令和元年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 政策企画部 |
課名 政策企画総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
一般管理事務費 |
16,046 |
16,046 |
18,521 |
18,521 |
18,521 |
18,521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
栄典表彰費 |
1,860 |
1,860 |
1,896 |
1,896 |
1,896 |
1,896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務連絡費 |
10,114 |
10,114 |
11,040 |
11,040 |
11,040 |
11,040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費 |
57,395 |
46,517 |
55,128 |
43,229 |
55,128 |
43,229 |
323 |
323 |
323 |
0 |
0 |
0 |
323 |
|
小計 |
85,415 |
74,537 |
86,585 |
74,686 |
86,585 |
74,686 |
323 |
323 |
323 |
0 |
0 |
0 |
323 |
人 |
政策企画部職員費 |
3,257,608 |
3,027,213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
3,257,608 |
3,027,213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
3,343,023 |
3,101,750 |
86,585 |
74,686 |
86,585 |
74,686 |
323 |
323 |
323 |
0 |
0 |
0 |
323 |
会計名 |
部名 政策企画部 |
課名 危機管理室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
消防恩給費 |
28,603 |
28,603 |
21,200 |
21,200 |
21,200 |
21,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
28,603 |
28,603 |
21,200 |
21,200 |
21,200 |
21,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
経 |
災害基本対策費 |
7,290 |
7,290 |
7,363 |
7,363 |
7,363 |
7,363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大阪府地域防災計画推進費 |
1,150 |
1,150 |
1,162 |
1,162 |
1,162 |
1,162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地域防災推進費 |
7,097 |
7,097 |
7,168 |
7,168 |
7,168 |
7,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
災害要員公舎確保費 |
20,772 |
20,772 |
21,392 |
21,392 |
21,392 |
21,392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国民保護法制関連事業費 |
6,775 |
1,248 |
3,301 |
1,265 |
3,301 |
1,265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
審議会費 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
消防支援費 |
17,083 |
17,083 |
16,046 |
16,046 |
16,046 |
16,046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
危険物取扱者免状交付等事務実施費 |
103,696 |
▲23,028 |
107,924 |
▲22,701 |
107,924 |
▲22,701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地震災害等対策費 |
4,427 |
4,427 |
4,442 |
4,442 |
4,442 |
4,442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
防災行政無線管理費 |
353,196 |
353,193 |
358,082 |
358,079 |
358,082 |
358,079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
危機管理センター運営費 |
39,368 |
39,368 |
40,943 |
40,943 |
40,943 |
40,943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
広域防災拠点維持管理費 |
25,843 |
25,635 |
25,980 |
25,763 |
25,980 |
25,763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
原子力防災対策事業費 |
421,834 |
0 |
425,564 |
0 |
425,564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
派遣職員人件費負担金 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
防災情報充実強化事業費 |
51,686 |
25,843 |
50,594 |
25,297 |
50,594 |
25,297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津波等から逃げる対策促進事業費 |
500 |
0 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ラグビーワールドカップ2019消防・救急体制整備費補助金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,500 |
0 |
42,500 |
42,500 |
0 |
0 |
0 |
|
被災者支援事業費 |
7,603 |
1,783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
被災者支援事業費 |
790 |
222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
石油コンビナ−ト等防災対策費 |
1,181 |
1,181 |
1,951 |
1,951 |
1,951 |
1,951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
産業保安業務情報システム推進費 |
7,039 |
7,039 |
4,004 |
4,004 |
4,004 |
4,004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市町村権限移譲事務費 |
68,724 |
68,724 |
60,884 |
60,884 |
60,884 |
60,884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
産業保安指導費 |
28,395 |
▲16,879 |
28,445 |
▲17,597 |
28,445 |
▲17,597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
災害救助対策費 |
3,354 |
1,181 |
4,838 |
1,181 |
4,838 |
1,181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
災害用備蓄物資購入費(災害対策業務) |
5,048 |
5,048 |
5,146 |
5,146 |
5,146 |
5,146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
1,205,801 |
571,327 |
1,198,979 |
564,738 |
1,198,979 |
564,738 |
42,500 |
0 |
42,500 |
42,500 |
0 |
0 |
0 |
政 |
大阪府地域防災計画推進費<政策的経費> |
4,000 |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
自助・共助促進方策検討事業費 |
2,000 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
災害対策機能強化充実事業費 |
0 |
0 |
48,244 |
48,244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
救急振興財団負担金 |
22,200 |
22,200 |
22,300 |
22,300 |
22,300 |
22,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
消防用ヘリコプター運営費補助金 |
151,765 |
151,765 |
153,568 |
153,568 |
153,568 |
153,568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
危機管理センター運営費<政策的経費> |
4,273 |
2,273 |
11,742 |
11,742 |
11,742 |
11,742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土砂災害対策促進事業費 |
2,900 |
2,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
防災行政無線管理費<政策的経費> |
64,289 |
17,289 |
116,284 |
29,284 |
116,284 |
29,284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地域防災基金事業費 |
1,010 |
0 |
2,017 |
0 |
2,017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ヘリサイン整備事業費 |
2,031 |
2,031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
広域防災拠点機能強化事業費 |
48,572 |
7,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
消防用ヘリコプター更新整備負担金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
被災者支援事業費<政策的経費> |
483 |
483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
被災者支援事業費 |
0 |
0 |
1,476 |
548 |
1,476 |
548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大阪版みなし仮設住宅供給事業費 |
0 |
0 |
24,385 |
24,385 |
24,385 |
24,385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019年G20大阪サミット防災・危機管理対策費 |
0 |
0 |
1,167,116 |
3,623 |
1,167,116 |
3,623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
石油コンビナート等防災対策費(政策的経費) |
6,936 |
0 |
7,020 |
0 |
7,020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
災害救助基金設置運営費 |
614,296 |
614,296 |
857,376 |
857,376 |
857,376 |
857,376 |
31,369 |
31,369 |
31,369 |
0 |
0 |
0 |
31,369 |
|
災害用備蓄物資購入費 |
88,532 |
0 |
110,914 |
0 |
110,914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
応急仮設住宅供給事業費 |
0 |
0 |
14,652 |
0 |
14,652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
被災者生活再建支援基金拠出金 |
0 |
0 |
2,519,464 |
464 |
2,519,464 |
464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
1,013,287 |
826,809 |
5,056,558 |
1,151,534 |
5,008,314 |
1,103,290 |
31,369 |
31,369 |
31,369 |
0 |
0 |
0 |
31,369 |
|
計 |
2,247,691 |
1,426,739 |
6,276,737 |
1,737,472 |
6,228,493 |
1,689,228 |
73,869 |
31,369 |
73,869 |
42,500 |
0 |
0 |
31,369 |
会計名 |
部名 政策企画部 |
課名 青少年・地域安全室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
総合的な治安対策推進事業費 |
1,054 |
1,054 |
1,065 |
1,065 |
1,065 |
1,065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
安全なまちづくり推進連絡調整費 |
5,909 |
5,909 |
5,968 |
5,968 |
5,968 |
5,968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
犯罪被害者等支援事業費 |
2,195 |
2,195 |
2,342 |
2,342 |
2,342 |
2,342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青少年海洋センター運営費 |
99,954 |
88,847 |
100,650 |
89,672 |
100,650 |
89,672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青少年施策企画調整費 |
1,694 |
1,694 |
1,710 |
1,710 |
1,710 |
1,710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
少年非行対策事業費 |
3,038 |
3,038 |
3,038 |
3,038 |
3,038 |
3,038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青少年健全育成事業費 |
22,362 |
22,362 |
22,419 |
22,419 |
22,419 |
22,419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
少年サポートセンター運営費 |
57,013 |
57,013 |
57,276 |
57,276 |
57,276 |
57,276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
審議会費 |
1,218 |
1,218 |
1,162 |
1,162 |
1,162 |
1,162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
194,437 |
183,330 |
195,630 |
184,652 |
195,630 |
184,652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
子どもを性犯罪から守る推進事業費 |
16,866 |
16,866 |
16,929 |
16,929 |
16,929 |
16,929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公民連携性犯罪・性暴力被害者支援事業費 |
14,146 |
7,280 |
14,592 |
7,503 |
14,592 |
7,503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特殊詐欺被害防止緊急対策事業費 |
10,000 |
10,000 |
5,400 |
5,400 |
5,400 |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地域安全センター自立支援事業費 |
1,816 |
1,816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地域再犯防止推進モデル事業費 |
3,500 |
0 |
8,500 |
0 |
8,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地域見守り力向上事業費 |
0 |
0 |
1,940 |
1,940 |
1,940 |
1,940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
犯罪被害者等支援事業費〈政策的経費〉 |
0 |
0 |
4,433 |
4,433 |
4,433 |
4,433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青少年海洋センター運営費<政策的経費> |
27,766 |
20,766 |
40,285 |
40,285 |
40,285 |
40,285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青少年自立支援事業費 |
2,512 |
200 |
2,300 |
200 |
2,300 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青少年有害環境対策推進事業費 |
2,523 |
0 |
2,121 |
0 |
2,121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青少年健全育成事業費<政策的経費> |
2,214 |
2,214 |
2,088 |
2,088 |
2,088 |
2,088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
81,343 |
59,142 |
98,588 |
78,778 |
98,588 |
78,778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
275,780 |
242,472 |
294,218 |
263,430 |
294,218 |
263,430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 政策企画部 |
課名 消防学校 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
再整備等事業費 |
184,564 |
184,564 |
197,705 |
197,705 |
197,705 |
197,705 |
▲23,755 |
▲23,755 |
▲23,755 |
0 |
0 |
0 |
▲23,755 |
|
小計 |
184,564 |
184,564 |
197,705 |
197,705 |
197,705 |
197,705 |
▲23,755 |
▲23,755 |
▲23,755 |
0 |
0 |
0 |
▲23,755 |
政 |
運営費 |
168,508 |
167,958 |
203,924 |
203,404 |
193,789 |
193,269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
施設等改修費 |
6,801 |
4,801 |
132,357 |
83,357 |
127,892 |
78,892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
派遣職員人件費負担金 |
12,473 |
12,473 |
12,651 |
12,651 |
12,651 |
12,651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
187,782 |
185,232 |
348,932 |
299,412 |
334,332 |
284,812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
372,346 |
369,796 |
546,637 |
497,117 |
532,037 |
482,517 |
▲23,755 |
▲23,755 |
▲23,755 |
0 |
0 |
0 |
▲23,755 |
会計名 |
部名 政策企画部 |
課名 企画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
企画調整費 |
13,738 |
13,470 |
14,276 |
14,006 |
14,276 |
14,006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
報道連絡調整費 |
4,316 |
4,316 |
4,369 |
4,369 |
4,369 |
4,369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総合調査費 |
24,122 |
24,122 |
24,364 |
24,364 |
24,364 |
24,364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地方分権推進費 |
3,298 |
3,298 |
3,202 |
3,202 |
3,202 |
3,202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
全国知事会分担金 |
17,488 |
17,488 |
17,378 |
17,378 |
17,378 |
17,378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
62,962 |
62,694 |
63,589 |
63,319 |
63,589 |
63,319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
関西広域連合負担金 |
165,685 |
165,685 |
149,389 |
149,389 |
149,389 |
149,389 |
340 |
340 |
340 |
0 |
0 |
0 |
340 |
|
いのち輝く未来社会をめざすビジョン推進費 |
8,585 |
8,585 |
25,181 |
25,181 |
25,181 |
25,181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
近未来技術等社会実装事業費 |
0 |
0 |
1,876 |
1,876 |
1,876 |
1,876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
174,270 |
174,270 |
176,446 |
176,446 |
176,446 |
176,446 |
340 |
340 |
340 |
0 |
0 |
0 |
340 |
|
計 |
237,232 |
236,964 |
240,035 |
239,765 |
240,035 |
239,765 |
340 |
340 |
340 |
0 |
0 |
0 |
340 |
会計名 |
部名 政策企画部 |
課名 戦略事業室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
戦略事業調整費 |
5,659 |
5,409 |
5,668 |
5,447 |
5,668 |
5,447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国家戦略特区推進事業費 |
3,019 |
3,019 |
3,049 |
3,049 |
3,049 |
3,049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
関西国際空港全体構想推進連絡調整費 |
9,371 |
9,371 |
9,445 |
9,445 |
9,445 |
9,445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
18,049 |
17,799 |
18,162 |
17,941 |
18,162 |
17,941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
リニア中央新幹線・北陸新幹線整備促進事業費 |
3,000 |
3,000 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大阪府市医療戦略推進事業費 |
406 |
0 |
188 |
0 |
188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
次世代がん治療法BNCT推進事業費 |
800 |
0 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
関西国際空港関連事業特別会計繰出金 |
2,728,881 |
2,728,881 |
2,257,885 |
2,257,885 |
2,257,885 |
2,257,885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大阪国際空港周辺地域空気調和機器機能回復工事費等助成事業費 |
3,470 |
3,470 |
3,314 |
3,314 |
3,314 |
3,314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
岬町多奈川地区多目的公園管理費 |
4,436 |
4,420 |
4,480 |
4,464 |
4,480 |
4,464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
岬町多奈川地区多目的公園地すべり対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37,333 |
37,333 |
37,333 |
0 |
0 |
0 |
37,333 |
|
小計 |
2,740,993 |
2,739,771 |
2,270,167 |
2,269,163 |
2,270,167 |
2,269,163 |
37,333 |
37,333 |
37,333 |
0 |
0 |
0 |
37,333 |
|
計 |
2,759,042 |
2,757,570 |
2,288,329 |
2,287,104 |
2,288,329 |
2,287,104 |
37,333 |
37,333 |
37,333 |
0 |
0 |
0 |
37,333 |
会計名 |
部名 政策企画部 |
課名 サミット協力室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
2019年G20大阪サミット推進事業費 |
0 |
0 |
365,288 |
190,460 |
365,288 |
190,460 |
▲7,015 |
▲3,508 |
▲7,015 |
0 |
0 |
▲3,507 |
▲3,508 |
|
小計 |
0 |
0 |
365,288 |
190,460 |
365,288 |
190,460 |
▲7,015 |
▲3,508 |
▲7,015 |
0 |
0 |
▲3,507 |
▲3,508 |
|
計 |
0 |
0 |
365,288 |
190,460 |
365,288 |
190,460 |
▲7,015 |
▲3,508 |
▲7,015 |
0 |
0 |
▲3,507 |
▲3,508 |
会計名 |
部名 政策企画部 |
課名 万博誘致推進室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費 |
160,915 |
108,443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2025日本万国博覧会推進事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
160,915 |
108,443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
160,915 |
108,443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
9,396,029 |
8,243,734 |
10,097,829 |
5,290,034 |
10,034,985 |
5,227,190 |
81,095 |
42,102 |
81,095 |
42,500 |
0 |
▲3,507 |
42,102 |
|
義務的経費計 |
28,603 |
28,603 |
21,200 |
21,200 |
21,200 |
21,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
1,751,228 |
1,094,251 |
1,760,650 |
1,103,041 |
1,760,650 |
1,103,041 |
19,068 |
▲23,432 |
19,068 |
42,500 |
0 |
0 |
▲23,432 |
|
政策的経費計 |
4,358,590 |
4,093,667 |
8,315,979 |
4,165,793 |
8,253,135 |
4,102,949 |
62,027 |
65,534 |
62,027 |
0 |
0 |
▲3,507 |
65,534 |
|
人件費計 |
3,257,608 |
3,027,213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
9,396,029 |
8,243,734 |
10,097,829 |
5,290,034 |
10,034,985 |
5,227,190 |
81,095 |
42,102 |
81,095 |
42,500 |
0 |
▲3,507 |
42,102 |