平成30年度補正(第3号)予算 流域下水道事業資本的支出
款名 | :流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :建設改良費 | ||
目名 | :建設事務費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
1 報酬 | 28,305千円 | 1 報酬 | 0千円 | |
<1> 非常勤報酬 | 28,305千円 | <1> 非常勤報酬 | 0千円 | *不 |
28291000= | 28,291 | |||
14000= | 14 | |||
2 給料 | 300,833千円 | 2 給料 | ▲40,970 千円 | |
<1> 給料 | 300,833千円 | <1> 給料 | ▲40,970 千円 | *不 |
308655000= | 308,655 | -40970000 | ▲40,970 | |
300614000-308655000= | ▲8,041 | |||
219000= | 219 | |||
3 手当等 | 187,215千円 | 3 手当等 | ▲11,534 千円 | |
<1> 扶養手当 | 11,169千円 | <1> 扶養手当 | ▲2,884 千円 | *不 |
11782000= | 11,782 | -2884000 | ▲2,884 | |
11169000-11782000= | ▲613 | |||
<2> 調整手当 | 34,967千円 | <2> 調整手当 | ▲5,462 千円 | *不 |
35869000= | 35,869 | -5462000 | ▲5,462 | |
34894000-35869000= | ▲975 | |||
73000= | 73 | |||
<3> 住居手当 | 4,234千円 | <3> 住居手当 | 2,690千円 | *不 |
4251000= | 4,251 | 2690000 | 2,690 | |
4234000-4251000= | ▲17 | |||
<4> 通勤手当 | 13,578千円 | <4> 通勤手当 | ▲676 千円 | *課 |
13945000= | 13,945 | -676000 | ▲676 | |
13578000-13945000= | ▲367 | |||
<5> 特殊勤務手当 | 584千円 | <5> 特殊勤務手当 | ▲540 千円 | *不 |
597000= | 597 | -540000 | ▲540 | |
584000-597000= | ▲13 | |||
<6> 時間外勤務手当 | 23,126千円 | <6> 時間外勤務手当 | 12,319千円 | *不 |
22068000= | 22,068 | 12246000+66000+7000 | 12,319 | |
23126000-22068000= | 1,058 | |||
<7> 宿日直手当 | 34千円 | <7> 宿日直手当 | ▲34 千円 | *不 |
12000= | 12 | -34000 | ▲34 | |
34000-12000= | 22 | |||
<8> 期末手当 | 94,413千円 | <8> 期末手当 | ▲14,770 千円 | *不 |
94906000= | 94,906 | -14770000 | ▲14,770 | |
94365000-94906000= | ▲541 | |||
48000= | 48 | |||
<9> 児童手当 | 5,110千円 | <9> 児童手当 | ▲2,177 千円 | *不 |
5667000= | 5,667 | -2177000 | ▲2,177 | |
5110000-5667000= | ▲557 | |||
4 賃金 | 3,998千円 | 4 賃金 | 0千円 | |
<1> 非常勤職員賃金 | 3,998千円 | <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | *不 |
3998000= | 3,998 | |||
5 報償費 | 150千円 | 5 報償費 | 0千円 | |
<1> 報償費 | 150千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *課 |
150000= | 150 | |||
6 法定福利費 | 85,097千円 | 6 法定福利費 | 25,497千円 | |
<1> 共済負担金 | 80,884千円 | <1> 共済負担金 | 23,447千円 | *非 |
85659000= | 85,659 | 23447000 | 23,447 | |
82928000-85659000= | ▲2,731 | |||
-2287000+243000= | ▲2,044 | |||
<2> 公務災害負担金 | 545千円 | <2> 公務災害負担金 | 216千円 | *非 |
521000= | 521 | 216000 | 216 | |
545000-521000= | 24 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 3,668千円 | <3> 非常勤職員共済 | 1,834千円 | *非 |
3655000= | 3,655 | 1834000 | 1,834 | |
13000= | 13 | |||
7 旅費 | 9,494千円 | 7 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 9,494千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
9494000= | 9,494 | |||
8 備消耗品費 | 7,344千円 | 8 備消耗品費 | ▲400 千円 | |
<1> 備消耗品費 | 7,344千円 | <1> 備消耗品費 | ▲400 千円 | *課 |
7344000= | 7,344 | -400000= | ▲400 | |
9 被服費 | 1,360千円 | 9 被服費 | ▲600 千円 | |
<1> 被服費 | 1,360千円 | <1> 被服費 | ▲600 千円 | *課 |
1360000= | 1,360 | -600000= | ▲600 | |
10 光熱水費 | 9,842千円 | 10 光熱水費 | ▲100 千円 | |
<1> 光熱水費 | 9,842千円 | <1> 光熱水費 | ▲100 千円 | *課 |
9842000= | 9,842 | -100000= | ▲100 | |
11 燃料費 | 3,387千円 | 11 燃料費 | ▲100 千円 | |
<1> 燃料費 | 3,387千円 | <1> 燃料費 | ▲100 千円 | *課 |
3387000= | 3,387 | -100000= | ▲100 | |
12 印刷製本費 | 1,695千円 | 12 印刷製本費 | ▲400 千円 | |
<1> 印刷製本費 | 1,695千円 | <1> 印刷製本費 | ▲400 千円 | *課 |
1695000= | 1,695 | -400000= | ▲400 | |
13 修繕費 | 3,685千円 | 13 修繕費 | ▲400 千円 | |
<1> 修繕費 | 3,685千円 | <1> 修繕費 | ▲400 千円 | *課 |
3685000= | 3,685 | -400000= | ▲400 | |
14 通信運搬費 | 3,942千円 | 14 通信運搬費 | ▲500 千円 | |
<1> 通信運搬費 | 3,942千円 | <1> 通信運搬費 | ▲500 千円 | *課 |
3942000= | 3,942 | -500000= | ▲500 | |
15 手数料 | 1,219千円 | 15 手数料 | ▲200 千円 | |
<1> 手数料 | 1,219千円 | <1> 手数料 | ▲200 千円 | *課 |
1219000= | 1,219 | -200000= | ▲200 | |
16 委託料 | 10,964千円 | 16 委託料 | ▲3,100 千円 | |
<1> 委託料 | 10,964千円 | <1> 委託料 | ▲3,100 千円 | *課 |
10964000= | 10,964 | -3100000= | ▲3,100 | |
17 賃借料 | 22,889千円 | 17 賃借料 | ▲1,500 千円 | |
<1> 賃借料 | 22,889千円 | <1> 賃借料 | ▲1,500 千円 | *課 |
22889000= | 22,889 | -1500000= | ▲1,500 | |
18 保険料 | 3,469千円 | 18 保険料 | ▲1,800 千円 | |
<1> 保険料 | 3,469千円 | <1> 保険料 | ▲1,800 千円 | *非 |
3469000= | 3,469 | -1800000= | ▲1,800 | |
19 負担金 | 53,490千円 | 19 負担金 | ▲1,600 千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 5,577千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | ▲120 千円 | *課 |
5577000= | 5,577 | -120000= | ▲120 | |
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
872千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
▲50 千円 | *課 |
872000= | 872 | -50000= | ▲50 | |
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
532千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
532000= | 532 | |||
<4> CALS端末等使用負担金 | 43,664千円 | <4> CALS端末等使用負担金 | ▲250 千円 | *課 |
43664000= | 43,664 | -250000= | ▲250 | |
<5> 職員健康診断負担金 | 614千円 | <5> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
614000= | 614 | |||
<6> 入札契約業務負担金 | 16千円 | <6> 入札契約業務負担金 | 0千円 | *課 |
16000= | 16 | |||
<7> その他負担金 | 2,215千円 | <7> その他負担金 | ▲1,180 千円 | *課 |
2215000= | 2,215 | -1180000= | ▲1,180 | |
20 研修費 | 1,233千円 | 20 研修費 | ▲500 千円 | |
<1> 研修費 | 1,233千円 | <1> 研修費 | ▲500 千円 | *課 |
1233000= | 1,233 | -500000= | ▲500 | |
21 公課費 | 127千円 | 21 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 127千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
127000= | 127 | |||
22 賞与引当金繰入額 | 47,207千円 | 22 賞与引当金繰入額 | ▲7,849 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 47,207千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲7,849 千円 | *不 |
47453000= | 47,453 | -7849000 | ▲7,849 | |
47182000-47453000= | ▲271 | |||
25000= | 25 | |||
23 法定福利費繰入額 | 42,549千円 | 23 法定福利費繰入額 | ▲42,549 千円 | |
<1> 共済負担金 | 40,442千円 | <1> 共済負担金 | ▲40,442 千円 | *非 |
42829000= | 42,829 | -40442000 | ▲40,442 | |
41464000-42829000= | ▲1,365 | |||
-1144000+122000= | ▲1,022 | |||
<2> 公務災害負担金 | 273千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲273 千円 | *非 |
261000= | 261 | -273000 | ▲273 | |
273000-261000= | 12 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 1,834千円 | <3> 非常勤職員共済 | ▲1,834 千円 | *非 |
1828000= | 1,828 | -1834000 | ▲1,834 | |
6000= | 6 | |||
24 退職給付引当金繰入額 | 82,806千円 | 24 退職給付引当金繰入額 | ▲1,940 千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 82,806千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲1,940 千円 | *不 |
99075000= | 99,075 | -1940000 | ▲1,940 | |
82806000-99075000= | ▲16,269 | |||
(建設事務費計) | 912,300千円 | (建設事務費計) | ▲90,545 千円 |