平成30年度当初予算 救急医療情報システム整備運営事業費
事業名 |
:救急医療情報システム整備運営事業費(19963974) |
予算要求課 |
医療対策課 |
細事業名 |
:救急医療情報システム整備運営事業費 |
予算計上課 |
医療対策課 |
細々事業名 |
:救急医療情報センター管制業務事業(19963974-00010018) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 給料 |
24,465千円 |
1 給料 |
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公 |
(1) 医師給料 |
16,704千円 |
(1) 医師給料 |
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16,704,000千円= |
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(2) 事務職員給料 |
7,761千円 |
(2) 事務職員給料 |
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7,761,000円= |
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2 消耗需用費 |
600千円 |
2 消耗需用費 |
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公 |
(1) 消耗品費 |
600千円 |
(1) 消耗品費 |
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600,000円= |
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3 委託料 |
210千円 |
3 委託料 |
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公 |
(1) 3次ネットワーク協力金支出業 務費 |
210千円 |
(1) 3次ネットワーク協力金支出業 務費 |
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210,000円= |
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4 使用料 |
2,280千円 |
4 使用料 |
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公 |
(1) 事務室使用料 |
2,280千円 |
(1) 事務室使用料 |
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2,280,000円= |
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5 公課費 |
2,205千円 |
5 公課費 |
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公 |
(1) 租税公課 |
2,205千円 |
(1) 租税公課 |
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(16,704,000円+7,761,000円+600,000円 + |
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210,000円+2,280,000円)*0.08= |
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6 コーディネーター設置費 |
53,282千円 |
6 コーディネーター設置費 |
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公 |
@57,904円*365日*2交替*1.08= |
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@57,904円* 122日*1交替*1.08= |
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端数調整 1,000円= |
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7 委託料 |
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7 委託料 |
82,664千円 |
公 |
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82,664,000円= |
82,664 |
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(その他の委託料計) |
83,042千円 |
(その他の委託料計) |
82,664千円 |
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(委託料計) |
83,042千円 |
(委託料計) |
82,664千円 |
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(合計) |
83,042千円 |
(合計) |
82,664千円 |
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[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 救急医療情報センター運営費補助金 |
9,848 |
1 救急医療情報センター運営費補助金 |
9,718 |
5,568,000円+2,587,000円 |
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9,718,000円= |
9,718 |
+200,000円+760,000円+733,000円= |
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2 救急患者受入コーディネーター設置費 |
21,957 |
2 救急患者受入コーディネーター設置費 |
21,957 |
21,957,000円= |
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21,957,000円= |
21,957 |
(救急医療事業補助金計) |
31,805 |
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31,675 |
(医薬費補助金計) |
31,805 |
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31,675 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
31,805 |
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31,675 |
項計 国庫補助金 |
31,805 |
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31,675 |
款計 国庫支出金 |
31,805 |
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31,675 |
合計 |
31,805 |
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31,675 |