令和6年度当初予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :総係費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
|||
21 報酬 | 8,169千円 | 21 報酬 | 0千円 | |
<1> 報酬 | 8,169千円 | <1> 報酬 | 0千円 | *不 |
8169000 | 8,169 | |||
22 給料 | 360,251千円 | 22 給料 | 12,086千円 | |
<1> 給料 | 360,251千円 | <1> 給料 | 12,086千円 | *不 |
346545000 | 346,545 | 12086000 | 12,086 | |
13796000 | 13,796 | |||
-90000 | ▲90 | |||
23 手当等 | 228,674千円 | 23 手当等 | 10,436千円 | |
<1> 管理職手当 | 4,680千円 | <1> 管理職手当 | 231千円 | *不 |
4675000 | 4,675 | 231000 | 231 | |
-112000 | ▲112 | |||
-130000 | ▲130 | |||
247000 | 247 | |||
<2> 扶養手当 | 10,318千円 | <2> 扶養手当 | 165千円 | *不 |
12735000 | 12,735 | 165000 | 165 | |
-1007000 | ▲1,007 | |||
-1252000 | ▲1,252 | |||
-158000 | ▲158 | |||
<3> 調整手当 | 44,518千円 | <3> 調整手当 | 1,467千円 | *不 |
46143000 | 46,143 | 1467000 | 1,467 | |
-1585000 | ▲1,585 | |||
-1720000 | ▲1,720 | |||
1680000 | 1,680 | |||
<4> 住居手当 | 7,060千円 | <4> 住居手当 | 496千円 | *不 |
6139000 | 6,139 | 496000 | 496 | |
38000 | 38 | |||
230000 | 230 | |||
653000 | 653 | |||
<5> 通勤手当 | 17,160千円 | <5> 通勤手当 | 1,257千円 | *課 |
17456000 | 17,456 | 1257000 | 1,257 | |
-923000 | ▲923 | |||
-634000 | ▲634 | |||
1261000 | 1,261 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 453千円 | <6> 特殊勤務手当 | 114千円 | *不 |
641000 | 641 | 114000 | 114 | |
-14000 | ▲14 | |||
-108000 | ▲108 | |||
-66000 | ▲66 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 27,729千円 | <7> 時間外勤務手当 | 1,205千円 | *不 |
28065000 | 28,065 | 1205000 | 1,205 | |
-638000 | ▲638 | |||
-904000 | ▲904 | |||
1206000 | 1,206 | |||
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 143千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 53千円 | *不 |
50000= | 50 | 53000 | 53 | |
-1000 | ▲1 | |||
37000 | 37 | |||
57000 | 57 | |||
<9> 期末手当 | 110,033千円 | <9> 期末手当 | 6,576千円 | *不 |
117339000 | 117,339 | 6576000 | 6,576 | |
-5906000 | ▲5,906 | |||
-4415000 | ▲4,415 | |||
3015000 | 3,015 | |||
<10> 児童手当 | 4,526千円 | <10> 児童手当 | ▲1,126 千円 | *不 |
5406000 | 5,406 | -1126000 | ▲1,126 | |
-840000 | ▲840 | |||
-151000 | ▲151 | |||
111000 | 111 | |||
<11> 宿日直手当 | 18千円 | <11> 宿日直手当 | ▲2 千円 | *不 |
17000 | 17 | -2000 | ▲2 | |
1000 | 1 | |||
<12> 嘱託員 | 1,653千円 | <12> 嘱託員 | 0千円 | *非 |
1653000 | 1,653 | |||
<13> 作業員 | 383千円 | <13> 作業員 | 0千円 | *非 |
383000 | 383 | |||
24 報償費 | 40千円 | 24 報償費 | 0千円 | |
<1> 報償費 | 40千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *非 |
40000 | 40 | |||
25 法定福利費 | 134,563千円 | 25 法定福利費 | 4,038千円 | |
<1> 共済負担金 | 133,233千円 | <1> 共済負担金 | 4,143千円 | *非 |
133196000 | 133,196 | 4143000 | 4,143 | |
-5051000 | ▲5,051 | |||
3032000 | 3,032 | |||
4403000 | 4,403 | |||
-2347000 | ▲2,347 | |||
<2> 公務災害負担金 | 836千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲105 千円 | *非 |
921000 | 921 | -105000 | ▲105 | |
-31000 | ▲31 | |||
-86000 | ▲86 | |||
32000 | 32 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 494千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
494000 | 494 | |||
26 旅費 | 4,012千円 | 26 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,012千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
4012000 | 4,012 | |||
27 備消耗品費 | 7,943千円 | 27 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 備消耗品費 | 7,943千円 | <1> 備消耗品費 | 0千円 | *課 |
7943000 | 7,943 | |||
28 被服費 | 1,713千円 | 28 被服費 | 0千円 | |
<1> 事務所被服費 | 213千円 | <1> 事務所被服費 | 0千円 | *課 |
213000 | 213 | |||
<2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
0千円 | *課 |
1500000= | 1,500 | |||
29 光熱水費 | 4,967千円 | 29 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 4,967千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
4967000 | 4,967 | |||
30 燃料費 | 1,443千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 1,443千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
1443000 | 1,443 | |||
31 食糧費 | 570千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
<1> 食糧費 | 570千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
570000 | 570 | |||
32 印刷製本費 | 1,195千円 | 32 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 1,195千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
1195000 | 1,195 | |||
33 修繕費 | 2,199千円 | 33 修繕費 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 2,199千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
2199000 | 2,199 | |||
34 通信運搬費 | 6,939千円 | 34 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 通信運搬費 | 6,939千円 | <1> 通信運搬費 | 0千円 | *課 |
6939000 | 6,939 | |||
35 手数料 | 790千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 790千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
790000 | 790 | |||
36 委託料 | 12,514千円 | 36 委託料 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託 料料 |
10,177千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
0千円 | *課 |
10177000 | 10,177 | |||
<2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
1,382千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
0千円 | *課 |
1382000 | 1,382 | |||
<3> その他委託料 | 955千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
955000 | 955 | |||
37 賃借料 | 16,526千円 | 37 賃借料 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,971千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
0千円 | *課 |
サーバ機器等の賃借 3971000= | 3,971 | |||
<2> その他賃借料 | 12,555千円 | <2> その他賃借料 | 0千円 | *課 |
12555000 | 12,555 | |||
38 保険料 | 3,997千円 | 38 保険料 | 0千円 | |
<1> その他保険料 | 3,997千円 | <1> その他保険料 | 0千円 | *非 |
3997000 | 3,997 | |||
39 負担金 | 19,094千円 | 39 負担金 | 0千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 8,222千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
8222000 | 8,222 | |||
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
887千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
887000 | 887 | |||
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,794千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
1794000 | 1,794 | |||
<4> 職員健康診断負担金 | 934千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
934000 | 934 | |||
<5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *不 |
20000 | 20 | |||
<6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,437千円 | <6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *不 |
2437000= | 2,437 | |||
<7> 電子調達システム運営負担 金 |
4,800千円 | <7> 電子調達システム運営負担 金 |
0千円 | *課 |
4800000 | 4,800 | |||
40 研修費 | 1,627千円 | 40 研修費 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 1,627千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
1627000 | 1,627 | |||
41 公課費 | 2,799千円 | 41 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 2,799千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
2799000 | 2,799 | |||
42 賞与引当金繰入額 | 56,034千円 | 42 賞与引当金繰入額 | 3,288千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 56,034千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 3,288千円 | *不 |
53509000 | 53,509 | 3288000 | 3,288 | |
827000 | 827 | |||
1507000 | 1,507 | |||
191000 | 191 | |||
43 法定福利費繰入額 | 8,969千円 | 43 法定福利費繰入額 | ▲95 千円 | |
<1> 共済負担金 | 8,969千円 | <1> 共済負担金 | ▲95 千円 | *不 |
8920000 | 8,920 | -95000 | ▲95 | |
49000 | 49 | |||
44 退職給付引当金繰入額 | 110,531千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | 64,491千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 110,531千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 64,491千円 | *不 |
124694000 | 124,694 | 64491000 | 64,491 | |
-57250000 | ▲57,250 | |||
21527000 | 21,527 | |||
21560000 | 21,560 | |||
(総係費計) | 995,559千円 | (総係費計) | 94,244千円 |