平成31年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
款名 | :流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :建設改良費 | ||
目名 | :建設事務費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 報酬 | 28,305千円 | 1 報酬 | 33,008千円 | |
<1> 非常勤報酬 | 28,305千円 | <1> 非常勤報酬 | 33,008千円 | *不 |
28291000= | 28,291 | 33008000= | 33,008 | |
14000= | 14 | |||
2 給料 | 300,833千円 | 2 給料 | 300,833千円 | |
<1> 給料 | 300,833千円 | <1> 給料 | 300,833千円 | *不 |
308655000= | 308,655 | 300833000= | 300,833 | |
300614000-308655000= | ▲8,041 | |||
219000= | 219 | |||
3 手当等 | 187,215千円 | 3 手当等 | 234,422千円 | |
<1> 扶養手当 | 11,169千円 | <1> 扶養手当 | 11,169千円 | *不 |
11782000= | 11,782 | 11,169,000= | 11,169 | |
11169000-11782000= | ▲613 | |||
<2> 調整手当 | 34,967千円 | <2> 調整手当 | 34,967千円 | *不 |
35869000= | 35,869 | 34,967,000= | 34,967 | |
34894000-35869000= | ▲975 | |||
73000= | 73 | |||
<3> 住居手当 | 4,234千円 | <3> 住居手当 | 4,234千円 | *不 |
4251000= | 4,251 | 4,234,000= | 4,234 | |
4234000-4251000= | ▲17 | |||
<4> 通勤手当 | 13,578千円 | <4> 通勤手当 | 13,578千円 | *課 |
13945000= | 13,945 | 13,578,000= | 13,578 | |
13578000-13945000= | ▲367 | |||
<5> 特殊勤務手当 | 584千円 | <5> 特殊勤務手当 | 584千円 | *不 |
597000= | 597 | 584,000= | 584 | |
584000-597000= | ▲13 | |||
<6> 時間外勤務手当 | 23,126千円 | <6> 時間外勤務手当 | 23,126千円 | *不 |
22068000= | 22,068 | 23,126,000= | 23,126 | |
23126000-22068000= | 1,058 | |||
<7> 宿日直手当 | 34千円 | <7> 宿日直手当 | 34千円 | *不 |
12000= | 12 | 34000= | 34 | |
34000-12000= | 22 | |||
<8> 期末手当 | 94,413千円 | <8> 期末手当 | 141,620千円 | *不 |
94906000= | 94,906 | 141620000= | 141,620 | |
94365000-94906000= | ▲541 | |||
48000= | 48 | |||
<9> 児童手当 | 5,110千円 | <9> 児童手当 | 5,110千円 | *不 |
5667000= | 5,667 | 5110000= | 5,110 | |
5110000-5667000= | ▲557 | |||
4 賃金 | 3,998千円 | 4 賃金 | 4,010千円 | |
<1> 非常勤職員賃金 | 3,998千円 | <1> 非常勤職員賃金 | 4,010千円 | *不 |
3998000= | 3,998 | 4010000= | 4,010 | |
5 報償費 | 150千円 | 5 報償費 | 150千円 | |
<1> 報償費 | 150千円 | <1> 報償費 | 150千円 | *課 |
150000= | 150 | 150000= | 150 | |
6 法定福利費 | 85,097千円 | 6 法定福利費 | 128,422千円 | |
<1> 共済負担金 | 80,884千円 | <1> 共済負担金 | 121,326千円 | *非 |
85659000= | 85,659 | 121326000= | 121,326 | |
82928000-85659000= | ▲2,731 | |||
-2287000+243000= | ▲2,044 | |||
<2> 公務災害負担金 | 545千円 | <2> 公務災害負担金 | 818千円 | *非 |
521000= | 521 | 818000= | 818 | |
545000-521000= | 24 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 3,668千円 | <3> 非常勤職員共済 | 6,278千円 | *非 |
3655000= | 3,655 | 6278000= | 6,278 | |
13000= | 13 | |||
7 旅費 | 9,494千円 | 7 旅費 | 10,116千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 9,494千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 10,116千円 | *課 |
9494000= | 9,494 | 10116000= | 10,116 | |
8 備消耗品費 | 7,344千円 | 8 備消耗品費 | 7,992千円 | |
<1> 備消耗品費 | 7,344千円 | <1> 備消耗品費 | 7,992千円 | *課 |
7344000= | 7,344 | 7992000= | 7,992 | |
9 被服費 | 1,360千円 | 9 被服費 | 1,144千円 | |
<1> 被服費 | 1,360千円 | <1> 被服費 | 1,144千円 | *課 |
1360000= | 1,360 | 1144000= | 1,144 | |
10 光熱水費 | 9,842千円 | 10 光熱水費 | 10,712千円 | |
<1> 光熱水費 | 9,842千円 | <1> 光熱水費 | 10,712千円 | *課 |
9842000= | 9,842 | 10712000= | 10,712 | |
11 燃料費 | 3,387千円 | 11 燃料費 | 4,494千円 | |
<1> 燃料費 | 3,387千円 | <1> 燃料費 | 4,494千円 | *課 |
3387000= | 3,387 | 4494000= | 4,494 | |
12 印刷製本費 | 1,695千円 | 12 印刷製本費 | 2,123千円 | |
<1> 印刷製本費 | 1,695千円 | <1> 印刷製本費 | 2,123千円 | *課 |
1695000= | 1,695 | 2123000= | 2,123 | |
13 修繕費 | 3,685千円 | 13 修繕費 | 4,465千円 | |
<1> 修繕費 | 3,685千円 | <1> 修繕費 | 4,465千円 | *課 |
3685000= | 3,685 | 4465000= | 4,465 | |
14 通信運搬費 | 3,942千円 | 14 通信運搬費 | 5,904千円 | |
<1> 通信運搬費 | 3,942千円 | <1> 通信運搬費 | 5,904千円 | *課 |
3942000= | 3,942 | 5904000= | 5,904 | |
15 手数料 | 1,219千円 | 15 手数料 | 862千円 | |
<1> 手数料 | 1,219千円 | <1> 手数料 | 862千円 | *課 |
1219000= | 1,219 | 862000= | 862 | |
16 委託料 | 10,964千円 | 16 委託料 | 9,358千円 | |
<1> 委託料 | 10,964千円 | <1> 委託料 | 9,358千円 | *課 |
10964000= | 10,964 | 9358000= | 9,358 | |
17 賃借料 | 22,889千円 | 17 賃借料 | 17,278千円 | |
<1> 賃借料 | 22,889千円 | <1> 賃借料 | 17,278千円 | *課 |
22889000= | 22,889 | 17278000= | 17,278 | |
18 保険料 | 3,469千円 | 18 保険料 | 2,044千円 | |
<1> 保険料 | 3,469千円 | <1> 保険料 | 2,044千円 | *非 |
3469000= | 3,469 | 2044000= | 2,044 | |
19 負担金 | 53,490千円 | 19 負担金 | 57,755千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 5,577千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 6,399千円 | *課 |
5577000= | 5,577 | 6399000= | 6,399 | |
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
872千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
975千円 | *課 |
872000= | 872 | 975000= | 975 | |
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
532千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
608千円 | *課 |
532000= | 532 | 608000= | 608 | |
<4> CALS端末等使用負担金 | 43,664千円 | <4> CALS端末等使用負担金 | 46,583千円 | *課 |
43664000= | 43,664 | 46583000= | 46,583 | |
<5> 職員健康診断負担金 | 614千円 | <5> 職員健康診断負担金 | 744千円 | *課 |
614000= | 614 | 744000= | 744 | |
<6> 入札契約業務負担金 | 16千円 | <6> 入札契約業務負担金 | 0千円 | *課 |
16000= | 16 | |||
<7> その他負担金 | 2,215千円 | <7> その他負担金 | 2,446千円 | *課 |
2215000= | 2,215 | 2446000= | 2,446 | |
20 研修費 | 1,233千円 | 20 研修費 | 1,193千円 | |
<1> 研修費 | 1,233千円 | <1> 研修費 | 1,193千円 | *課 |
1233000= | 1,233 | 1193000= | 1,193 | |
21 公課費 | 127千円 | 21 公課費 | 73千円 | |
<1> 公課費 | 127千円 | <1> 公課費 | 73千円 | *不 |
127000= | 127 | 73000= | 73 | |
22 賞与引当金繰入額 | 47,207千円 | 22 賞与引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 47,207千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
47453000= | 47,453 | |||
47182000-47453000= | ▲271 | |||
25000= | 25 | |||
23 法定福利費繰入額 | 42,549千円 | 23 法定福利費繰入額 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 40,442千円 | <1> 共済負担金 | 0千円 | *非 |
42829000= | 42,829 | |||
41464000-42829000= | ▲1,365 | |||
-1144000+122000= | ▲1,022 | |||
<2> 公務災害負担金 | 273千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *非 |
261000= | 261 | |||
273000-261000= | 12 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 1,834千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
1828000= | 1,828 | |||
6000= | 6 | |||
24 退職給付引当金繰入額 | 82,806千円 | 24 退職給付引当金繰入額 | 82,806千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 82,806千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 82,806千円 | *不 |
99075000= | 99,075 | 82,806,000= | 82,806 | |
82806000-99075000= | ▲16,269 | |||
(建設事務費計) | 912,300千円 | (建設事務費計) | 919,164千円 |