 |
4464,000= |
4,464 |
|
4464,000= |
4,464 |
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<4> 通勤手当 |
13,702千円 |
*課 |
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13,702千円 |
13702,000= |
13,702 |
|
13702,000= |
13,702 |
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<5> 特殊勤務手当 |
648千円 |
*不 |
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648千円 |
648,000= |
648 |
|
648,000= |
648 |
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<6> 時間外勤務手当 |
23,126千円 |
*不 |
|
23,126千円 |
23,126,000= |
23,126 |
|
23,126,000= |
23,126 |
<7> 宿日直手当 |
34千円 |
*不 |
|
34千円 |
34000= |
34 |
|
34000= |
34 |
<8> 期末手当 |
140,042千円 |
*不 |
|
140,042千円 |
140042000= |
140,042 |
|
140042000= |
140,042 |
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<9> 児童手当 |
4,608千円 |
*不 |
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4,608千円 |
4608000= |
4,608 |
|
4608000= |
4,608 |
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<10> 退職手当 |
53,035千円 |
*不 |
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53,035千円 |
53035000= |
53,035 |
|
53035000= |
53,035 |
<11> 嘱託員 |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
<12> 作業員 |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
4 賃金 |
0千円 |
|
|
0千円 |
<1> 非常勤職員賃金 |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
0= |
|
|
0= |
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5 報償費 |
150千円 |
|
要求どおり |
150千円 |
<1> 報償費 |
150千円 |
*非 |
|
150千円 |
150000= |
150 |
|
150000= |
150 |
6 法定福利費 |
126,132千円 |
|
要求どおり |
126,132千円 |
<1> 共済負担金 |
118,256千円 |
*非 |
|
118,256千円 |
118256000= |
118,256 |
|
118256000= |
118,256 |
|
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|
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<2> 公務災害負担金 |
807千円 |
*非 |
|
807千円 |
807000= |
807 |
|
807000= |
807 |
|
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|
<3> 非常勤職員共済 |
7,069千円 |
*非 |
|
7,069千円 |
7069000= |
7,069 |
|
7069000= |
7,069 |
|
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|
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|
7 旅費 |
14,834千円 |
|
要求どおり |
14,834千円 |
<1> 管外旅費及び管内旅費 |
14,834千円 |
*課 |
|
14,834千円 |
14834000= |
14,834 |
|
14834000= |
14,834 |
8 備消耗品費 |
9,574千円 |
|
要求どおり |
9,574千円 |
<1> 備消耗品費 |
9,574千円 |
*課 |
|
9,574千円 |
9574000= |
9,574 |
|
9574000= |
9,574 |
9 被服費 |
239千円 |
|
要求どおり |
239千円 |
<1> 被服費 |
239千円 |
*課 |
|
239千円 |
239000= |
239 |
|
239000= |
239 |
10 光熱水費 |
11,199千円 |
|
要求どおり |
11,199千円 |
<1> 光熱水費 |
11,199千円 |
*課 |
|
11,199千円 |
11199000= |
11,199 |
|
11199000= |
11,199 |
11 燃料費 |
3,637千円 |
|
要求どおり |
3,637千円 |
<1> 燃料費 |
3,637千円 |
*課 |
|
3,637千円 |
3637000= |
3,637 |
|
3637000= |
3,637 |
12 印刷製本費 |
2,131千円 |
|
要求どおり |
2,131千円 |
<1> 印刷製本費 |
2,131千円 |
*課 |
|
2,131千円 |
2131000= |
2,131 |
|
2131000= |
2,131 |
13 修繕費 |
4,481千円 |
|
要求どおり |
4,481千円 |
<1> 修繕費 |
4,481千円 |
*課 |
|
4,481千円 |
4481000= |
4,481 |
|
4481000= |
4,481 |
14 通信運搬費 |
5,787千円 |
|
要求どおり |
5,787千円 |
<1> 通信運搬費 |
5,787千円 |
*課 |
|
5,787千円 |
5787000= |
5,787 |
|
5787000= |
5,787 |
15 手数料 |
995千円 |
|
要求どおり |
995千円 |
<1> 手数料 |
995千円 |
*課 |
|
995千円 |
995000= |
995 |
|
995000= |
995 |
16 委託料 |
8,949千円 |
|
要求どおり |
8,949千円 |
<1> 委託料 |
8,949千円 |
*課 |
|
8,949千円 |
8949000= |
8,949 |
|
8949000= |
8,949 |
17 賃借料 |
17,203千円 |
|
要求どおり |
17,203千円 |
<1> 賃借料 |
17,203千円 |
*課 |
|
17,203千円 |
17203000= |
17,203 |
|
17203000= |
17,203 |
18 保険料 |
1,991千円 |
|
要求どおり |
1,991千円 |
<1> 保険料 |
1,991千円 |
*非 |
|
1,991千円 |
1991000= |
1,991 |
|
1991000= |
1,991 |
19 負担金 |
59,310千円 |
|
要求どおり |
59,310千円 |
<1> 職員端末等使用負担金 |
8,482千円 |
*課 |
|
8,482千円 |
8482000= |
8,482 |
|
8482000= |
8,482 |
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
936千円 |
*課 |
|
936千円 |
936000= |
936 |
|
936000= |
936 |
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
695千円 |
*課 |
|
695千円 |
695000= |
695 |
|
695000= |
695 |
<4> CALS端末等使用負担金 |
46,553千円 |
*課 |
|
46,553千円 |
46553000= |
46,553 |
|
46553000= |
46,553 |
<5> 職員健康診断負担金 |
570千円 |
*課 |
|
570千円 |
570000= |
570 |
|
570000= |
570 |
<6> その他負担金 |
2,074千円 |
*課 |
|
2,074千円 |
2074000= |
2,074 |
|
2074000= |
2,074 |
20 研修費 |
799千円 |
|
要求どおり |
799千円 |
<1> 研修費 |
799千円 |
*課 |
|
799千円 |
799000= |
799 |
|
799000= |
799 |
21 公課費 |
70千円 |
|
要求どおり |
70千円 |
<1> 公課費 |
70千円 |
*不 |
|
70千円 |
70000= |
70 |
|
70000= |
70 |
22 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
|
0千円 |
<1> 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
0= |
|
|
0= |
|
|
|
|
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|
(建設事務費計) |
885,464千円 |
|
(建設事務費計) |
885,464千円 |