平成31年度当初予算(課長後調整要求) 男女共同参画・青少年センターシステム整備委託
管理事業名 |
:男女共同参画・青少年センター管理運営事業 |
予算要求課 |
男女参画・府民協働課 |
事業名 |
:男女共同参画・青少年センターシステム整備委託(20190057) |
予算計上課 |
男女参画・府民協働課 |
款名・項名・目名 |
:総務費 府民文化費 男女共同参画推進費 |
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事業概要 |
目的 |
内容 |
現在利用中のドーンセンター情報ネットワークシステ |
【事業概要】 |
ムは施設や図書館を管理し、ホームページ等による情報 |
1 情報ネットワークシステムの再構築 |
発信等を行うため、平成6年のドーンセンターの開館当 |
サポートが停止するのでH32年1月より運用 |
初に開発されたが、平成31年度12月末でサーバOSのサ |
〈債務負担行為に基づく複数年契約〉 |
ポート期限が終了となるため、平成30年度から情報ネッ |
限度額:50,501千円 |
トワークシステムの再構築を行っている。 |
期 間:H30〜H31 |
また、この情報ネットワークシステムを運用する機器 |
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の賃借(保守を含む)とネットワークシステムの保守を |
2 情報ネットワークシステムの運用 |
実施することで、システムを安定して稼動させ、利用者 |
(1) 情報ネットワークシステムの保守 |
が使いやすく、効率的に運用管理が可能な情報ネットワ |
(2) 情報ネットワークシステム機器の賃借(保守を |
ークとする。 |
含む) |
開始終了年度 |
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平成31年度〜平成36年度 |
【活動指標】 |
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情報ネットワークシステムの再構築及び再構築に伴う |
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機器の調達及び保守並びに安定したシステムの運用 |
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【成果指標】 |
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・個人情報の保護を含むセキュリティの確保及び利便性 |
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の向上 |
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・入館者数(年間) 平成29年度実績 346,977人 |
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平成30年度目標 350,000人 |
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平成31年度目標 353,000人 |
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・会議室の利用率 平成29年度実績 55.0% |
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平成30年度目標 59.7% |
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平成31年度目標 60.7% |
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【課長後調整要求理由】 |
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IT確認反映に伴う減 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
前年度当初 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
要求額 |
49,568 |
0 |
0 |
0 |
49,568 |
内示額 |
49,568 |
0 |
0 |
0 |
49,568 |
調整要求額(課長後) |
▲236 |
0 |
0 |
0 |
▲236 |
査定額 |
▲236 |
0 |
0 |
0 |
▲236 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
1 情報システム整備費 |
▲236 千円 |
要求どおり |
▲236 千円 |
(1) 情報システム整備費 |
▲236 千円 |
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▲236 千円 |
明細
情報システム整備費 情報システム整備費(20190057-03240936)
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