令和4年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費 |
360,217 |
360,217 |
381,576 |
381,576 |
381,576 |
381,576 |
▲3,943 |
▲3,943 |
▲3,943 |
0 |
0 |
0 |
▲3,943 |
|
小計 |
360,217 |
360,217 |
381,576 |
381,576 |
381,576 |
381,576 |
▲3,943 |
▲3,943 |
▲3,943 |
0 |
0 |
0 |
▲3,943 |
政 |
庁舎営繕費<政策的経費> |
514,717 |
108,717 |
391,302 |
114,302 |
391,302 |
114,302 |
0 |
▲92,000 |
0 |
0 |
92,000 |
0 |
▲92,000 |
|
小計 |
514,717 |
108,717 |
391,302 |
114,302 |
391,302 |
114,302 |
0 |
▲92,000 |
0 |
0 |
92,000 |
0 |
▲92,000 |
|
計 |
874,934 |
468,934 |
772,878 |
495,878 |
772,878 |
495,878 |
▲3,943 |
▲95,943 |
▲3,943 |
0 |
92,000 |
0 |
▲95,943 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
河川管理費 |
108,580 |
104,444 |
119,707 |
115,563 |
119,707 |
115,563 |
▲241 |
▲241 |
▲241 |
0 |
0 |
0 |
▲241 |
|
河川維持費 |
1,816,005 |
538,467 |
1,808,263 |
527,482 |
1,808,263 |
527,482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費 |
14,131 |
14,043 |
15,052 |
15,025 |
15,052 |
15,025 |
162 |
162 |
162 |
0 |
0 |
0 |
162 |
|
運営費 |
93,243 |
83,024 |
90,510 |
80,305 |
90,510 |
80,305 |
▲17 |
▲17 |
▲17 |
0 |
0 |
0 |
▲17 |
|
小計 |
2,031,959 |
739,978 |
2,033,532 |
738,375 |
2,033,532 |
738,375 |
▲96 |
▲96 |
▲96 |
0 |
0 |
0 |
▲96 |
政 |
国直轄事業負担金 |
6,280,000 |
2,000 |
5,301,000 |
531,000 |
5,301,000 |
531,000 |
0 |
▲529,000 |
0 |
0 |
529,000 |
0 |
▲529,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
420,000 |
21,900 |
477,000 |
39,580 |
477,000 |
39,580 |
0 |
▲13,000 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
▲13,000 |
|
河川環境整備費 |
233,000 |
19,000 |
267,000 |
65,500 |
267,000 |
65,500 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
▲8,000 |
|
河川改良費 |
4,531,403 |
1,074,403 |
5,449,044 |
1,320,044 |
5,449,044 |
1,320,044 |
0 |
▲259,000 |
0 |
0 |
259,000 |
0 |
▲259,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,525,250 |
846,250 |
5,386,400 |
1,108,700 |
5,386,400 |
1,108,700 |
0 |
▲260,000 |
0 |
0 |
260,000 |
0 |
▲260,000 |
|
津波・高潮対策費 |
3,880,303 |
4,303 |
1,704,853 |
95,353 |
1,704,853 |
95,353 |
0 |
▲91,000 |
0 |
0 |
32,000 |
59,000 |
▲91,000 |
|
都市小河川改良費 |
70,000 |
1,000 |
20,000 |
2,000 |
20,000 |
2,000 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
ダム建設費 |
10,126,000 |
219,221 |
7,166,000 |
479,000 |
7,166,000 |
479,000 |
0 |
▲314,000 |
0 |
0 |
314,000 |
0 |
▲314,000 |
|
通常砂防費 |
1,212,582 |
26,582 |
970,148 |
67,148 |
970,148 |
67,148 |
0 |
▲42,000 |
0 |
0 |
42,000 |
0 |
▲42,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,968,019 |
928,179 |
5,988,040 |
1,248,585 |
5,988,040 |
1,248,585 |
0 |
▲323,000 |
0 |
0 |
323,000 |
0 |
▲323,000 |
|
土砂災害対策費 |
297,482 |
121,482 |
207,482 |
122,482 |
207,482 |
122,482 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
270,000 |
1,000 |
120,000 |
6,000 |
120,000 |
6,000 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
46,000 |
455,000 |
46,000 |
0 |
▲44,000 |
0 |
0 |
44,000 |
0 |
▲44,000 |
|
小計 |
39,269,039 |
3,267,320 |
33,511,967 |
5,131,392 |
33,511,967 |
5,131,392 |
0 |
▲1,890,000 |
0 |
0 |
1,831,000 |
59,000 |
▲1,890,000 |
|
計 |
41,300,998 |
4,007,298 |
35,545,499 |
5,869,767 |
35,545,499 |
5,869,767 |
▲96 |
▲1,890,096 |
▲96 |
0 |
1,831,000 |
59,000 |
▲1,890,096 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 下水道室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府流域下水道事業会計繰出金 |
0 |
0 |
12,866,921 |
12,866,921 |
12,866,921 |
12,866,921 |
10,614 |
10,614 |
10,614 |
0 |
0 |
0 |
10,614 |
|
小計 |
0 |
0 |
12,866,921 |
12,866,921 |
12,866,921 |
12,866,921 |
10,614 |
10,614 |
10,614 |
0 |
0 |
0 |
10,614 |
|
計 |
0 |
0 |
12,866,921 |
12,866,921 |
12,866,921 |
12,866,921 |
10,614 |
10,614 |
10,614 |
0 |
0 |
0 |
10,614 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 用地課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
土地利用対策費 |
63,779 |
63,779 |
66,061 |
66,061 |
66,061 |
66,061 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
59 |
|
土地基本調査費 |
0 |
0 |
943 |
0 |
943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
63,779 |
63,779 |
67,004 |
66,061 |
67,004 |
66,061 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
59 |
|
計 |
63,779 |
63,779 |
67,004 |
66,061 |
67,004 |
66,061 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
59 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,683,398 |
2,456,312 |
2,650,149 |
2,437,754 |
2,650,149 |
2,437,754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,683,398 |
2,456,312 |
2,650,149 |
2,437,754 |
2,650,149 |
2,437,754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,605,506 |
43,094 |
2,607,180 |
293,865 |
2,607,180 |
293,865 |
0 |
▲208,000 |
0 |
0 |
208,000 |
0 |
▲208,000 |
|
道路改良費 |
14,598,061 |
417,513 |
13,931,030 |
1,277,767 |
13,931,030 |
1,277,767 |
0 |
▲863,000 |
0 |
0 |
863,000 |
0 |
▲863,000 |
|
国直轄事業負担金 |
2,160,000 |
1,000 |
1,268,834 |
127,834 |
1,268,834 |
127,834 |
0 |
▲126,000 |
0 |
0 |
126,000 |
0 |
▲126,000 |
|
街路費 |
5,939,412 |
73,608 |
4,383,132 |
361,905 |
4,383,132 |
361,905 |
0 |
▲289,000 |
0 |
0 |
289,000 |
0 |
▲289,000 |
|
阪神高速道路建設費 |
77,000 |
1,000 |
38,000 |
4,000 |
38,000 |
4,000 |
0 |
▲3,000 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
|
道路防災費 |
1,517,400 |
100,900 |
1,606,776 |
126,026 |
1,606,776 |
126,026 |
0 |
▲118,000 |
0 |
0 |
118,000 |
0 |
▲118,000 |
|
橋りょう補修費 |
3,409,900 |
269,900 |
3,540,729 |
515,865 |
3,540,729 |
515,865 |
0 |
▲219,000 |
0 |
0 |
219,000 |
0 |
▲219,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,313,819 |
787,030 |
3,180,462 |
985,212 |
3,180,462 |
985,212 |
0 |
▲147,000 |
0 |
0 |
147,000 |
0 |
▲147,000 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
570,494 |
1,223 |
580,000 |
27,000 |
580,000 |
27,000 |
0 |
▲25,000 |
0 |
0 |
25,000 |
0 |
▲25,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,931,140 |
139,911 |
2,051,013 |
347,894 |
2,051,013 |
347,894 |
0 |
▲136,000 |
0 |
0 |
136,000 |
0 |
▲136,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
144,864 |
1,864 |
64,517 |
6,517 |
64,517 |
6,517 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
小計 |
36,267,596 |
1,837,043 |
33,251,673 |
4,073,885 |
33,251,673 |
4,073,885 |
0 |
▲2,139,000 |
0 |
0 |
2,139,000 |
0 |
▲2,139,000 |
|
計 |
38,950,994 |
4,293,355 |
35,901,822 |
6,511,639 |
35,901,822 |
6,511,639 |
0 |
▲2,139,000 |
0 |
0 |
2,139,000 |
0 |
▲2,139,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
9,804,023 |
2,873 |
9,657,023 |
268,283 |
9,657,023 |
268,283 |
0 |
▲266,000 |
0 |
0 |
266,000 |
0 |
▲266,000 |
|
モノレール道整備費 |
4,789,870 |
63,826 |
7,117,282 |
395,784 |
7,117,282 |
395,784 |
0 |
▲310,598 |
0 |
0 |
15,000 |
295,598 |
▲310,598 |
|
鉄道地震防災対策費 |
0 |
0 |
221,550 |
195,550 |
221,550 |
195,550 |
0 |
▲7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,000 |
|
公共交通戦略推進費 |
0 |
0 |
193,523 |
190,000 |
193,523 |
190,000 |
70,000 |
▲180,000 |
70,000 |
250,000 |
0 |
0 |
▲180,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
0 |
0 |
211,880 |
53,880 |
211,880 |
53,880 |
0 |
▲52,000 |
0 |
0 |
52,000 |
0 |
▲52,000 |
|
北大阪急行整備促進費 |
0 |
0 |
2,135,000 |
2,135,000 |
2,135,000 |
2,135,000 |
0 |
▲2,135,000 |
0 |
0 |
0 |
2,135,000 |
▲2,135,000 |
|
小計 |
14,593,893 |
66,699 |
19,536,258 |
3,238,497 |
19,536,258 |
3,238,497 |
70,000 |
▲2,950,598 |
70,000 |
250,000 |
340,000 |
2,430,598 |
▲2,950,598 |
|
計 |
14,593,893 |
66,699 |
19,536,258 |
3,238,497 |
19,536,258 |
3,238,497 |
70,000 |
▲2,950,598 |
70,000 |
250,000 |
340,000 |
2,430,598 |
▲2,950,598 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
公園管理費 |
0 |
0 |
2,457,255 |
2,133,243 |
2,457,255 |
2,133,243 |
194 |
194 |
194 |
0 |
0 |
0 |
194 |
|
小計 |
0 |
0 |
2,457,255 |
2,133,243 |
2,457,255 |
2,133,243 |
194 |
194 |
194 |
0 |
0 |
0 |
194 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
223,109 |
73,309 |
260,532 |
111,532 |
260,532 |
111,532 |
0 |
▲13,000 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
▲13,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
0 |
0 |
1,459,771 |
241,150 |
1,459,771 |
241,150 |
0 |
▲113,000 |
0 |
0 |
113,000 |
0 |
▲113,000 |
|
公園緑地整備費 |
0 |
0 |
1,648,781 |
400,800 |
1,648,781 |
400,800 |
0 |
▲96,000 |
0 |
0 |
96,000 |
0 |
▲96,000 |
|
泉佐野丘陵緑地整備事業費 |
0 |
0 |
45,151 |
45,151 |
45,151 |
45,151 |
385 |
385 |
385 |
0 |
0 |
0 |
385 |
|
国直轄事業負担金 |
0 |
0 |
96,085 |
9,474 |
96,085 |
9,474 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
▲8,000 |
|
小計 |
223,109 |
73,309 |
3,510,320 |
808,107 |
3,510,320 |
808,107 |
385 |
▲229,615 |
385 |
0 |
230,000 |
0 |
▲229,615 |
|
計 |
223,109 |
73,309 |
5,967,575 |
2,941,350 |
5,967,575 |
2,941,350 |
579 |
▲229,421 |
579 |
0 |
230,000 |
0 |
▲229,421 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
96,007,707 |
8,973,374 |
110,657,957 |
31,990,113 |
110,657,957 |
31,990,113 |
77,213 |
▲7,294,385 |
77,213 |
250,000 |
4,632,000 |
2,489,598 |
▲7,294,385 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
5,139,353 |
3,620,286 |
7,589,516 |
5,757,009 |
7,589,516 |
5,757,009 |
▲3,786 |
▲3,786 |
▲3,786 |
0 |
0 |
0 |
▲3,786 |
|
政策的経費計 |
90,868,354 |
5,353,088 |
103,068,441 |
26,233,104 |
103,068,441 |
26,233,104 |
80,999 |
▲7,290,599 |
80,999 |
250,000 |
4,632,000 |
2,489,598 |
▲7,290,599 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
96,007,707 |
8,973,374 |
110,657,957 |
31,990,113 |
110,657,957 |
31,990,113 |
77,213 |
▲7,294,385 |
77,213 |
250,000 |
4,632,000 |
2,489,598 |
▲7,294,385 |