令和3年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業)
事業名 |
:地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業)(20150660) |
予算要求課 |
医療対策課 |
細事業名 |
:地域医療支援センター運営事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:地域医療支援センター運営費(20150660-00050006) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 地域医療支援センター事務局経費 |
7,439千円 |
|
|
公 |
専門スタッフ |
|
|
|
|
164,090円*12カ月*2人= |
3,938 |
|
|
|
1,306円*36時間*2人= |
94 |
|
|
|
スタッフ |
|
|
|
|
138,610円*12カ月*2人= |
3,326 |
|
|
|
1,108円*36時間*2人= |
79 |
|
|
|
(嘱託員計) |
7,439千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(報酬計) |
7,439千円 |
(報酬計) |
0千円 |
|
1 非常勤職員(嘱託)期末手当 |
1,600千円 |
1 非常勤職員(嘱託)期末手当 |
▲20 千円 |
公 |
専門スタッフ |
|
-20000= |
▲20 |
|
433,424円*2人= |
866 |
|
|
|
一般スタッフ |
|
|
|
|
366,147円*2人= |
732 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,600千円 |
(嘱託員計) |
▲20 千円 |
|
(職員手当等計) |
1,600千円 |
(職員手当等計) |
▲20 千円 |
|
1 地域医療支援センター事務局経費 |
1,530千円 |
1 地域医療支援センター事務局経費 |
2千円 |
公 |
専門スタッフ |
|
2000= |
2 |
|
446,000円*2名= |
892 |
|
|
|
一般スタッフ |
|
|
|
|
319,000円*2名= |
638 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,530千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
2千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,530千円 |
(非常勤職員分計) |
2千円 |
|
(共済費計) |
1,530千円 |
(共済費計) |
2千円 |
|
1 医師のキャリア形成支援 |
936千円 |
|
|
公 |
委員謝礼 |
|
|
|
|
@9,000円*2時間*52人*1回= |
936 |
|
|
|
2 医師確保計画の偏在対策事業 |
5,831千円 |
|
|
公 |
地域偏在対策セミナー講師謝礼 |
|
|
|
|
(@56,000円+1000円)*3人*2回= |
342 |
|
|
|
@7,000円*3時間*20人*2回= |
840 |
|
|
|
プログラム企画委員会 |
|
|
|
|
@9800円*6人*6回= |
352 |
|
|
|
診療科偏在セミナー講師謝礼 |
|
|
|
|
(@56,000円+1000円)*3人*2回= |
342 |
|
|
|
@34,000円*5人*3回= |
510 |
|
|
|
@7,000円*3時間*30人*5回 |
3,150 |
|
|
|
プログラム企画委員会 |
|
|
|
|
@9800円*6人*5回= |
294 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
6,767千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
6,767千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 医師不足病院の支援 |
30千円 |
|
|
公 |
管内旅費 |
|
|
|
|
@1000円*2人*15(病院及び病院団体)= |
30 |
|
|
|
2 医師のキャリア形成支援 |
141千円 |
|
|
公 |
職員旅費 |
|
|
|
|
管内旅費 |
|
|
|
|
@800円*2人*25病院等*1回= |
40 |
|
|
|
管外出張 |
|
|
|
|
(国会議) |
|
|
|
|
@29260円*2人*1回= |
58 |
|
|
|
委員等旅費 |
|
|
|
|
@800円*(4診療科*13名)*1回= |
41 |
|
|
|
3 医師確保計画の偏在対策事業 |
417千円 |
|
|
公 |
1 講師旅費 |
|
|
|
|
管内旅費 |
|
|
|
|
@1000円*13人*3回= |
39 |
|
|
|
@1000円*15人*7回= |
105 |
|
|
|
@1000円*1人*3回= |
3 |
|
|
|
管外旅費 |
|
|
|
|
@29260円*2人*3回= |
175 |
|
|
|
2 委員旅費 |
|
|
|
|
管内旅費 |
|
|
|
|
@1000円*6人*5回= |
30 |
|
|
|
@1000円*6人*6回= |
36 |
|
|
|
3 職員旅費 |
|
|
|
|
管内旅費 |
|
|
|
|
@1000円*4人*2回= |
8 |
|
|
|
@1000円*4人*5回= |
20 |
|
|
|
4 情報発信と相談への対応 |
23千円 |
|
|
公 |
1 事務費 |
|
|
|
|
管内旅費 |
|
|
|
|
@1000*2人*5大学*2回= |
20 |
|
|
|
@1000*3人*1説明会= |
3 |
|
|
|
1 地域医療支援センター事務局経費 |
1,065千円 |
|
|
公 |
非常勤旅費 |
|
|
|
|
1100円*242日*4名= |
1,064 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,065千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
1,676千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 医師不足病院への支援 |
15千円 |
|
|
公 |
ドクターバンク事業 |
|
|
|
|
説明資料等印刷代 |
|
|
|
|
500円*30= |
15 |
|
|
|
2 キャリア形成支援 |
52千円 |
|
|
公 |
@1000円*(4診療科*13人)*1回= |
52 |
|
|
|
3 医師確保計画の偏在対策事業 |
1,320千円 |
|
|
公 |
1 地域偏在プログラム説明会 |
|
|
|
|
資料、医療資材購入費 |
|
|
|
|
@160,000円*2回= |
320 |
|
|
|
2 診療科偏在プログラム説明会 |
|
|
|
|
資料、医療資材購入費 |
|
|
|
|
@200,000*5回= |
1,000 |
|
|
|
4 情報発信と相談への対応 |
1,911千円 |
|
|
公 |
広報物、資料等の印刷 |
|
|
|
|
70円*4000部= |
280 |
|
|
|
医師確保計画冊子の印刷 |
|
|
|
|
627円*2600部= |
1,630 |
|
|
|
5 地域医療支援センター事務局経費 |
861千円 |
|
|
公 |
資料・消耗品代 |
|
|
|
|
@72,050*12か月= |
864 |
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
-4000円= |
▲4 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
4,159千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
4,159千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 国内旅行傷害保険の加入(契約締結) |
78千円 |
|
|
公 |
保険料(災害補償) |
|
|
|
|
77,749円= |
77 |
|
|
|
(保険料計) |
78千円 |
(保険料計) |
0千円 |
|
1 情報発信と相談への対応 |
465千円 |
|
|
公 |
パンフレット等による情報発信等 |
|
|
|
|
93,000円*5領域= |
465 |
|
|
|
2 地域医療支援センター事務局経費 |
334千円 |
|
|
公 |
医療機関及び医師等との通信運搬 |
|
|
|
|
郵便料 |
|
|
|
|
43,200円= |
43 |
|
|
|
電話通信費 |
|
|
|
|
86,400円= |
86 |
|
|
|
ウェブ会議ライセンス |
|
|
|
|
12,500円*12か月= |
150 |
|
|
|
wi-fi持出用ルーター |
|
|
|
|
54,024円= |
54 |
|
|
|
3 医師確保偏在対策事業 |
175千円 |
|
|
公 |
セミナー物品搬送費用 |
|
|
|
|
25,000円*7領域= |
175 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
974千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
1,052千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 医師不足の状況等の把握及び分析 |
18,819千円 |
|
|
公 |
医師データベースの基盤整備 |
|
|
|
|
9,191,600円= |
9,191 |
|
|
|
キャリア支援実態調査 |
|
|
|
|
9,627,000円= |
9,627 |
|
|
|
2 医師不足病院の支援 |
4,020千円 |
|
|
公 |
ドクターバンク 維持メンテナンス |
|
|
|
|
720,000円= |
720 |
|
|
|
病院の医師確保支援 |
|
|
|
|
3,300,000円= |
3,300 |
|
|
|
3 医師確保計画の偏在対策事業 |
400千円 |
|
|
公 |
診療科偏在対策プログラム |
|
|
|
|
400,000円= |
400 |
|
|
|
4 情報発信と相談への対応等 |
1,270千円 |
|
|
公 |
パンフレットデザイン委託 |
|
|
|
|
254,000円*5領域= |
1,270 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
24,509千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
24,509千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 医師不足の状況等の把握及び分析 |
405千円 |
|
|
公 |
IT推進課共通 |
|
|
|
|
プラットフォーム利用料 |
|
|
|
|
(マイナンバー事務同等取扱) |
|
|
|
|
404,640円= |
404 |
|
|
|
2 医師確保計画の偏在対策事業 |
3,750千円 |
|
|
公 |
地域偏在対策プログラム |
|
|
|
|
500,000円= |
500 |
|
|
|
診療科偏在対策プログラム |
|
|
|
|
1,250,000円= |
1,250 |
|
|
|
医療機器賃借料 |
|
|
|
|
2,000,000円= |
2,000 |
|
|
|
3 地域医療支援センター事務局経費 |
209千円 |
|
|
公 |
職員端末機調達 |
|
|
|
|
52,176円*4台= |
208 |
|
|
|
4 医師のキャリア形成支援 |
53千円 |
|
|
公 |
ドメイン借料 |
|
|
|
|
2,340円= |
2 |
|
|
|
ホームページ サーバー管理 |
|
|
|
|
50,000円= |
50 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
4,417千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 キャリア形成支援 |
946千円 |
|
|
公 |
新生児蘇生法講習シミュレータ |
|
|
|
|
198,000円*3台= |
594 |
|
|
|
ノート型パソコン(セミナー用) |
|
|
|
|
175,780円*2台= |
351 |
|
|
|
(備品購入費計) |
946千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
946千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 キャリア形成支援プログラム推進補助 金 |
7,621千円 |
|
|
公 |
令和2年度事業実施予定医療機関 |
|
|
|
|
(50医療機関) |
|
|
|
|
7,620,266円= |
7,620 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
7,621千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(補助金計) |
7,621千円 |
(補助金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
7,621千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
61,716千円 |
(合計) |
▲18 千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
61,716 |
1 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
▲18 |
61,716,000円= |
61,716 |
-18000= |
▲18 |
(地域医療事業基金繰入金計) |
61,716 |
|
▲18 |
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) |
61,716 |
|
▲18 |
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
61,716 |
|
▲18 |
項計 基金繰入金 |
61,716 |
|
▲18 |
款計 繰入金 |
61,716 |
|
▲18 |
合計 |
61,716 |
|
▲18 |